原始数据区域
2024年 2023年
增加额 增长率 全年预算数 比预算增加
产品A 2,896 2,339 557 24% 70,000 -67,104
产品B 1,908 878 1,030 117% 80,000 -78,092
产品C 1,069 1,664 -595 -36% 80,000 -78,931
产品D 2,144 2,644 -500 -19% 80,000 -77,856
产品E 1,338 2,459 -1,121 -46% 80,000 -78,662
产品F 1,798 1,466 332 23% 80,000 -78,202
产品G 1,164 1,114 50 4% 80,000 -78,836
产品H 1,292 1,694 -402 -24% 80,000 -78,708
产品I 2,638 2,864 -226 -8% 80,000 -77,362
产品J 1,974 2,063 -89 -4% 100,000 -98,026
产品K 2,059 2,361 -302 -13% 100,000 -97,941
产品L 1,315 1,038 277 27% 80,000 -78,685
产品M 1,954 1,759 195 11% 100,000 -98,046
产品N 1,145 2,102 -957 -46% 80,000 -78,855
产品O 2,319 2,117 202 10% 100,000 -97,681
产品P 1,290 1,866 -576 -31% 80,000 -78,710
产品Q 2,552 2,504 48 2% 80,000 -77,448
产品R 1,511 2,981 -1,470 -49% 80,000 -78,489
收入合计 32,366 35,913 -3,547 -10% 1,510,000 -1,477,634
数据转化区
预算进度 正常预算进度 比预算增幅
4% 100% -96% 产品A 2,896 万元 .同比 增加 557
2% 100% -98% 产品B 1,908 万元 .同比 增加 1,030
1% 100% -99% 产品C 1,069 万元 .同比 减少 595
3% 100% -97% 产品D 2,144 万元 .同比 减少 500
2% 100% -98% 产品E 1,338 万元 .同比 减少 1,121
2% 100% -98% 产品F 1,798 万元 .同比 增加 332
1% 100% -99% 产品G 1,164 万元 .同比 增加 50
2% 100% -98% 产品H 1,292 万元 .同比 减少 402
3% 100% -97% 产品I 2,638 万元 .同比 减少 226
2% 100% -98% 产品J 1,974 万元 .同比 减少 89
2% 100% -98% 产品K 2,059 万元 .同比 减少 302
2% 100% -98% 产品L 1,315 万元 .同比 增加 277
2% 100% -98% 产品M 1,954 万元 .同比 增加 195
1% 100% -99% 产品N 1,145 万元 .同比 减少 957
2% 100% -98% 产品O 2,319 万元 .同比 增加 202
2% 100% -98% 产品P 1,290 万元 .同比 减少 576
3% 100% -97% 产品Q 2,552 万元 .同比 增加 48
2% 100% -98% 产品R 1,511 万元 .同比 减少 1,470
2% 100% -98%
收入合计 32,366 万元 .同比 减少 3,547
原始数据区域
万元
,较预算进度 减少 67,104 万元 ,较预算进度 减少 96%
万元
,较预算进度 减少 78,092 万元 ,较预算进度 减少 98%
万元
,较预算进度 减少 78,931 万元 ,较预算进度 减少 99%
万元
,较预算进度 减少 77,856 万元 ,较预算进度 减少 97%
万元
,较预算进度 减少 78,662 万元 ,较预算进度 减少 98%
万元
,较预算进度 减少 78,202 万元 ,较预算进度 减少 98%
万元
,较预算进度 减少 78,836 万元 ,较预算进度 减少 99%
万元
,较预算进度 减少 78,708 万元 ,较预算进度 减少 98%
万元
,较预算进度 减少 77,362 万元 ,较预算进度 减少 97%
万元
,较预算进度 减少 98,026 万元 ,较预算进度 减少 98%
万元
,较预算进度 减少 97,941 万元 ,较预算进度 减少 98%
万元
,较预算进度 减少 78,685 万元 ,较预算进度 减少 98%
万元
,较预算进度 减少 98,046 万元 ,较预算进度 减少 98%
万元
,较预算进度 减少 78,855 万元 ,较预算进度 减少 99%
万元
,较预算进度 减少 97,681 万元 ,较预算进度 减少 98%
万元
,较预算进度 减少 78,710 万元 ,较预算进度 减少 98%
万元
,较预算进度 减少 77,448 万元 ,较预算进度 减少 97%
万元
,较预算进度 减少 78,489 万元 ,较预算进度 减少 98%
万元
,较预算进度 减少 1,477,634 万元 ,较预算进度 减少 98%
数据转化区
嘟嘟贸易有限公司经营效益分析
2024年
一、收入情况分析
2024年1-12月,尽管公司收入有所下滑,但基本符合预期。
具体如下:
收入合计 32,366万元.同比减少3,547万元,较预算进度减少1,477,634万元,较预算进度减少98%
其中:
产品A 2,896万元.同比增加557万元,较预算进度减少67,104万元,较预算进度减少96%
产品B 1,908万元.同比增加1,030万元,较预算进度减少78,092万元,较预算进度减少98%
产品C 1,069万元.同比减少595万元,较预算进度减少78,931万元,较预算进度减少99%
产品D 2,144万元.同比减少500万元,较预算进度减少77,856万元,较预算进度减少97%
产品E 1,338万元.同比减少1,121万元,较预算进度减少78,662万元,较预算进度减少98%
产品F 1,798万元.同比增加332万元,较预算进度减少78,202万元,较预算进度减少98%
产品G 1,164万元.同比增加50万元,较预算进度减少78,836万元,较预算进度减少99%
产品H 1,292万元.同比减少402万元,较预算进度减少78,708万元,较预算进度减少98%
产品I 2,638万元.同比减少226万元,较预算进度减少77,362万元,较预算进度减少97%
产品J 1,974万元.同比减少89万元,较预算进度减少98,026万元,较预算进度减少98%
产品K 2,059万元.同比减少302万元,较预算进度减少97,941万元,较预算进度减少98%
产品L 1,315万元.同比增加277万元,较预算进度减少78,685万元,较预算进度减少98%
产品M 1,954万元.同比增加195万元,较预算进度减少98,046万元,较预算进度减少98%
产品N 1,145万元.同比减少957万元,较预算进度减少78,855万元,较预算进度减少99%
产品O 2,319万元.同比增加202万元,较预算进度减少97,681万元,较预算进度减少98%
产品P 1,290万元.同比减少576万元,较预算进度减少78,710万元,较预算进度减少98%
产品Q 2,552万元.同比增加48万元,较预算进度减少77,448万元,较预算进度减少97%
产品R 1,511万元.同比减少1,470万元,较预算进度减少78,489万元,较预算进度减少98%