存货审定表
索引号:
存货审定表
被审计单位: 单位:元
上年末审定数 未审数核对 索引号 调整分录金额 重分类分录金额 审定数
索引号 项目 金额 比率% (十一) (十一)
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合计
调整分录:
审计标识:
B:与上年已审会计报表一致
G:与总帐核对一致
S:与明细帐核对一致
T/B:与试算平衡表核对一致
审计结论:
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存货余额明细表
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存货余额明细表
被审计单位: 单位:人民币元
存货类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 备 注
原材料
产成品
包装物
低值易耗品
自制半成品
在产品
其他存货
合计
审计说明:
存货抽查情况表
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存货抽查情况表
仓库名称: 存货: 原 材 料( ) 外 购 商 品( )
低 值 易 耗 品( ) 在 产 品( )
单位名称: 抽查人员: 包 装 物( ) 自制半成品( )
陪同人员: 抽查日期: 单位:元 委托加工材料( ) 产 成 品( )
存货名称和规格 单位 单价 盘点前账面记录 尚未入账数 应结存 盘点记录 抽查记录 抽查结果差异 品质状况(正常,残次,毁损,滞销)
数量 金额 入 库 出 库 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
数量 金额 数量 金额 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
1 2 3 4 5=3*4 6 7=3*6 8 9=3*8 10=4+6-8 11=5+7-9 12 13=3*12 14 15=3*14 16=14-10 17=15-11 18
合计
抽查结果汇总:(过入A21-2) 审计说明:
抽查金额: 应存账面金额合计: 抽查比率:
正确金额: 抽查正确率:
存货余额明细表1
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存货余额明细表
被审计单位: 单位:人民币元
明细账户 盘点前账面余额 盘盈盘亏调整 盘点金额 盘点日至年末增加数 盘点日至年末减少数 年末账面余额 审计调整数 审定数
存货抽查结果表
存货类别 抽查正确金额 抽查金额 抽查正确率 抽查比率
审计说明:
存货盘盈、盘亏、报废检查情况表
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存货盘盈、盘亏、报废检查情况表
单位:元
存货类别 金 额 授权审 批人 盘盈会计处理贷方科目 盘亏、报废会计处理贷方科目 备注
盘盈 盘亏 (十一) (十一)
合计
审计说明: