泓域咨询/新型烟草产业园项目企划书
目录
第一章 项目背景分析............................................................................................8
一、 全球监管概况:欧洲.......................................................................................8
二、 新型烟草行业蓄势待发...................................................................................8
三、 提升科技创新要素支撑能力.........................................................................10
四、 壮大沿边产业集群.........................................................................................11
五、 深化面向东盟的金融创新与合作.................................................................11
六、 项目实施的必要性.........................................................................................12
第二章 项目承办单位基本情况..........................................................................13
一、 公司基本信息.................................................................................................13
二、 公司简介.........................................................................................................13
三、 公司竞争优势.................................................................................................14
四、 公司主要财务数据.........................................................................................16
公司合并资产负债表主要数据..............................................................................16
公司合并利润表主要数据......................................................................................16
五、 核心人员介绍.................................................................................................17
六、 经营宗旨.........................................................................................................18
七、 公司发展规划.................................................................................................19
第三章 行业、市场分析......................................................................................21
一、 新型烟草规模:渗透率处于低位,长期提升空间广阔.............................21
二、 新型烟草简介:减害作用明显的烟草新趋势.............................................22
三、 全球监管概况:美国.....................................................................................24
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第四章 项目概况..................................................................................................28
一、 项目名称及项目单位.....................................................................................28
二、 项目建设地点.................................................................................................28
三、 可行性研究范围.............................................................................................28
四、 编制依据和技术原则.....................................................................................29
五、 建设背景、规模.............................................................................................30
六、 项目建设进度.................................................................................................31
七、 环境影响.........................................................................................................31
八、 建设投资估算.................................................................................................31
九、 项目主要技术经济指标.................................................................................32
主要经济指标一览表..............................................................................................32
十、 主要结论及建议.............................................................................................34
第五章 产品方案分析..........................................................................................35
一、 建设规模及主要建设内容.............................................................................35
二、 产品规划方案及生产纲领.............................................................................35
产品规划方案一览表..............................................................................................35
第六章 选址分析..................................................................................................37
一、 项目选址原则.................................................................................................37
二、 建设区基本情况.............................................................................................37
三、 推进东兴国家重点开发开放试验区升级发展.............................................41
四、 做大做强龙头企业.........................................................................................41
五、 项目选址综合评价.........................................................................................42
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第七章 发展规划..................................................................................................43
一、 公司发展规划.................................................................................................43
二、 保障措施.........................................................................................................44
第八章 SWOT 分析说明.....................................................................................47
一、 优势分析(S) ..............................................................................................47
二、 劣势分析(W) .............................................................................................49
三、 机会分析(O)..............................................................................................49
四、 威胁分析(T) ..............................................................................................50
第九章 项目环境影响分析..................................................................................56
一、 环境保护综述.................................................................................................56
二、 建设期大气环境影响分析.............................................................................57
三、 建设期水环境影响分析.................................................................................58
四、 建设期固体废弃物环境影响分析.................................................................59
五、 建设期声环境影响分析.................................................................................59
六、 环境影响综合评价.........................................................................................60
第十章 节能说明..................................................................................................62
一、 项目节能概述.................................................................................................62
二、 能源消费种类和数量分析.............................................................................63
能耗分析一览表......................................................................................................64
三、 项目节能措施.................................................................................................64
四、 节能综合评价.................................................................................................65
第十一章 进度计划方案......................................................................................67
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一、 项目进度安排.................................................................................................67
项目实施进度计划一览表......................................................................................67
二、 项目实施保障措施.........................................................................................68
第十二章 工艺技术说明......................................................................................69
一、 企业技术研发分析.........................................................................................69
二、 项目技术工艺分析.........................................................................................72
三、 质量管理.........................................................................................................73
四、 设备选型方案.................................................................................................74
主要设备购置一览表..............................................................................................75
第十三章 安全生产..............................................................................................76
一、 编制依据.........................................................................................................76
二、 防范措施.........................................................................................................79
三、 预期效果评价.................................................................................................84
第十四章 投资估算及资金筹措..........................................................................85
一、 投资估算的依据和说明.................................................................................85
二、 建设投资估算.................................................................................................86
建设投资估算表......................................................................................................88
三、 建设期利息.....................................................................................................88
建设期利息估算表..................................................................................................88
四、 流动资金.........................................................................................................90
流动资金估算表......................................................................................................90
五、 总投资.............................................................................................................91
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总投资及构成一览表..............................................................................................91
六、 资金筹措与投资计划.....................................................................................92
项目投资计划与资金筹措一览表..........................................................................93
第十五章 经济效益及财务分析..........................................................................94
一、 经济评价财务测算.........................................................................................94
营业收入、税金及附加和增值税估算表..............................................................94
综合总成本费用估算表..........................................................................................95
固定资产折旧费估算表..........................................................................................96
无形资产和其他资产摊销估算表..........................................................................97
利润及利润分配表..................................................................................................99
二、 项目盈利能力分析.........................................................................................99
项目投资现金流量表............................................................................................101
三、 偿债能力分析...............................................................................................102
借款还本付息计划表............................................................................................103
第十六章 项目招标方案....................................................................................105
一、 项目招标依据...............................................................................................105
二、 项目招标范围...............................................................................................105
三、 招标要求.......................................................................................................105
四、 招标组织方式...............................................................................................108
五、 招标信息发布...............................................................................................108
第十七章 风险评估............................................................................................109
一、 项目风险分析...............................................................................................109
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二、 项目风险对策...............................................................................................111
第十八章 总结评价说明....................................................................................114
第十九章 附表附件............................................................................................116
营业收入、税金及附加和增值税估算表............................................................116
综合总成本费用估算表........................................................................................116
固定资产折旧费估算表........................................................................................117
无形资产和其他资产摊销估算表........................................................................118
利润及利润分配表................................................................................................119
项目投资现金流量表............................................................................................120
借款还本付息计划表............................................................................................121
建设投资估算表....................................................................................................122
建设投资估算表....................................................................................................122
建设期利息估算表................................................................................................123
固定资产投资估算表............................................................................................124
流动资金估算表....................................................................................................125
总投资及构成一览表............................................................................................126
项目投资计划与资金筹措一览表........................................................................127
本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,
并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本
情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。
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第一章 项目背景分析
一、全球监管概况:欧洲
欧盟于 2014 年正式出台了针对新型烟草产品监管的统一标准,监
管力度与美国 FDA 相比较松。欧盟 TPD 将所有含有尼古丁的产品纳
入电子烟管理范畴,宣布将在 2021 年最后一个季度修订关于烟草消费
税中其他烟草制品的规则(2011/64/EU),拟对新型烟草产品征税,
对电子烟和加热卷烟加强管制。
英国对新型烟草发展持鼓励态度:1)2021 年 10 月 29 日,英国药
品和保健品监管局(MHRA)宣布,电子烟将很快以药物身份被 NHS
(英国国家医疗服务体系)批准开具处方用于辅助戒烟,并邀请电子
烟制造商提交产品按照规范程序审批。基于上述举措,英国可能成为
第一个开具药用电子烟处方的国家。2)从 2022 年起,英国军队将不
再允许吸烟,但在指定区域仍然允许使用电子烟。3)2021 年 2 月英国
公共卫生署发布报告,鼓励使用新型烟草产品戒烟。
二、新型烟草行业蓄势待发
新型烟草行业是低渗透高增长的黄金赛道。2020 年新型烟草整体
市场规模为 419 亿美元(约合 2682 亿元),新型烟草按照品类可以分
为雾化电子烟和加热不燃烧(HNB)两类,其中雾化电子烟市场规模约
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211 亿美元,HNB 市场规模约 208 亿美元。2020 年全球雾化电子烟渗
透率仅为 %,美国市场为最大的雾化电子烟消费市场,2020 年我国
雾化电子烟内销市场超过 140 亿元,渗透率仅为 %,未来增长潜力
巨大。加热不燃烧 2020 年全球渗透率为 %,需求主要集中在日韩
,占比超过 50%,我国目前尚未开放 HNB 销售。假设至 2030 年全球
新型烟草渗透率达 30%,持续挤压传统卷烟市场空间,则新型烟草整
体市场规模近 3000 亿美元(约合 万亿元),长期看有近 10 倍增长空
间。
新型烟草政策有序开放将是未来行业大趋势。随着新型烟草快速
发展和减害作用得以验证,各国接连出台监管政策和税收以规范行业
发展。2021/10/13 美国 PMTA 首次审核通过 Vuse 三款烟草味雾化电子
烟,给予雾化电子烟合法身份,各州陆续将新型烟草纳入征税体系内
;欧盟拟于 2021 年 Q4 修订新型烟草税收规则,英国不断出台政策鼓
励新型烟草发展。分析我国现有的烟草管理体系,中烟将在新型烟草
领域掌握最大话语权,许可证将提高行业准入门槛;新型烟草的推广
将是我国烟草利税的重要补充。
全球烟草巨头积极布局新型烟草,开辟增量市场。全球烟草前五
大巨头中:菲莫国际以 IQOS 为核心,积极布局 HNB 市场,加速向新
型烟草转型,2021Q1-3 无烟产品销售收入占总收入比重已达到 29%;
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英美烟草在雾化电子烟和 HNB 业务均处于快速发展时期,主打雾化电
子烟品牌 Vuse 市占率不断提升,2021/11/20-2021/12/18 在美国销售额
市占率提升至 34%,加热不燃烧产品 Glo 在日本、俄罗斯等核心市场
份额不断提升;日本烟草采用双品牌战略,日本本土主营 HNB 品牌
Ploom,海外收购 Logic 切入雾化电子烟市场;韩国烟草推出 HNB 品
牌 lil,与竞争者菲莫国际合作,进一步打开海外市场,实现全面扩张
;帝国烟草在新型烟草方面布局较晚,贡献度较低,宣布新战略规划
聚焦重点市场以寻求发展机遇。
三、提升科技创新要素支撑能力
优化科技创新开放合作环境,加速集聚国内外高端智力、先进技
术和各类创新资本,积极参与“一带一路”科技创新行动计划,打造“创
新飞地”。围绕生物医药、海洋产业、数字产业、健康产业技术升级等
建设共性技术转化和创新平台。推动建设广西东盟技术转移中心防城
港分中心。深化人才发展体制机制改革,实行更加开放的人才政策,
优化人才引育用生态,加大急需紧缺高层次创新人才的引进力度。加
强与粤港澳大湾区之间的人才交流,围绕产业发展需要,建立具有产
业特色的“人才飞地”。完善金融支持创新体系,充分利用大数据、区
块链等技术手段推动金融产品和服务创新应用。完善科研项目和经费
管理机制、科研评价制度。加强自主知识产权的保护力度。健全以创
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新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系。深化科技成
果使用权、处置权和收益权改革。
四、壮大沿边产业集群
深入推进东兴边境深加工产业园区建设,大力发展进出口加工、
跨境电商、跨境金融、跨境贸易、现代物流等边境特色产业和边境深
加工产业,夯实沿边产业基础。积极培育发展医疗服务、工程技术、
旅游、教育培训、国际仲裁、法律咨询、知识产权、金融、娱乐、康
养等服务贸易。积极推动通道经济向口岸经济转变,加快防城边境经
济合作区建设,打造跨境产业链供应链,建设一批深化双边经贸合作
的重大项目。落实边民补助政策,积极推动边民互市进口商品落地加
工,大力发展“边贸+”产业,提高边民收入。统筹“东融”与“南向”开放
,落实 RCEP 和 CEPA 政策,加强同大湾区和东盟建立更加紧密的经
贸关系,打造“大湾区研发+北部湾制造+东盟组装+国际市场”产业链供
应链价值链。
五、深化面向东盟的金融创新与合作
完善跨境金融基础设施,深化跨境金融创新与合作,大力发展跨
境人民币结算业务。以贸易、航运为纽带拓展金融服务,集聚航运贸
易金融主体,开展航运贸易金融业务创新,着力打造边境金融改革创
新试验区、保险创新综合试验区、航运贸易金融服务高地“两区一高地
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”,加快形成面向中南西南和东盟的金融服务触角和服务网络,推动成
为面向东盟金融开放门户建设的重要支撑。
六、项目实施的必要性
(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求
作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场
知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的
销售规模仍将保持快速增长。
随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的
市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能
潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,
公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠
定基础。
(二)公司产品结构升级的需要
随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不
断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产
品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水
准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才
能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位
。
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第二章 项目承办单位基本情况
一、公司基本信息
1、公司名称:xxx 有限公司
2、法定代表人:毛 xx
3、注册资本:800 万元
4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx
5、登记机关:xxx 市场监督管理局
6、成立日期:2013-2-10
7、营业期限:2013-2-10 至无固定期限
8、注册地址:xx 市 xx 区 xx
9、经营范围:从事新型烟草相关业务(企业依法自主选择经营项
目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。)
二、公司简介
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公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为
导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品
和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。
公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚
持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方
式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调
和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固
树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质
增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧
结构性改革。
三、公司竞争优势
(一)工艺技术优势
公司一直注重技术进步和工艺创新,通过引入国际先进的设备,
不断加大自主技术研发和工艺改进力度,形成较强的工艺技术优势。
公司根据客户受托产品的品种和特点,制定相应的工艺技术参数,以
满足客户需求,已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和
工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进
的设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化综
合服务。
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(二)节能环保和清洁生产优势
公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念,依托科技创新,注重
从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放,实现污染的源头和过
程控制,通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产,
提高三废末端治理水平,保障环境绩效。经过持续加大环保投入,公
司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。
(三)智能生产优势
近年来,公司着重打造 “智慧工厂”,通过建立生产信息化管理系
统和自动输送系统,将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层
进行有机整合,搭建完整的现代化生产平台,智能系统的建设有利于
公司的订单管理和工艺流程的优化,在确保满足客户的各类功能性需
求的同时缩短了产品交付期,提高了公司的竞争力,增强了对客户的
服务能力。
(四)区位优势
公司地处产业集聚区,在集中供气、供电、供热、供水以及废水
集中处理方面积累了丰富的经验,能源配套优势明显。产业集群效应
和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具
有独特的竞争优势。
(五)经营管理优势
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公司拥有一支敬业务实的经营管理团队,主要高级管理人员长期
专注于印染行业,对行业具有深刻的洞察和理解,对行业的发展动态
有着较为准确的把握,对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通
过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队
,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设
、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需
求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提
供了有力保障。
四、公司主要财务数据
公司合并资产负债表主要数据
项目 2020 年 12 月 2019 年 12 月 2018 年 12 月
资产总额
负债总额
股东权益合计
公司合并利润表主要数据
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入
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营业利润
利润总额
净利润
归属于母公司所有
者的净利润
五、核心人员介绍
1、毛 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961 年出生,本科学
历,高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今
任公司独立董事。
2、戴 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959 年出生,大专学
历,高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司
兼任技术顾问;2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程
师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。
3、蔡 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958 年出生,本科学
历,高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事
长;2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长;2016 年
11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理;2019 年 3 月至今任公司董事。
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4、徐 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970 年出生,硕士研
究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任
公司独立董事。
5、钟 xx,1974 年出生,研究生学历。2002 年 6 月至 2006 年 8 月
就职于 xxx 有限责任公司;2006 年 8 月至 2011 年 3 月,任 xxx 有限责
任公司销售部副经理。2011 年 3 月至今历任公司监事、销售部副部长
、部长;2019 年 8 月至今任公司监事会主席。
6、王 xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971 年出生,本科学
历,中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司
董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。
2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。
7、秦 xx,中国国籍,1976 年出生,本科学历。2003 年 5 月至
2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理;2003 年 11 月至
2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理;2004 年 4 月至
2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至
今任公司董事长、总经理。
8、莫 xx,1957 年出生,大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就
职于 xxx 有限公司;2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董
事。2018 年 3 月至今任公司董事。
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六、经营宗旨
根据国家法律、法规及其他有关规定,依照诚实信用、勤勉尽责
的原则,充分运用经济组织形式的优良运行机制,为公司股东谋求最
大利益,取得更好的社会效益和经济效益。
七、公司发展规划
(一)战略目标与发展规划
公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与
整体解决方案,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。
(二)措施及实施效果
公司立足于本行业,以先进的技术和高品质的产品满足产品日益
提升的质量标准和技术进步要求,为国内外生产商率先提供多种产品
,为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献,同时通过与
产业链优质客户紧密合作,为公司带来稳定的业务增长和持续的收益
。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合,
建立创新引领、合作共赢的模式,再造行业新格局。
(三)未来规划采取的措施
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公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念,充分发
挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力,为成为百亿级
产业领军企业而努力奋斗。
在近期的三至五年,公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售,
在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产
业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至
十年,以蓬勃发展的中国市场为核心,利用中国“一带一路”发展机遇
,利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法,掌握国际领先
的技术,使得公司真正成为国际领先的创新型企业。
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第三章 行业、市场分析
一、新型烟草规模:渗透率处于低位,长期提升空间广阔
雾化电子烟渗透率处于低位,美国是全球最大的雾化电子烟市场
。根据 Euromonitor 数据,2020 年全球电子烟市场规模达 211 亿美元,
渗透率仅有 %,提升空间巨大。分国家看,2020 年美国雾化电子烟
市场规模为 94 亿美元(约合人民币 601 亿元),占全球市场规模的
45%;2020 年我国电子烟市场规模约 140 亿元,仅占全球市场规模的
10%。在 2021 年第五届国际电子烟产业高峰论坛上,电子烟行业协会
公布预测数据,2021 年我国制造的电子烟零售口径市场规模超过 1580
亿元,出口额高达 1383 亿元,出口额同比增长 179%。2021 年国内电
子烟制造及品牌企业超过 1500 家,电子烟零售网点超过 19 万家,电
子烟供应链及周边服务企业近 10 万家。自 2003 年至 2021 年 10 月 31
日,国内申请电子烟相关专利共计 26403 项,其中液态电子烟占比
%。
雾化电子烟渗透率处于低位。分国家看,2020 年美国市场渗透率
为 %,英国为 %,而我国仅有 %。美国市场、英国市场初期
发展迅猛,随着监管政策趋严增速放缓。但相较于传统烟草,电子烟
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减害作用明显,伴随雾化电子烟在各国合法销售地位得到认可,渗透
率有望进一步提升。
HNB 需求主要集中在日韩地区,国内市场尚未开放。根据欧睿数
据,2020 年 HNB 全球市场规模达 208 亿美元,渗透率仅为 %。从
区域角度看,2020 年日韩占比超过 50%,日本渗透率达到 27%。欧洲
区域 HNB 销售增长迅速,欧洲烟草零售市场为日韩地区的 倍,未
来增长潜力巨大。
HNB 未来增速有望进一步提升。日本、韩国的 HNB 发展较为成熟
,占据 HNB 消费主要市场。对比 HNB 与雾化电子烟渗透率可以发现
:HNB 发展时期更短,2014 年起开始在日本盛行 HNB,2017 年 HNB
才开始进入韩国市场,并大获成功。除了在日韩、欧洲中东部地区
HNB 渗透率较高,美国及其他地区 HNB 渗透率均不足 1%,给予
HNB 行业增长沃土。
二、新型烟草简介:减害作用明显的烟草新趋势
雾化电子烟行业迈入高速增长期,据我国电子烟行业协会统计估
算,2021 年我国封闭式电子烟出口销售金额占雾化电子烟整体销售金
额超 70%的份额。雾化电子烟通常由电池、雾化芯、电子雾化液(烟
油)组成,并可按照是否可以自行添加烟油分为封闭式雾化电子烟和
开放式雾化电子烟。
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开放式雾化电子烟可以自行添加烟油及更换雾化芯,部分高阶产
品还可根据个人的喜好更换不同功率的发热丝、电池等部件,通常面
向有经验的电子烟玩家。封闭式雾化电子烟的雾化组件与电子雾化液
构成一个密闭整体(烟弹),不可自行添加烟油。封闭式雾化电子烟
又可以按照电池是否可以重复充电分为换弹式电子烟和一次性电子烟
。电子烟发明于我国,但由于安全性及监管问题受到关注发展受阻,
转而向海外发展。
2008-2016 年电子烟在英美等国家的接受度逐渐提高,并形成了电
子烟玩家文化,产品以大功率的开放式设备为主。2017 年尼古丁盐的
推出令电子烟行业进入第二阶段增长,受众群体拓宽。电子烟行业的
快速增长也令各国加快政策制定的步伐,全球进入政策密集制定期。
加热不燃烧,Heat-not-burn,简称 HNB,指的是利用特制加热装
置将烟丝/其他草本植物加热到一定温度,在一定温度下让尼古丁挥发
出来。可分为加热不燃烧烟草制品和低温本草产品两类。
加热不燃烧烟草制品本质是一种烟草加热系统,由加热单元(加
热片)、支架、充电器构成,可将烟草加热至 250°C-350°C,同时监测
温度,保证一致口感、避免燃烧。低温本草产品与 HNB 原理相似,但
产品中不含烟草,采用天然本草等植物制成薄片,并人工添加尼古丁
来模拟烟草效果。同样使用 HNB 烟具进行抽吸,用户体验相似。1988
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年,雷诺烟草采用碳加热的方式研发出第一代 HNB 产品 Premier 。
2014 年,国际烟草巨头菲莫国际推出第一代 IQOS,改善口感、简化
使用方法的 HNB 产品受到传统烟民欢迎。烟草巨头均已推出加热不燃
烧方案产品,如菲莫国际的 IQOS、英美烟草的 Glo、韩国卷烟制造商
KT&G 旗下的 lil。
新型烟草减害性获得学术认可,有害物质释放远低于传统卷烟。
传统卷烟对人体主要的有害物质是通过燃烧产生的 NNK、NNN、丙烯
腈、焦油、苯并芘等致癌物质、重金属(镉、铅、砷等)和甲醛、一
氧化碳等气体污染物,可能会导致呼吸系统受损、摄入过量致癌物质
等问题。新型烟草相较于传统卷烟,规避了燃烧产生的大量焦油、重
金属的释放量,同时菲莫国际等研究表明甲醛等气体污染物释放量也
有大幅下降,既满足烟民摄入尼古丁的需求,同时规避了卷烟燃烧的
风险,因此受到烟民的欢迎。
随着新型烟草减害作用逐渐得到认可,各国政府和多家权威机构
发布权威报告为新型烟草正名。2021 年我国疾控中心研究团队研究发
现,2018-2019 年中国电子烟用户中,超过 95%的电子烟用户为传统烟
民,新型烟草主要转化传统烟民而不是吸引非传统烟民。《烟草控制
》中 31 项研究的文献综述发现:“与卷烟相比,加热不燃烧释放的尼
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古丁减少了 83%,有害和潜在有害的毒物水平降低了至少 63%,颗粒
物质降低了至少 75%。”
三、全球监管概况:美国
美国 PMTA 作为新型烟草在美国市场进入许可证,是全球新型烟
草监管风向标。PMTA,全称 PremarketTobaccoApplication,即 FDA 于
2017 年 7 月宣布的烟草上市前申请。PMTA 将会全方位考量新型烟草
是否有利于公共健康(包括吸烟者与非吸烟者),要求任何新型烟草
产品的合法推广都需要通过 FDA 的审核标准。
监管标准覆盖整个新型烟草生产流通环节,包括制造、进口、包
装、标签、广告、促销、销售和分销。审查项目包括申请资质、基本
信息、描述性信息、产品样本、产品标签、科学研究成果、产品属性
与生产过程、体内毒理学研究和有害成分及潜在有害成分九个方面,
PMTA 认证过程较为复杂,审核周期长达 2 年。自 2020/9/9PMTA 申请
截止,至 2021/8/26 拒绝了近 100 万种调味产品。
国内电子烟品牌陆续启动 PMTA 计划,寻求 PMTA 带来品牌背书
效应。国内厂商铂德等品牌接连宣布启动 PMTA 认证计划,进一步扩
大品牌影响力。美国 PMTA 首次审核通过 Vuse 三款烟草味雾化电子烟
,给予雾化电子烟合法身份。监管范围:FDA 对烟草制品的定义包括
由烟草制造或派生的任何产品,包括烟草产品的任何成分、部件或附
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件。但是使用合成尼古丁的一次性封闭式雾化电子烟目前不在 FDA 的
监管范围内,处于监管的真空地带。
监管严格提高行业准入壁垒,品牌商与供应商黏性提升。申请
PMTA 一款烟油费用约 2000 万元人民币,同时包括大量产品的综合科
学信息、对烟草产品使用者及非使用者的健康风险影响等资料,中小
企业难以负担 PMTA 申请费用,从而加速中小企业出清。由于更换供
应商需要再次申请 PMTA,品牌商深度绑定供应商。
最 新 进 展 : 2021/10/13 , PMTA 通 过 首 个 雾 化 电 子 烟 产 品 ,
VuseSolo 的三款产品成为首个通过 PMTA 审核的雾化电子烟产品系列
,同时拒绝了 10 款调味烟弹,截至 2021/12/23,薄荷味烟弹能否通过
审 核 还 悬 而 未 决 。 2019/4/30 , 通 过 PMTA , 是 首 款 通 过
PMTA 的 HNB 产品;2020/3/30,菲莫国际提交 申请。
美国调味禁令颁布限制电子烟口味。美国公众及舆论质疑可调味
的电子烟会更加吸引未成年人,存在诱导未成年人使用电子烟的可能
。美国政府从 2020 年开始,各州开始颁布调味禁令(仅针对换弹式)
,禁令范围为包括除烟草和薄荷醇之外所有的调味电子烟系列(部分
州会有不同)。但这一政策的实际效果受到质疑,成年人减害电子烟
替代品的生存空间被挤压,并且使各州税收损失严重。耶鲁大学的研
究发现,禁止调味电子烟可能导致青少年转向传统烟草。在禁令实施
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后,旧金山学区的高中生吸传统卷烟的概率相对于未实施禁令的地区
几乎翻倍,对于偏好相似的潜在电子烟用户来说,禁止口味使其中一
些人转而选择传统香烟。
税收方面,美国各州陆续将新型烟草纳入征税体系内,征税力度
持续加码。截至 2021 年 5 月,已有 22 个州征税,大部分地区税率低
于传统卷烟。从时间序列来看,新型烟草征税力度不断加大,部分州
发布公告将按年度递增新型烟草税率。
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第四章 项目概况
一、项目名称及项目单位
项目名称:新型烟草产业园项目
项目单位:xxx 有限公司
二、项目建设地点
本期项目选址位于 xx,占地面积约 亩。项目拟定建设区域
地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件
完备,非常适宜本期项目建设。
三、可行性研究范围
投资必要性:主要根据市场调查及分析预测的结果,以及有关的
产业政策等因素,论证项目投资建设的必要性;
技术的可行性:主要从事项目实施的技术角度,合理设计技术方
案,并进行比选和评价;
财务可行性:主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企
业理财的角度进行资本预算,评价项目的财务盈利能力,进行投资决
策,并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清
偿能力;
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组织可行性:制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构
、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训
计划等,保证项目顺利执行;
经济可行性:主要是从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项
目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就
业、改善环境、提高人民生活等方面的效益;
风险因素及对策:主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风
险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价,制定规
避风险的对策,为项目全过程的风险管理提供依据。
四、编制依据和技术原则
(一)编制依据
1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》;
2、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(第三版);
3、《工业可行性研究编制手册》;
4、《现代财务会计》;
5、《工业投资项目评价与决策》;
6、国家及地方有关政策、法规、规划;
7、项目建设地总体规划及控制性详规;
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8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据;
9、国家公布的相关设备及施工标准。
(二)技术原则
1、立足于本地区产业发展的客观条件,以集约化、产业化、科技
化为手段,组织生产建设,提高企业经济效益和社会效益,实现可持
续发展的大目标。
2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。
五、建设背景、规模
(一)项目背景
HNB 需求主要集中在日韩地区,国内市场尚未开放。根据欧睿数
据,2020 年 HNB 全球市场规模达 208 亿美元,渗透率仅为 %。从
区域角度看,2020 年日韩占比超过 50%,日本渗透率达到 27%。欧洲
区域 HNB 销售增长迅速,欧洲烟草零售市场为日韩地区的 倍,未
来增长潜力巨大。
(二)建设规模及产品方案
该项目总占地面积 ㎡(折合约 亩),预计场区规划
总建筑面积 ㎡。其中:生产工程 ㎡,仓储工程
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㎡,行政办公及生活服务设施 ㎡,公共工程 ㎡
。
项目建成后,形成年产 xxx 套新型烟草的生产能力。
六、项目建设进度
结合该项目建设的实际工作情况,xxx 有限公司将项目工程的建设
周期确定为 24 个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设
计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。
七、环境影响
建设项目的建设和投入使用后,其产生的污染源经有效处理后,
将不致对周围环境产生明显影响。建设项目的建设从环境保护角度考
虑是可行的。项目建设单位在执行“三同时”的管理规定的同时,切实
落实本环境影响报告中的环保措施,并要经环境保护管理部门验收合
格后,项目方可投入使用。
八、建设投资估算
(一)项目总投资构成分析
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨
慎财务估算,项目总投资 万元,其中:建设投资 万
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元,占项目总投资的 %;建设期利息 万元,占项目总投资
的 %;流动资金 万元,占项目总投资的 %。
(二)建设投资构成
本期项目建设投资 万元,包括工程费用、工程建设其他
费用和预备费,其中:工程费用 万元,工程建设其他费用
万元,预备费 万元。
九、项目主要技术经济指标
(一)财务效益分析
根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入 万元,综
合总成本费用 万元,纳税总额 万元,净利润
万元,财务内部收益率 %,财务净现值 万元,全部投资
回收期 年。
(二)主要数据及技术指标表
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1 占地面积 ㎡ 约 亩
总建筑面积 ㎡
基底面积 ㎡
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投资强度 万元/亩
2 总投资 万元
建设投资 万元
工程费用 万元
其他费用 万元
预备费 万元
建设期利息 万元
流动资金 万元
3 资金筹措 万元
自筹资金 万元
银行贷款 万元
4 营业收入 万元 正常运营年份
5 总成本费用 万元 ""
6 利润总额 万元 ""
7 净利润 万元 ""
8 所得税 万元 ""
9 增值税 万元 ""
10 税金及附加 万元 ""
11 纳税总额 万元 ""
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12 工业增加值 万元 ""
13 盈亏平衡点 万元 产值
14 回收期 年
15 内部收益率 % 所得税后
16 财务净现值 万元 所得税后
十、主要结论及建议
此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的
生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、
稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则,技术先进,成熟可靠,投产
后可保证达到预定的设计目标。
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第五章 产品方案分析
一、建设规模及主要建设内容
(一)项目场地规模
该项目总占地面积 ㎡(折合约 亩),预计场区规划
总建筑面积 ㎡。
(二)产能规模
根据国内外市场需求和 xxx 有限公司建设能力分析,建设规模确
定达产年产 xxx 套新型烟草,预计年营业收入 万元。
二、产品规划方案及生产纲领
本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、
资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、
项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市
场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能
力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一
致,本报告将按照初步产品方案进行测算。
产品规划方案一览表
序号 产品(服务) 单位 单价(元) 年设计产量 产值
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名称
1 新型烟草 套 xxx
2 新型烟草 套 xxx
3 新型烟草 套 xxx
4 ... 套
5 ... 套
6 ... 套
合计 xxx
监管标准覆盖整个新型烟草生产流通环节,包括制造、进口、包
装、标签、广告、促销、销售和分销。审查项目包括申请资质、基本
信息、描述性信息、产品样本、产品标签、科学研究成果、产品属性
与生产过程、体内毒理学研究和有害成分及潜在有害成分九个方面,
PMTA 认证过程较为复杂,审核周期长达 2 年。自 2020/9/9PMTA 申请
截止,至 2021/8/26 拒绝了近 100 万种调味产品。
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第六章 选址分析
一、项目选址原则
1、符合城乡建设总体规划,应符合当地工业项目占地使用规划的
要求,并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。
2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和
其它特别需要保护的敏感性目标。
3、节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占
良田或少占耕地。
4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的
建设需要。
5、项目选址应具备良好的生产基础条件,水源、电力、运输等生
产要素供应充裕,能源供应有可靠的保障。
6、项目选址应靠近交通主干道,具备便利的交通条件,有利于原
料和产成品的运输。通讯便捷,有利于及时反馈市场信息。
7、地势平缓,便于排除雨水和生产、生活废水。
8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。
二、建设区基本情况
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防城港,广西壮族自治区辖地级市,环北部湾城市群城市,是一
座滨海城市、边关城市、港口城市,位于中国大陆海岸线的最西南端
,背靠大西南,面向东南亚,南临北部湾,西南与越南接壤,海岸线
580 公里,陆地边界 公里,是北部湾畔唯一的全海景生态海湾
城市,被誉为“西南门户、边陲明珠”,是中国氧都、中国金花茶之乡
、中国白鹭之乡、中国长寿之乡、广西第二大侨乡。根据第七次人口
普查数据,截至 2020 年 11 月 1 日零时,防城港市常住人口为 1046068
人。防城港始建于 1968 年 3 月,当时作为援越抗美海上隐蔽运输航线
的主要起运港来建设,被称为“海上胡志明小道”的起点。防城港是中
国的深水良港,是中国 25 个沿海主要港口之一。1985 年设立地级防城
港区,1993 年 5 月批准设立地级防城港市。作为广西北部湾经济区的
核心城市之一,防城港市拥有沿边金融综合改革试验区、东兴国家重
点开发开放试验区、中国东兴-越南芒街跨境经济合作区、东兴边境经
济合作区、边境旅游试验区等 5 个国家级改革创新平台,是国家战略
聚集区和先行先试特区。2016 年 5 月,防城港还被列为我国开展构建
开放型经济新体制综合试点试验地区之一,防城港市在中国—东盟自
由贸易区、泛北部湾区域合作中具有特殊重要的战略地位。
锚定二℃三五年远景目标,综合考虑国内外发展趋势和防城港发展
的机遇、优势、条件,聚焦高质量、现代化,按照自治区“加快发展、
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转型升级、全面提质”的要求,兼顾需要和可能,今后五年我市经济社
会发展要努力实现以下主要目标。
——经济高质量发展跃上新台阶。经济继续保持健康较快发展,
经济总量实现新的提升,增速高于全区和北部湾经济区平均水平,人
均 GDP 居全区前列。经济结构更加优化,临港工业及其配套产业竞争
力进一步增强,传统产业加快转型升级,向海经济加快发展,海洋产
业形成规模,打造成为广西新兴工业基地,现代化临港工业城市加快
建成。现代服务业提质增速,数字产业化、产业数字化发展加速,战
略性新兴产业比重进一步提升。农业基础更加稳固。海边山现代化经
济体系建设取得重大进展。
——深化改革开放实现新突破。重要领域和关键环节改革取得重
要成果,营商环境处于全区领先水平。国际医学开放试验区、东兴国
家重点开发开放试验区、国家边境旅游试验区等开放平台建设取得重
大进展,东兴至峒中沿边经济走廊初步建成,沿边开放走在全国前列
。高水平开放型经济新体制基本形成,在全区构建新发展格局中的地
位和作用明显提升,我市港口在全国沿海主要港口的地位和作用进一
步强化。
“十三五”时期,全市各项事业取得重大进展。经济持续稳健增长
,地区生产总值年均增速、人均地区生产总值均高于全国、全区平均
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水平,地区生产总值、城镇和农村居民人均可支配收入提前一年实现
翻番目标。向海经济基础不断夯实,建成 3 个以渔业为主导的自治区
级现代农业(核心)示范区,东兴市成功创建国家级渔业健康养殖示
范县。重大项目建设实现新突破,广西钢铁集团防城港基地、广西华
昇生态铝(一期)、盛隆技改等顺利投产,园区规上工业总产值排全
区前列,防东铁路开工建设,防城港支线机场选址报告获国家民航局
批复。对外开放持续走深走实,国际医学创新合作论坛成功举办,防
城港国际医学开放试验区探索建设取得明显成效,港口、航道、口岸
、高等级公路等基础设施不断完善,中越北仑河二桥正式开通,防城
港口岸、东兴口岸扩大开放通过国家验收,峒中口岸升级为国家一类
口岸,防城港保税物流中心封关运营。全面深化改革取得重大成果,
启动全国首个设区市“证照分离”改革试点,沿边金融改革创造 3 个全
国第一,东兴深化商事制度改革模式荣获督查激励。乡村振兴建设扎
实推进,兴边富民行动成效明显,如期打赢脱贫攻坚战,上思县区定
贫困县实现摘帽,全市 82 个贫困村和 万贫困人口全部出列和脱贫
。生态文明建设成效显著,空气质量保持全国前列。社会民生事业迈
上新台阶,市第一人民医院评为三甲综合医院,成功创建国家公共文
化服务体系示范区,义务教育均衡发展通过“国检”,全面普及学前教
育和高中阶段教育,建成市北部湾高中等一批学校,高等教育填补空
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白。社会治理现代化加快推进,群众安全感满意度排全区前列。新冠
肺炎疫情防控和复工复产取得战略性成果。边疆稳定、边境安宁、民
族团结和谐。全面从严治党纵深推进,政治生态持续向好。“十三五”
规划目标任务即将完成,与全国同步迈入全面小康社会,为开启全面
建设社会主义现代化防城港新征程奠定了坚实基础。
三、推进东兴国家重点开发开放试验区升级发展
与越方共同推动中越跨境经济合作区建设总体方案获批。以 RCEP
签署为契机,深入落实《广西东兴重点开发开放试验区建设实施方案
》《东兴试验区和跨合区管理体制机制改革方案》,用足用好开发开
放政策,推进东兴市与跨合区“前岸、中区、后城”形成密切联系,重
点抓好跨合区核心区及其配套园区规划建设,构建跨合区与东兴市一
体化发展格局。打好跨合区“四大攻坚战”,推动口岸经济发展。借鉴
自由贸易区成功经验,促进边境贸易创新政策落地和通关监管模式创
新,建立更加完善的国际物流、金融开放合作机制,完善商事法律功
能,打造面向东盟的国际口岸物流枢纽城市和跨境贸易金融开放门户
的先行区。争取获批冰鲜水产品、粮食、水果、植物种苗指定监管场
地、综合保税区等一批先行先试政策,加快跨境劳动力市场一体化建
设。推进边境贸易转型升级,做大做强一般贸易,促进贸工一体联动
发展。
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四、做大做强龙头企业
围绕培育骨干企业,加大用地、用能、融资等方面要素保障和政
策支持,推动金属新材料、生物医药、粮油食品、化工新材料、新能
源等产业做大做强。实施大企业提升行动,强化创新平台建设和政策
扶持,集聚科技、人才、资金等各类资源要素,支持现有龙头企业加
大科技创新,增强核心竞争力,培育打造全区乃至全国知名企业。坚
持精准招商、以商招商、产业链招商,引进一批管理先进、技术先进
、带动力强、品牌影响大、有市场话语权的大企业大集团。
五、项目选址综合评价
项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越,有利于
项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷,水资源丰富
,能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活
饮用水水源地等环境敏感目标,自然环境条件良好。拟建工程地势开
阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目选址具
备良好的原料供应、供水、供电条件,生产、生活用水全部由项目建
设地提供,完全可以保障供应。
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第七章 发展规划
一、公司发展规划
(一)战略目标与发展规划
公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与
整体解决方案,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。
(二)措施及实施效果
公司立足于本行业,以先进的技术和高品质的产品满足产品日益
提升的质量标准和技术进步要求,为国内外生产商率先提供多种产品
,为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献,同时通过与
产业链优质客户紧密合作,为公司带来稳定的业务增长和持续的收益
。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合,
建立创新引领、合作共赢的模式,再造行业新格局。
(三)未来规划采取的措施
公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念,充分发
挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力,为成为百亿级
产业领军企业而努力奋斗。
在近期的三至五年,公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售,
在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产
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业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至
十年,以蓬勃发展的中国市场为核心,利用中国“一带一路”发展机遇
,利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法,掌握国际领先
的技术,使得公司真正成为国际领先的创新型企业。
二、保障措施
(一)加强监测评估
加强规划实施的年度监测体系和制度建设,及时掌握规划指标的
实现进度、任务部署和政策措施的落实情况。着力完善创新基础制度
,加快建立报告制度和创新调查制度。建立健全规划动态调整机制,
根据监测评估结果,结合技术新进展和社会需求的变化,及时对规划
指标和重点任务进行调整。
(二)建立并完善知识产权和品牌保护机制
强化企业品牌意识,加强自主品牌建设,重点扶持一批在品牌创
建、技术研发、市场营销网络建设方面具有优势的企业。加强知识产
权保护,严厉打击侵犯知名品牌合法权益的行为,在工商登记、商标
注册、域名注册、市场监管等环节提供支持和服务,为知名品牌的创
建创造良好的市场环境。
(三)加强组织领导,落实目标责任
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从全局和战略高度,深刻理解产业发展对促进区域经济社会发展
的重大意义,切实把产业改革发展作为工作重要领域,加强规划实施
组织领导和部门配合,落实工作责任,把规划确定的目标、任务纳入
区域发展规划及目标考核体系,综合运用经济、市场等各种手段,形
成合力,协同推进规划实施。
(四)扩大国内外合作
鼓励企业与国外公司加强合作,支持有条件的企业在境外设立研
发中心,充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国
家合作,支持有条件的企业开拓海外业务,推进产业发展走出去。
(五)严格行业准入
严格执行产业政策、准入条件及相关政策法规,公告符合准入条
件的企业名单。新增扩能项目坚持减量置换落后产能,适度有序发展
新型产品,杜绝低水平重复建设。
(六)规范市场秩序
营造良性市场秩序。综合运用政策引导、执法监管等措施,落实
知识产权保护制度,打击侵权假冒、以次充好等不良行为,为企业营
造良好的生产经营和研发环境。
加强诚信体系建设。强化产业产品质量管理,完善产业企业质量
信用动态评价和公布制度,建立区域行业企业及产品信用数据库和信
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用档案。对质量违法等不良行为的企业和个人纳入“黑名单”,营造“守
信激励,失信惩戒”的社会舆论氛围。
规范行业自律。组建产业联盟,规范行业协会等社团组织行业自
律,引导行业诚信经营、履行社会责任。
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第八章 SWOT 分析说明
一、优势分析(S)
(一)工艺技术优势
公司一直注重技术进步和工艺创新,通过引入国际先进的设备,
不断加大自主技术研发和工艺改进力度,形成较强的工艺技术优势。
公司根据客户受托产品的品种和特点,制定相应的工艺技术参数,以
满足客户需求,已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和
工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进
的设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化综
合服务。
(二)节能环保和清洁生产优势
公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念,依托科技创新,注重
从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放,实现污染的源头和过
程控制,通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产,
提高三废末端治理水平,保障环境绩效。经过持续加大环保投入,公
司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。
(三)智能生产优势
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近年来,公司着重打造 “智慧工厂”,通过建立生产信息化管理系
统和自动输送系统,将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层
进行有机整合,搭建完整的现代化生产平台,智能系统的建设有利于
公司的订单管理和工艺流程的优化,在确保满足客户的各类功能性需
求的同时缩短了产品交付期,提高了公司的竞争力,增强了对客户的
服务能力。
(四)区位优势
公司地处产业集聚区,在集中供气、供电、供热、供水以及废水
集中处理方面积累了丰富的经验,能源配套优势明显。产业集群效应
和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具
有独特的竞争优势。
(五)经营管理优势
公司拥有一支敬业务实的经营管理团队,主要高级管理人员长期
专注于印染行业,对行业具有深刻的洞察和理解,对行业的发展动态
有着较为准确的把握,对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通
过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队
,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设
、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需
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求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提
供了有力保障。
二、劣势分析(W)
(一)资本实力不足
公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款,公司产能建设、研发
投入及日常营运资金需求较大,目前的信贷模式难以满足公司的资金
需求,制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力,以及
智能制造产业升级需求,公司需要拓宽融资渠道,进一步提高技术水
平、优化产品结构,增强自身的竞争力。
(二)产能瓶颈制约
公司产品核心技术国内领先,产品质量获得客户高度认可,但未
来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升,订单逐年增加,公
司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产
品需求量,产能成为制约公司快速发展的重要因素,可能会削弱公司
未来在国内外市场的核心竞争力。
三、机会分析(O)
(一)不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施
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公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断
扩大,公司产品不断往精密化、智能化方向发展,投资项目的建设,
将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力,进一步提升公
司研发实力,加快产品开发速度,持续优化产品结构,满足行业发展
和市场竞争的需求,巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位,为建
设国际一流的研发平台提供充实保障。
(二)公司行业地位突出,项目具备实施基础
公司自成立之日起就专注于行业领域,已形成了包括自主研发、
品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势,行业地位突出,为
项目的实施提供了良好的条件。在生产方面,公司拥有良好生产管理
基础,并且拥有国际先进的生产、检测设备;在技术研发方面,公司
系国家高新技术企业,拥有省级企业技术中心,并与科研院所、高校
保持着长期的合作关系,已形成了完善的研发体系和创新机制,具备
进一步升级改造的条件;在营销网络建设方面,公司通过多年发展已
建立了良好的营销服务体系,营销网络拓展具备可复制性。
四、威胁分析(T)
(一)技术风险
1、技术更新的风险
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行业属于高新技术产业,对行业新进入者存在着较高的技术壁垒
。公司需要自行研制工艺以保证产成品的稳定性。作为新兴行业,其
生产技术和产品性能处于快速革新中,随着技术的不断更新换代,如
果公司在技术革新和研发成果应用等方面不能与时俱进,将可能被其
他具有新产品、新技术的公司赶超,从而影响公司发展前景。
2、人才流失的风险
行业属于技术密集型行业,其技术含量较高,产品技术水平和质
量控制对企业的发展十分重要。优秀的人才是公司生存和发展的基础
,随着行业竞争格局的变化,国内外同行业企业的人才竞争日趋激烈
。若公司未来不能在薪酬待遇、晋升体系、工作环境等方面持续提供
有效的激励机制,可能会缺乏对人才的吸引力,同时现有管理团队成
员及核心技术人员也可能流失,这将对公司的生产经营造成重大不利
影响。
3、技术失密的风险
公司在核心技术上均拥有自主知识产权。公司制定了严格的保密
制度并严格执行,但上述措施仍无法完全避免公司核心技术的失密风
险。如果公司相关核心技术的内控和保密机制不能得到有效执行,或
因行业中可能的不正当竞争等使得核心技术泄密,则可能导致公司核
心技术失密的风险,将对公司发展造成不利影响。
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(二)经营风险
1、宏观经济波动的风险
公司的发展受行业整体景气指数影响较大。行业与我国乃至全球
的宏观经济走势联系紧密,使得公司面临着一定宏观经济波动的风险
。
近年来,国际宏观经济复苏程度较为有限,且我国宏观经济也正
处于由高增长转向平稳增长的过渡时期。未来,若国内外宏观经济形
势无法好转,将可能影响到行业的外部需求,从而使得公司面临产品
需求、盈利能力下降的风险。
2、产业政策变化、下游行业波动及客户较为集中的风险
行业作为战略新兴产业,受宏观经济状况、产业政策、产业链各
环节发展均衡程度、市场需求、其他能源竞争比较优势等因素影响,
呈现一定波动性。
未来若主要客户因产业政策变化、下游行业波动或自身经营情况
变化等原因,减少对公司的采购而公司未能及时增加其他客户销售,
将对公司的生产经营及盈利能力产生不利影响。
3、原材料价格波动与供应商集中的风险
若未来公司主要原材料市场价格出现异常波动,公司产品售价未
能作出相应调整以转移成本波动的压力,或公司未能及时把握原料市
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场行情变化并及时合理安排采购计划,则有可能面临原料采购成本大
幅波动从而影响经营业绩的风险。
公司与主要供应商形成较为稳定的合作关系,虽然该等合作关系
能保障公司原料的稳定供应、提升采购效率,但若主要原料供应商未
来在产品价格、质量、供应及时性等方面无法满足公司业务发展需求
,将对公司的生产经营产生一定的不利影响。
(三)市场竞争风险
近年来相关行业发展迅速,行业集中度较高,竞争优势进一步向
头部企业集中。业内企业将面临更加激烈的市场竞争,竞争焦点也由
原来的重规模转向企业的综合实力竞争,包括产品品质、技术研发、
市场营销、资金实力、商业模式创新等。如果公司不能采取有效措施
积极应对日益增强的市场竞争压力,不能充分发挥公司在技术、质量
、营销、服务、品牌、运营、管理等方面的优势,无法持续保持产品
的领先地位,无法进一步扩大重点产品以及新研发产品的市场份额,
公司将面临较大的同业企业市场竞争风险。
(四)内控风险
近年来,公司业务不断成长,资产规模持续扩大,管理水平不断
提升。但随着经营规模的迅速增长,特别是未来募集资金到位和投资
项目实施后,公司的资产规模及营业收入将进一步上升,从而在公司
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管理、科研开发、资本运作、市场开拓等方面对管理层提出更高的要
求,增加公司管理与运作的难度。倘若公司不能及时提高管理能力以
及充实相关高素质人才以适应公司未来成长和市场环境的变化,将可
能对公司的生产经营带来不利的影响。
(五)财务风险
1、毛利率波动及低于同行业的风险
公司毛利率的变动主要受产品销售价格变动、原材料采购价格变
动、产品结构变化、市场竞争程度、技术升级迭代等因素的影响。
若未来行业竞争加剧导致产品销售价格下降;原材料价格上升,
公司未能有效控制产品成本;公司未能及时推出新的技术领先产品有
效参与市场竞争等情况发生,公司毛利率将存在波动加剧的风险,公
司毛利率低于行业平均水平的状况可能一直持续,将对公司盈利能力
造成负面影响。
2、应收款项回收或承兑风险
随着公司业务的快速发展,公司应收款项金额可能上升。如果客
户信用管理制度未能有效执行,或者下游客户因经营过程受宏观经济
、市场需求、产品质量不理想等因素导致其经营出现困难,将会导致
公司应收款项存在无法收回或者无法承兑的风险,从而对公司的收入
质量及现金流量造成不利影响。
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3、坏账准备计提比例低于同行业的风险
如果未来公司账龄半年以内的应收账款坏账实际发生比例超过坏
账准备计提比例,将对公司的业绩水平产生不利影响。
(六)法律风险
1、知识产权保护风险
若公司被竞争对手诉诸知识产权争端,或者公司自身的知识产权
被竞争对手侵犯而采取诉讼等法律措施后仍无法对公司的知识产权进
行有效保护,将对公司的品牌形象、竞争地位和生产经营造成不利影
响。
2、产品质量、劳动纠纷责任等风险
公司在正常生产经营过程中,可能会存在因产品质量瑕疵、劳动
纠纷等其他潜在事由引发诉讼和索赔风险。如果公司遭遇诉讼和索赔
事项,可能会对公司的企业形象与生产经营产生不利影响。
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第九章 项目环境影响分析
一、环境保护综述
(一)生态保护红线
项目所在地为工业用地,不涉及生态红线。
(二)环境质量底线
1、根据大气监测结果表明,评价区大气各监测点各项指标均满足
GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准及其他相应标准,说
明大气质量较好,有一定环境容量;正常工作下,本项目各污染物对
保护目标影响较小。
2、根据地表水监测结果表明:监测因子均满足 GB3838-2002《地
表水环境质量标准》中℃类标准,表明地表水环境现状良好,具有一
定的环境容量。本项目不直接向地表水体排放废水,生活污水经化粪
池收集后,定期清捞用于农田施肥。
本项目建成后对区域地表水体影响较小。
3、根据噪声监测结果表明:昼、夜间声环境质量均满足 GB3096-
2008《声环境质量标准》中 2 类标准,声环境质量现状较好,本项目
各设备噪声经隔声降噪和距离衰减后,厂界噪声不超标,对周围环境
影响较小。
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(三)资源利用上线
本项目原辅料均为外购;企业用水由供水管网供给,项目用电为
统一供应。项目原辅料、水、电供应充足,生产过程尽可能做到合理
利用和节约能耗,最大限度地减少物耗、能耗。
(四)环境准入负面清单
对照《产业结构调整指导目录(2011 年本)》及国家发展改革委
关于修改<产业结构调整指导目录(2011 年本)>有关条款的决定,本
项目不属于其中的中限制类、淘汰类建设项目,可视为允许类建设项
目。
因此,本项目的建设与国家和地方的产业政策相符,满足负面清
单管理要求。综上所述,本项目的建设符合“三线一单”相关要求。
二、建设期大气环境影响分析
施工期大气污染物主要为施工扬尘。在施工过程中由于地基的开
挖产生的土方堆放,建筑材料装卸、堆放以及运输车辆等极易产生粉
尘,其随风扩散和飘动形成施工扬尘。施工扬尘是施工作业中的重要
的污染源,其造成环境污染的程度和范围随着施工季节、施工管理水
平不同而差别很大,一般影响范围可达 150~300m。
(一)运输车辆扬尘
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根据有关监测资料,运输车辆在施工现场产生的扬尘约占施工扬
尘的 60%,所占比例的大小与场地的状况有直接关系。在 2~3 级自然
风的作用下,一般扬尘影响范围在 100m 之内。为了抑制施工期间的车
辆形式扬尘,通常在车辆行驶的路面实施洒水抑尘 4~5 次/日,保持路
面潮湿可使扬尘减少 70%以上,抑尘效果显著。
(二)物料堆放扬尘
由于施工需要,一些建材需露天堆放,一些施工点表层土需机械
开挖、堆放,在气候干燥又有风的情况下,会产生扬尘,这类扬尘的
主要特点是与风速和尘粒的含水率有关系,因此减少建材的露天堆放
和含水率是抑制扬尘的有效手段。尘粒在空气中的传播扩散情况与风
速等气象条件有关,也与尘粒本身的沉降速度有关。该地土壤均为沙
土,其沉降速度随着粒径的增大而增大,当粒径为 250 微米时,其沉
降速度为 250 微米时,主要影响范围在扬尘
点下风向近距离范围内,而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒
。
三、建设期水环境影响分析
施工期的废水主要来源包括暴雨的地表径流和建筑施工废水。本
项目的建筑施工废水一般是施工期间开挖、钻孔产生一定量的泥浆水
,机械设备运行的冷却水,以及冲洗废水,这类废水都是比较少量的
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。因暴雨冲刷浮土,建筑砂石、垃圾、弃土会形成较脏的地表径流,
建筑工地中一般油类和水泥比较多,若暴雨冲刷的地表径流流入周边
水体,会对周边水体造成污染。为使施工期间周边项目周边水体不受
施工而受到污染,建议设置临时沉淀池,经油水分离器处理达标后,
用于现场道路的浇洒。
四、建设期固体废弃物环境影响分析
工程在施工建设过程中,将产生一定的固体废弃物,包括挖方和
废弃的建筑材料以及施工人员产生的生活垃圾。清运至环境卫生行政
管理部门指定的消纳场地。建设单位应要求施工单位规范运输,禁止
随路散落和随意倾倒建筑垃圾,避免对环境空气和水环境造成二次污
染。
五、建设期声环境影响分析
施工期,项目主要噪声源为:动力设备、施工机械、车辆运输作
业,分别产生于场地平整、基础开挖、结构施工与设备安装四个阶段
,主要设备声源强度介于 75~100dB 之间;由于施工期使用的机械设备
种类多,施工机械噪声值高,施工的露天特征且难以采取吸声等措施
控制其对环境的影响,易对施工现场附近造成较大的影响。
按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)(昼间
70dB(A),夜间 55dB(A))规定的限值评价,峰值情况下,项目
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昼间施工噪声在 40m 处可达标,夜间施工噪声在 200m 处可达标;一
般情况下,项目昼间施工噪声在 10m 处可达标,夜间施工噪声在 40m
处可达标。针对项目周边环境,建议项目采取以下防噪措施:
1、施工时尽可能采用低噪声设备代替高噪声设备。振动大的设备
(部件)配备减振装置,或使用阻尼材料;
2、合理分配施工时段,将强噪声设备分时段施工;
3、运输车辆限速行驶;
4、合理安排施工时间,禁止在夜间和午间施工;
5、在施工场地边界或产噪设备相对集中的地方建立临时性声障;
6、减少高噪声工具的使用频率,加强对一线操作人员的环保意识
教育;
7、施工运输车辆进出应合理安排,尽量不要在作息时间运输,尽
量减少交通堵塞,并禁鸣喇叭;
8、文明施工,进行施工现场围档,以降低施工作业对周围环境的
干扰与影响。
建议项目应加快施工进程,降低噪声对周边环境敏感点的影响时
间,随着施工期结束,施工期噪声影响将逐渐消失。
六、环境影响综合评价
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本项目所选生产工艺及规模符合国家产业政策,在严格采取环评
报告规定的环境保护对策后,各污染源所排放污染物可以达标排放,
对环境影响较小,仅从环保角度来看本项目建设是可行的。
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第十章 节能说明
一、项目节能概述
该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针,采取各种节
约用能合理用能的有效措施,大幅度提高能源利用效率,创建节能型
工业企业,促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的
原则,有效地节约能源,促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合
利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径,直接或间接地
降低单位产品的用能量,以最合理的能源使用方式取得最大的经济效
益。
(一)项目建设的节能原则
1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。
2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、
高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、
电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。
3、有效回收利用余热、余压。
4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核,减少厂区
辅助、办公、生活等非生产用电。
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5、降低企业内部线损,合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功
自动补偿和无功动态补偿技术。
6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次,错、轮休
假日。在用电高峰季节安排设备大修,在日高峰时段安排设备检修。
7、通过技术改造,转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。
8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题,有针对性地
采取切实可行措施降低能耗。
(二)节能政策依据
1、《中华人民共和国节能能源法》
2、《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》
3、《国务院关于加强节能工作的决定》
4、《中国能源技术政策大纲》
5、《关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知》
6、《节能减排综合性工作方案》
7、《中华人民共和国节约能源法》
二、能源消费种类和数量分析
(一)项目用电量测算
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本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业
照明电耗以及变压器及线路损耗构成,根据项目生产工艺用电和办公
及生活用电情况测算,全年用电量 万 kwh,折合 (当
量值)。
(二)项目用新鲜水量测算
项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网
供应,根据测算,本期工程项目实施后总用水量 ℃/a,折合
。
(三)项目总用能测算分析
根据综合测算,本期工程项目年综合总耗能量 。
能耗分析一览表
序号
能源工
质
计量单
位
折标单位
折标系
数
年消耗
量
折标能耗(
tce)
备注
1 电力 万 kw·h kgce/kw·h
当量
值
2 水 m³ kgce/m³ 工质
合计 tce
三、项目节能措施
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1、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能材料,以取得预期
的节能效果。主体厂房墙体及屋面采用双层彩钢板中间夹超细玻璃棉
板。屋面保温厚度达到避免结露措施。办公窗户采用中空 LOWE 玻璃
保温窗,降低取暖能耗。
2、在灯具选择上,采用节能型光源。照明要充分利用自然光,选
用高效节能照明光源。车间照明采用光纤节能灯,利用自然光反射照
明,节约电能。职工宿舍及办公室内照明选用紧凑型荧光灯,走廊及
楼梯间照明采用定时供电、声控、光控、红外控制等智能化的自动控
制系统,以达到节能照明用电和延长照明产品寿命的目的,厂区尽量
选用太阳能 LED 光源。
3、新建厂房要求。本项目对新建厂房拟采取如下节能措施:
(1)采用新型节能墙体和屋面保温、隔热技术与材料。
(2)采用节能门窗的保温隔热和密闭技术。
(3)采用建筑照明节能技术与产品。
(4)采用空调制冷节能技术与产品。
四、节能综合评价
本项目采用国内先进的生产设备,运用先进的自动控制生产线,
项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较,企业针对本项目的具
体情况,制定合理利用能源及节能的技术措施,有效的降低各类能源
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的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备,达到
了同行业先进水平,项目使用的主要能源种类合理,能源供应有保障
,从能源利用和节能角度考虑,从节能角度分析该项目是可行的。
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第十一章 进度计划方案
一、项目进度安排
结合该项目建设的实际工作情况,xxx 有限公司将项目工程的建设
周期确定为 24 个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设
计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。
项目实施进度计划一览表
单位:月
序号 工作内容 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
1 可行性研究及环评 ▲ ▲
2 项目立项 ▲ ▲
3 工程勘察建筑设计 ▲ ▲
4 施工图设计 ▲ ▲
5 项目招标及采购 ▲ ▲
6 土建施工 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
7 设备订购及运输 ▲ ▲ ▲
8 设备安装和调试 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
9 新增职工培训 ▲ ▲ ▲
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10 项目竣工验收 ▲ ▲
11 项目试运行 ▲ ▲
12 正式投入运营 ▲
二、项目实施保障措施
本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进
度计划顺利进行,同时为了节约项目建设时间,根据该项目的建设和
运营特点,项目建设单位拟采用以下具体保障措施:
1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工
作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工
程尽量押后施工,诸如其它配套工程等。
2、将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,
按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。
3、在技术交流谈判同时,提前进行设计工作。对于制造周期长的
设备,提前设计,提前定货。融资计划应比资金投入计划超前,时间
及资金数量需有余地。
4、项目建设单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理
跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采
取措施,确保该项目建设目标如期完成。
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第十二章 工艺技术说明
一、企业技术研发分析
新品的开发要坚持树立市场占有率最大化、加速核心业务跨越式
发展的企业发展战略,重点抓好产品发展的技术创新战略、市场营销
战略、人才战略、品牌战略的管理和实践。而持续的科技创新源于现
代国际化的管理方法,要建立从规划、开发、技术、工艺、试制到办
公一体化的科研管理体系,保证新产品研发过程中的市场调研、产品
规划、产品开发、新产品试制、性能验证、产品完善、批量生产等工
作顺利开展,在组织结构上保证科研工作的闭环管理。
(一)核心技术取得专利情况或其他技术保护措施
公司针对核心技术申请了专利保护,公司针对知识产权保护,制
定了完善的知识产权管理制度并建立了完善的标准化的控制程序,对
公司知识产权的管理、获取、维护、运用、风险管理、争议处理等均
进行规范化、流程化进行管理,并获得《知识产权管理体系认证证书
》。此外,公司制定了保密管理制度,与核心技术人员签订了保密与
竞业禁止协议,约定了技术保密的相关事项,以保证公司的技术机密
不被泄露。公司自设立以来即高度重视研发工作,将技术创新作为公
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司发展的核心竞争力,每年投入大量的资源开展新产品、新工艺、新
技术的研发工作。
(二)公司技术研发组织架构
研发创新部主要负责公司技术研发、技术支持、知识产权管理、
技术信息调查与收集以及对外技术交流和合作等相关工作。公司总经
理李民全面主持研发创新部工作,与核心技术人员一起负责公司新产
品、新技术的研发,包括市场调研、可行性论证、成本分析、技术设
计、设备设置、工艺编制、以及新产品开发实施过程中的监督、控制
,跟踪和掌握国际、国内同类技术发展趋势,组织部门内部技术论证
会等,其他研发人员协助核心技术人员完成新产品的技术开发工作。
(三)产品研发流程
公司拥有自己的研发队伍,搭建了企业自主创新的硬件平台,建
立了专业试验链,可根据市场和客户的需求和反馈,利用积累的材料
配方研究、老化机理研究、材料老化性能测试、设备设置及工艺编制
等方面的研究数据,改进原产品,并进行新产品、新设备、新工艺的
研发。
(四)创新机制
公司自成立以来始终高度重视产品技术开发和技术应用工作,坚
持自主研发为主。在自主研发方面,公司拥有一支应用创新经验丰富
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、敏捷高效的研发团队,以前沿科研课题、创新应用成果作为自主研
发和应用的技术源头,以工业智能制造和产品迭代升级为驱动力,在
公司拥有多年跨领域薄膜研发成果积累的基础上,进行配方、设备、
工艺的优化和升级,形成具有市场竞争力且切实可行的产业化的自主
核心技术。
公司针对研发人才的挖掘和培养形成了相应的人力资源管理体系
。从有针对性的校园招聘挖掘优秀人才、配备优质齐全的研发设备、
设定有吸引力的薪酬体系到建立持续有效的培训机制等多方位、多角
度保障公司创新体系保持活力、蓬勃发展。公司对发现技术问题并提
出解决方案、重大工艺创新、新产品开发等突出工作的研发人员根据
相关规定进行奖励。
(五)公司技术保密措施
公司的产品科技含量高,并在核心技术上拥有自主知识产权。为
了切实保障和维护公司在新设备、新技术、新工艺等方面的科技成果
,防止核心技术失密和核心技术人员流失,公司主要采取了以下措施
:
1、公司制定了保密管理制度,并与核心技术人员签订了保密及竞
业禁止协议,约定了技术保密及竞业禁止的相关事项;
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2、公司具有完善的激励机制,保障了核心技术人员的稳定性及研
发积极性;
3、公司对相关核心技术和产品通过申请专利权等方式进行了知识
产权保护;
4、公司持续推进知识产权管理制度化贯标并已获得专业认证机构
的认证,进一步完善了公司知识产权管理体系,合法有效的保护公司
知识产权。
二、项目技术工艺分析
(一)技术来源及先进性说明
本期项目的技术来源为公司的自有技术,该技术达到国内先进水
平。
(二)项目技术优势分析
1、技术含量和自动化水平较高,处于国内先进水平,在产品质量
水平上相对其它生产技术性能费用比优越,结构合理、占地面积小、
功能齐全、运行费用低、使用寿命长;在工艺水平上该技术能够保证
产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平;根据初步测算
,利用该技术生产,可提高原料利用率和用电效率,在装备水平上,
该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。
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2、技术设备投资和产品生产成本低,具有较强的经济合理性;本
期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内
采购。
3、节能设施先进并可进行多规格产品转换,项目运行成本较低,
应变市场能力很强。
(三)工业化技术方案可靠性分析
1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平
衡协同关系,并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、
故障停机及排除所需要时间和各单机间的合理缓冲。
2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求,并确
保能够生产出质量合格的产品。
三、质量管理
(一)质量控制体系与标准
公司设立了质量管理部,全面负责公司质量管理体系和质量管理
规程的建立、维护、审核和完善工作,并按照质量管理体系的要求,
制定了完善的质量控制实施细则,明确了各部门、各生产环节质量管
理的职责,保证公司质量控制体系的正常运行。
(二)质量控制措施
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为保证公司质量目标的实现,提高产品质量水平,公司采取了一
系列质量控制措施。主要措施如下:
1、建立和完善质量管理组织体系,设立了质量管理部,各生产车
间建立了质量小组,配备了专职的质量管理员,保证质量管理工作的
正常进行;
2、按照质量管理体系的要求,制定了严格的质量控制制度,建立
了完善的各项质量控制细则,规范了公司的质量管理行为;
3、加强产品质量标准体系建设,严格执行国家和行业相关标准,
保持公司产品质量在行业中的优势地位;
4、完善产品质量检测手段,建立了原材料和产品检测中心,配备
了先进的检测设备、仪器,为保证产品的质量提供了坚实的基础。
四、设备选型方案
1、本期工程项目生产工艺装备和检验设备的选用以“先进、高效
、实用、节能、可靠”为原则,生产设备应具有效率高、质量好、物料
损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。
2、根据生产工艺的要求,公司对比考察了多个生产设备制造企业
,优选了专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备,确
保本期工程项目生产及产品质量检验的需要。
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本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检
测设备,预计购置安装主要设备共计 65 台(套),设备购置费
万元。
主要设备包括:xxx、xxx、xx、xx、xxx 等。
主要设备购置一览表
单位:台(套)、万元
序号 设备名称 数量 购置费
1 主要生成设备 46
2 辅助生成设备 5
3 研发设备 6
4 检测设备 4
3 环保设备 3
3 其它设备 1
合计 65
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第十三章 安全生产
一、编制依据
(一)设计依据
1、《中华人民共和国劳动法》(1995 年 1 月 1 日施行)。
2、《中华人民共和国安全生产法》(2002 年 11 月 1 日施行)。
3、《中华人民共和国消防法》(2009 年月 5 月 1 日施行)。
4、《中华人民共和国职业病防治法》(2002 年月 5 月 1 日施行)
。
5、《中华人民共和国特种设备安全法》(2014 年 1 月 1 日起施行
)。
6、《特种设备安全监察条例》(国务院令 549 号,2009 年)。
7、《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》(国务院令第 352 号
)。
8、《安全生产许可证条例》(国务院令第 397 号)。
9、《危险化学品安全管理条例》(国务院令第 591 号)。
(二)采用的标准
1、《生产过程安全卫生要求总则》(GB/T12801-2008)。
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2、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)。
3、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)。
4、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)。
5、《危险货物分类和品名编号》(GB6944-2012)。
6、《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)。
7、《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)。
8、《建筑设计防雷设计规范》(GB50057-2010)。
9、《职业性接触毒物危害程度分级》(GBZ230-2010)。
10、《爆炸危险环境电力设备设计规范》((GB50058-2014)。
11、《工业企业噪声控制设计规范》(GB/T50087-2013)。
12、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)。
13、《工业企业总平面设计规范》(GB50187-2012)。
14、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)。
15、《低压配电设计规范》(GB50054-2011)。
16、《防止静电事故通用导则》(GB12158-2006)。
17、《20KV 及以下变电所设计规范》(GB50053-2013)。
18、《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151-2010)。
19、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)。
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20、《个体防护装备选用规范》(GB/T11651-2008)。
21、《安全标志及其使用导则》(GB2894-2008)。
(三)生产过程不安全因素识别
生产过程中可能产生的危险有害因素主要有:自然危害、火灾爆
炸、中毒、粉尘、噪声、机械伤害、灼伤等,具体情况如下:
1、自然危害因素有:暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。
2、火灾爆炸:火灾爆炸危险物质,生产过程中易发生火灾爆炸事
故。
3、中毒:有毒物质在生产过程中发生泄漏,易造成操作工中毒事
故。
4、噪声:罗茨风机、空压机及各种泵类等设备在运转过程中产生
较大噪声,会对操作工造成危害。
5、灼伤:在生产过程中发生喷溅,会造成操作工灼伤事故。
6、机械伤害:机泵转动设备会对人体造成机械伤害。
7、触电:电气设备老化、腐蚀均能造成漏电而发生触电事故。
8、高温烫伤:高温的设备和管道若无适当的防烫保温措施,生产
过程中会发生高温烫伤事故。
9、低温冻伤:操作工接触低温设备或管道,可能发生冻伤事故。
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10、高处坠落:生产过程中有位于高处的操作平台,在操作及检
修过程中会造成高处坠落事故。
二、防范措施
本期工程项目在建设过程中必须把“安全第一,预防为主”的方针
贯彻于始终,确保有关劳动安全卫生设施的工程质量,从而保障劳动
者在生产过程中的安全和健康。
(一)劳动安全设计措施
1、项目建设单位为贯彻“安全为了生产,生产必须安全”的原则和“
预防为主”的工作方针,本工程严格按照标准规范进行总图布置和火灾
危险区的划分,选用国内外先进可靠的技术和设备,提高自动化和机
械化水平以减轻劳动强度,改善员工的劳动环境。
2、项目建设地周围主要是空地,不会对本工程劳动安全卫生有影
响,工程设计以预防为主,执行国家和当地人民政府有关劳动保护设
计规定,切实防治污染和其它公害,使项目尽可能减少对环境造成的
影响,以确保安全可靠的劳动条件。
(二)防火防爆总图布置措施
1、公司生产装置布置在满足有关防火、防爆及安全标准和规范要
求的前提下,尽量采用露天化、集中化和按流程布置,并考虑同类设
备相对集中,便于安全生产和检修管理,实现本质安全化。
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2、各设备、建(构)筑物之间防火距离符合《建筑设计防火规范
》(GB50016-2014)中的规定。根据《建筑设计防火规范》和生产设
备的火灾危险性分类的不同,进行建筑物的防火设计。设备建筑物的
耐火等级按不低于℃级设计。
3、建构筑物的结构形式采用钢筋混凝土柱或框架结构,选用材料
符合防火防爆要求。
4、在工艺设计中,产生燃爆性气体和粉尘的生产车间内采取相应
的通风除尘措施,以降低爆炸性物质浓度,使其低于燃爆下限。并设
置必要的安全联锁报警设备。
5、工艺系统以及重要设备均设立安全阀、爆破板等防爆泄压系统
。有些可燃性物料的管路系统设立阻火器、水封等阻火设施,确保生
产设备的正常运行。
6、使用安全色、安全标志。凡容易发生事故危及生命安全的场所
和设备设置安全标志,对需要迅速发现并引起注意,以防发生事故的
场所、部位涂有安全色;对阀门布置比较集中,易因误操作而引发事
故的地方,在阀门的附近均有标明输送介质的名称、符号等标志。
(三)自然灾害防范措施
1、项目建设要求建筑物室内地坪高于室外地坪,防止暴雨积水浸
入室内;雨水排水管网按当地最大暴雨量标准进行设计。
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2、防雷击、接地保护:本工程高于 米以上的建筑物(构筑
物)均要求设有避雷针或避雷带,其接地冲击电阻小于 Ω;建筑
防雷设计符合国标《建筑物防雷设计规程》(GB50087)要求。
(四)安全色及安全标志使用要求
1、项目建设单位生产设备安全色执行《安全色》(GB2893)规
定。消火栓、灭火器、火灾报警器等消防用具以及严禁人员进入的危
险作业区的护栏采用红色。
2、所有车间内安全通道、安全门等采用绿色,工具箱、更衣柜等
采用绿色。生产设备的管道刷色和符号执行《工业管路的基本识别色
和识别符号》(GB7231)的规定。
3 、 项 目 建 设 单 位 对 生 产 设 备 安 全 标 志 执 行 《 安 全 标 志 》 (
GB2894)规定。在生产设备区、仓库等危险区设置永久性“严禁烟火”
标志。
4、在危险部位设置警示牌,提醒操作人员注意;在阀门布置较集
中、且易误操作的地方,在阀门附近标明输送介质名称或设置明显标
志。
(五)电气安全保障措施
1、本期项目生产过程中大量动力设备需要使用电力作为能源,一
旦漏电就有可能造成员工触电而发生伤亡事故;为了减少停电带来的
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不安全因素,本期工程项目采用两路电源供电,同时,还应设有保护
电源。
2、各种电气设备的非带电金属外壳,如控制屏、高、低压开关柜
、变压器等,均要求设置可靠的接地、接零,防止发生人员触电事故
;有爆炸危险的气体管道等,其防静电接地电阻应该小于 Ω。
(六)防尘防毒措施
1、封闭场所设置强制通风设备,降低岗位有毒有害物质的浓度。
2、在可能散发有毒有害物的岗位设置有毒气体检测报警设备,防
止有害气体浓度超标对操作工造成危害。
3、加强操作工人防护措施,从事有粉尘作业的工人上岗时应穿戴
工作服,配戴防尘口罩。
(七)防静电、触电防护及防雷措施
1、在防爆区域内的所有金属设备、管道等都应设计静电接地,不
允许设备及设备内部件与地相绝缘的金属体。
2、对电气设备外露可导电部分,均按《工业与民用电力设备的接
地设计规范》(GBJ65)的要求设计可靠接地设备。移动式电气设备
均采用漏电保护设备。对可采用安全电压的场所,均采用安全电压。
安全电压标准按《安全电压》(GB3805)执行。
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(八)机械设备安全保障措施
1、机械传动力设备凡有开式齿轮、皮带轮、联轴器的部位均设有
安全罩。带式输送机头、尾部改向部位及料斗开口位置经常有人接近
处,按《带式输送机安全规程》采取密闭防护措施,以防机械运动而
发生意外人身伤害。
2、对容易发生坠落的危险岗位均设立扶梯、平台、围栏等附属设
施。对于建筑物上的吊钩、吊梁等,在醒目处标出起吊重量。
(九)生产中防止误操作的措施
1、项目建设单位为避免生产过程中由于误操作等因素带来的不安
全,皮带运输送机上有安全保护开关如防偏开关和紧急制动开关。
2、本期项目生产过程中对流量、温度、液位等主要参数进行自动
控制,并设有报警、联锁控制等系统,由 DCS 系统执行,以保证劳动
安全操作。
(十)防烫伤措施
1、在生产过程中如果对加热设备和热管道保温不好,有可能对员
工造成烫伤;所以,要对加热设备及其供热管道进行保温处理,在防
止烫伤的同时可以节能降耗,还应对高温室采用机械通风,从室外吸
进新鲜空气经过滤后由风机送入室内,吸收室内热量后自然排放。
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2、对于表面温度>℃的设备和管道,距地面或工作台高度
米以内者;距操作平台周围 米以内者,均设有防烫隔热层,
可保护操作工人的安全。
3、高温物料的取样应经冷却、且取样口距地面或平台高度不超过
米。
三、预期效果评价
1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施,主要包括
防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通
风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。
2、项目建设单位根据生产工艺的特点,针对可能发生的安全和有
害卫生的部位,采取了较为完善的防护措施,符合有关标准规范的要
求,只要操作人员遵守安全操作规程,就能够保证操作人员在符合安
全和卫生条件的环境中工作,并保障其劳动安全。
3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术,在设计中严格按
照国家的有关劳动安全卫生政策,并根据实际情况采取完善的安全卫
生措施。
4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度,加强劳动安
全管理,本期工程项目完工后,其生产秩序是安全可靠的。
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第十四章 投资估算及资金筹措
一、投资估算的依据和说明
(一)投资估算的依据
本项目投资估算范围包括:建设投资估算、建设期利息估算、流
动资金估算以及总投资的估算,该项目投资估算的主要依据如下:
1、《建设项目经济评价方法与参数》;
2、《建设项目投资估算编审规程》;
3、《企业工程设计概算编制办法》;
4、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》;
5、《建设项目环境影响咨询收费规定》;
6、《招标代理服务收费管理暂行办法》;
7、《机电产品报价手册》;
8、《关于贯彻执行全国统一安装工程预算定额的若干规定》;
(二)投资估算的依据
该项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用;项
目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中
费用与效益计算范围相一致性的原则。
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(三)投资估算有关问题的说明
该项目场界区外的供水、供电、供气等设施费用不列入总投资,
由当地政府有关部门具体实施,并且要求与项目建设同步进行。
二、建设投资估算
(一)投资估算有关问题的说明
根据《投资项目可行性研究指南》的规定,建设投资(不含项目
建设期固定资产借款利息)估算范围包括:工程费用、工程建设其他
费用和预备费三个部分,其中:工程费用包括建筑工程投资、设备购
置费、安装工程费、公用工程费等;工程建设其他费用包括:征地及
拆迁补偿费、建设单位管理费、项目勘察设计费、环评及安评费、工
程监理费、招投标代理服务费、场地准备及临时设施费、新增职工培
训费、联合试车运转费等;预备费科目及费率的取值执行国家相关部
门的规定。
(二)建筑工程投资估算
该项目建筑工程包括:主体工程、辅助车间、仓储设施、办公室
、职工宿舍、配套工程、围墙、场区道路及绿化等,建筑工程投资根
据设计规划,参照当地类似工程单方造价指标估算。该项目规划总建
筑面积 平方米,预计建筑工程投资 万元。
(三)设备购置费估算
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设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程
设备价格,同时参照《机电产品报价手册》和《建设项目概算编制办
法及各项概算指标》规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行
估算;该项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护
设备共计 65 台(套),设备购置费 万元。
(四)安装工程费估算
参考行业同类项目,预计安装工程费 万元。
(五)工程建设其他费用估算
根据谨慎财务测算,该项目建设投资中的工程建设其他费用
万元,其中土地出让金 万元。
(六)预备费估算
项目预备费包括基本预备费和涨价预备费,该项目预备费
万元,其中:基本预备费 万元,涨价预备费 万元。
(七)建设投资估算
建设投资估算采用概算法,根据谨慎财务测算,该项目建设投资
万 元 , 其 中 : 建 筑 工 程 投 资 万 元 , 设 备 购 置 费
万元,安装工程费 万元;工程建设其他费用 万
元(其中:土地使用权费 万元);预备费 万元。
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建设投资估算表
单位:万元
序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
1 工程费用
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
2 其他费用
土地出让金
3 预备费
基本预备费
涨价预备费
4 投资合计
三、建设期利息
按照建设规划,本期项目建设期为 24 个月,其中申请银行贷款
万元,贷款利率按 %进行测算,建设期利息 万元。
建设期利息估算表
单位:万元
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序号 项目 合计 第 1 年 第 2 年
1 借款
建设期利息
期初借款余额
当期借款
当期应计利息
期末借款余额
其他融资费用
小计
2 债券
建设期利息
期初债务余额
当期债务金额
当期应计利息
期末债务余额
其他融资费用
小计
3 合计
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四、流动资金
流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助
材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资
金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周
转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算
参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算
法进行测算。
根据测算,本期项目流动资金为 万元。
流动资金估算表
单位:万元
序号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 流动资产
应收账款
存货
原辅材料
燃料动力
在产品
产成品
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现金
预付账款
2 流动负债
应付账款
预收账款
3 流动资金
4
流动资金增
加
5
铺底流动资
金
五、总投资
本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨
慎财务估算,项目总投资 万元,其中:建设投资 万
元,占项目总投资的 %;建设期利息 万元,占项目总投资
的 %;流动资金 万元,占项目总投资的 %。
总投资及构成一览表
单位:万元
序号 项目 指标 占总投资比例
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1 总投资 %
建设投资 %
工程费用 %
建筑工程费 %
设备购置费 %
安装工程费 %
工程建设其他费用 %
土地出让金 %
其他前期费用 %
预备费 %
基本预备费 %
涨价预备费 %
建设期利息 %
流动资金 %
六、资金筹措与投资计划
本期项目总投资 万元,其中申请银行长期贷款
万元,其余部分由企业自筹。
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项目投资计划与资金筹措一览表
单位:万元
序号 项目 数据指标 占总投资比例
1 总投资 %
建设投资 %
建设期利息 %
流动资金 %
2 资金筹措 %
项目资本金 %
用于建设投资 %
用于建设期利息 %
用于流动资金 %
债务资金 %
用于建设投资 %
用于建设期利息
用于流动资金
其他资金
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第十五章 经济效益及财务分析
一、经济评价财务测算
(一)营业收入估算
本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入 万元。
营业收入、税金及附加和增值税估算表
单位:万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 营业收入
2 增值税
销项税
进项税
3 税金及附加
城建税
教育费附加
地方教育附加
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根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定和《关于全国实
施增值税转型改革若干问题的通知》及相关规定,本期项目正常经营
年份应缴纳增值税计算如下:正常经营年份应缴增值税=销项税额-进
项税额= 万元。
(三)综合总成本费用估算
本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、
工资及福利费、修理费、其他费用(其他制造费用、其他管理费用、
其他营业费用)、折旧费、摊销费和利息支出等。
本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为
基点进行,根据谨慎财务测算,当项目达到正常生产年份时,按正常
经营年份经营能力计算,本期项目综合总成本费用 万元,其
中:可变成本 万元,固定成本 万元。正常经营年份
项目经营成本 万元。具体测算数据详见—《综合总成本费用
估算表》所示。
综合总成本费用估算表
单位:万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
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1 原材料、燃料费
2 工资及福利费
3 修理费
4 其他费用
其他制造费用
其他管理费用
其他营业费用
5 经营成本
6 折旧费
7 摊销费
8 利息支出
9 总成本费用
其中:固定成本
可变成本
固定资产折旧费估算表
单位:万元
序
号
项目
折旧
年限
1 2 3 4 5
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1 房屋建筑物 20
原值
当期折旧费
净值
2 机器设备 15
原值
当期折旧费
净值
3 合计
原值
当期折旧费
净值
无形资产和其他资产摊销估算表
单位:万元
序
号
项目
折旧
年限
1 2 3 4 5
1 无形资产 50
原值
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当期摊销费
净值
(四)税金及附加
本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地
方教育附加。根据谨慎财务测算,本期项目正常经营年份应纳税金及
附加 万元。
(五)利润总额及企业所得税
根据国家有关税收政策规定,本期项目正常经营年份利润总额(
PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=(
万元)。
企业所得税税率按 %计征,根据规定本期项目应缴纳企业所
得税,正常经营年份应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额×税
率=×%=(万元)。
(六)利润及利润分配
该项目正常经营年份可实现利润总额 万元,缴纳企业所得
税 万元,其正常经营年份净利润:净利润=正常经营年份利润
总额-企业所得税==(万元)。
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利润及利润分配表
单位:万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 营业收入
2 税金及附加
3 总成本费用
4 利润总额
5 应纳所得税额
6 所得税
7 净利润
8 期初未分配利润
9 可供分配的利润
10 法定盈余公积金
11 可供分配的利润
12 未分配利润
13 息税前利润
二、项目盈利能力分析
(一)财务内部收益率(所得税后)
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项目财务内部收益率(FIRR),系指项目在整个计算期内各年净
现金流量现值累计为零时的折现率,本期项目财务内部收益率为:
财务内部收益率(FIRR)=%。
本期项目投资财务内部收益率 %,高于行业基准内部收益率
,表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平
均水平,投资使用效率较高。
(二)财务净现值(所得税后)
所得税后财务净现值(FNPV)系指项目按设定的折现率(采用基
准收益率 ic=%),计算项目经营期内各年现金流量的现值之和:
财务净现值(FNPV)=(万元)。
以上计算结果表明,财务净现值 万元(大于 0),说明本
期项目具有较强的盈利能力,在财务上是可以接受的。
(三)投资回收期(所得税后)
投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间,是
财务上投资回收能力的主要静态指标;全部投资回收期(Pt)=(累计
现金流量开始出现正值年份数)-1+{上年累计现金净流量的绝对值/当
年净现金流量},本期项目投资回收期:
投资回收期(Pt)= 年。
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本期项目全部投资回收期 年,要小于行业基准投资回收期,
说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平,这表明项目的投资能
够及时回收,盈利能力较强,故投资风险性相对较小。
项目投资现金流量表
单位:万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 现金流入
营业收入
2 现金流出
建设投资
流动资金
经营成本
税金及附加
3
所得税前净现金
流量
-
4
累计所得税前净
现金流量
-
5 调整所得税
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6
所得税后净现金
流量
-
7
累计所得税后净
现金流量
-
计算指标
1、项目投资财务内部收益率(所得税前):%;
2、项目投资财务内部收益率(所得税后):%;
3、项目投资财务净现值(所得税前,ic=11%): 万元;
4、项目投资财务净现值(所得税后,ic=11%): 万元;
5、项目投资回收期(所得税前): 年;
6、项目投资回收期(所得税后): 年。
三、偿债能力分析
(一)债务资金偿还计划
本期项目按照“按月还息,到期还本”的模式偿还建设投资借款计
算,还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。
(二)利息备付率测算
按照《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》的规定,利息
备付率系指在借款偿还期内的息税前利润(EBIT)与应付利息(PI)
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的比值,它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的
保障程度,本期项目正常经营年份利息备付率(ICR)为 。
本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接
受值,说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。
(三)偿债备付率测算
按照《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》的规定,偿债
备付率系指在借款偿还期内,可用于还本付息的资金(EBITDA-TAX
)与应还本付息金额(PD)的比值,它表示可用于还本付息的资金偿
还借款本金和利息的保障程度,本期项目正常经营年份偿债备付率(
DSCR)为 。
根据约定的还款方式对本期项目的计算表明,在项目实施后各年
的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值,说明项目建成后可用于
还本付息的资金保障程度较高。
借款还本付息计划表
单位:万元
序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 借款
期初借款余额
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当期还本付息
还本
付息
期末借款余额
2 利息备付率
3 偿债备付率
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第十六章 项目招标方案
一、项目招标依据
1、《中华人民共和国招标投标法》。
2、《必须招标的工程项目规定》(国家发改委令第 16 号)。
3、《工程建设项目自行招标试行办法》(国家发改委令第 5 号)
。
4、《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项
暂行规定》(国家发改委令第 9 号)。
5、《建筑工程设计招标投标管理办法》(中华人民共和国住房和
城乡建设部令第 33 号)。
二、项目招标范围
本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确
定,设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采
用公开招标形式确定施工单位,采用邀标形式确定勘察设计单位和监
理单位。
三、招标要求
(一)投标企业资质要求
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1、勘察设计招标资质要求:勘察设计是整个项目的前期基础性工
作,为保证设计方案正确合理,确保本工程的顺利实施,实施公开招
标的方式,对项目的设计进行公开招标时,要面向全国公开挑选勘察
设计单位,投标人的资质要求最低在乙级以上。
2、施工监理招标资质要求:施工监理对工程的质量起着关键性的
督察作用,在进行施工监理招标时,要面向全省公开选择施工监理单
位进行项目的监理,投标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。
3、施工企业选择招标资质要求:依据工程建设的需要,采用总承
包方式选择施工企业,本期工程项目要求资质在℃级以上,面向全省
公开选择投标人。
4、设备与主要材料采购招标资质要求:依据项目的需要,面向全
国公开选择设备和主要材料生产厂家,投标人的设备制造技术水平和
材料质量标准应符合项目设计规定,同时,符合质优价廉且有可靠售
后服务的供货商。
(二)项目发包方式
1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强,因此,采
用单项工作内容发包方式较为适合;项目建设单位将需要实施的全部
工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行
分别招标,分别发包给不同性质的承包商。
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2、由于工作内容的单一化,项目可以吸引更多有资格的投标人参
加投标,有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投
资,另外,公司直接参与各个阶段的实施管理,可以保障项目建设顺
利实施。
(三)项目投标要求
1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力,并应
按照招标文件的要求编制投标文件;投标文件的内容应当包括拟派出
的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的
机械设备等。
2、在招标文件开始发出之日起三十日内,凡是具有承担招标项目
能力的法人或者其它组织都可以投标。
3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标
文件送达投标地点;如果投标人少于三个,招标人应当重新招标。
4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应,
招标项目属于施工的,招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与
主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。
5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进
行分包的,要求项目建设单位在招标文件中载明。
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6、投标人不得相互串通投标报价,不得排挤其它投标人的公平竞
争,不得损害招标人或其它投标人的合法权益。
7、投标人不得以低于成本的报价投标,也不得以他人名义投标或
者以其它方式弄虚作假、骗取中标。
四、招标组织方式
由业主或委托具有资质的招标中介机构组织实施本工程的招标工
作。招标要遵循“公开、公平、公正”的原则,进行标底编制、招标公
告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作。鉴于本工
程无特殊要求,建议业主按照国家的规定进行公开招标方式。
五、招标信息发布
项目建设单位在相关招标投标互联网平台发布招标公告,同时,
在当地省级报纸媒体上公开发布招标信息。
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第十七章 风险评估
一、项目风险分析
(一)政策风险分析
项目所处区域其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境较好
,改革开放以来,国内政局稳定,法律法规日臻完善,因此,该项目
政策风险较小。
(二)市场风险分析
该项目虽然暂时拥有领先的竞争地位和优势,但仍需密切关注市
场,加快产品产业化进程并尽早达到规模化生产,确保性价比优势,
真正占据国内较大比例市场份额,同时力争出口。因此,产业化进程
的速度与质量是本项目必须迎接的挑战与风险。虽然今后几年该项目
应用产品需求将会持续一波增长趋势,但目前剧烈的市场竞争局面使
得本项目存在一定的市场风险。
(三)技术风险分析
技术风险的规避措施是采用先进的生产管理理念、先进的制造工
艺技术、完善的质量检测体系,使产品达到国内外领先水平。要进一
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步加大技术开发的投入,积极研究吸收国际先进技术,完善并固化加
工制造工艺,挖掘自身潜力,打造自己核心竞争力。
目前技术飞速发展,设备更新和产品技术升级换代迅速。要使产
品和技术在行业内处于领先地位,就要不断加大科研开发投入,加强
科研开发力量,致力技术创造,保持技术领先。同时,重视人才竞争
,学习国外人才资料管理先进经验,形成积极进取的企业文化,建立
吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。
(四)产品风险分析
该项目的几种产品都是比较成熟的产品,但仍要根据市场不断改
进。
(五)价格风险分析
本项目产品的市场定价均比目前市场价要低,但随着竞争对手的
增加,不可避免地会遭遇到最终的价格竞争,面临调低售价的压力;
同时,市场原材料价格的波动也将直接影响产品成本,对产品价格带
来不确定影响。因此,应从形成规模化生产、降低生产成本、加强内
部管理、改进生产工艺水平、提高产品质量、实施品牌计划生产方面
采取措施,削减产品价格风险。
(六)经营管理风险分析
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项目面临的经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运
资金短缺、产品生产安排失调等问题。对于经营管理风险,建议企业
吸引人才加快机制及科技创新,尽快建立健全各项规章制度,全面提
高管理人员和广大职工的素质,制定严格的成本控制措施和责任制;
稳定原料供应渠道;加速新品种的开发,及时根据形势调节产业结构
,提高产品质量;完善产、供、销网络管理系统,积极开拓市场渠道
,抢占市场先机;避免行业风险,走可持续发展道路。高素质的人才
(包括技术人员和管理人员)对公司的发展至关重要。
(七)财务及融资风险分析
财务金融风险主要是利率风险和汇率风险。本项目资金由企业自
筹解决,只要确保资金迅速到位、回收和资金的合理使用,加强资金
的使用管理,项目财务金融风险很小。本项目由于企业已经完成了资
金前期自筹,加上良好的银行信用等级,因此,项目投融资风险很小
。
(八)经济风险分析
从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看,项目的抗风险
能力较强,但还需要企业不断加强内部管理,保持技术先进性,大力
研发新产品,提高市场占有率,只有较高的市场占有率,才是企业各
方面水平的综合反映,才能最终避免项目的经济风险。
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二、项目风险对策
(一)加强项目建设及运营管理
本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商,在保证建设质
量的同时,努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有
关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低
项目造价。建成投入运营后,加强管理降低生产成本,构成较大的价
格变动空间,以增强企业的市场竞争能力。
(二)采取多元化融资方式
选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持行业发
展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,
尽可能的降低债务投资的比例,从而从根本上降低偿债压力和风险。
(三)政策风险对策
为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险,公司一方面应抓
住时机,加大力度实现销售和收入,加快回收投资。另一方面要注意
控制成本和技术研发,保持公司的核心竞争力。
(四)市场风险对策
1、加强市场开拓。加强市场开发,建立有效的市场开拓网络和体
制,采取必要的宣传和市场开拓措施,扩大市场占有率,降低产品成
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本,以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额
,抵御市场变化带来的风险。
2、加大产品宣传力度,创新营销手段和方式,开拓新兴市场,建
立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍
。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传
、展示公司产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低
市场风险因素的影响。
(五)技术风险对策
公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高
素质的专业人才,建立高水平的技术研发中心,提供先进的研发条件
,加强产学研合作和国内外专家的学术交流,紧跟世界行业的前沿信
息,不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品,注重自主创新
和自主知识产权管理,不断增强公司的核心竞争力,以化解各种技术
风险和未来技术壁垒的冲击。
(六)资金风险对策
密切关注汇率变化,利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品
外销合同时尽量选择人民币作为支付货币,或者选择币值相对稳定的
外币作为支付货币。
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第十八章 总结评价说明
加热不燃烧烟草制品本质是一种烟草加热系统,由加热单元(加
热片)、支架、充电器构成,可将烟草加热至 250°C-350°C,同时监测
温度,保证一致口感、避免燃烧。低温本草产品与 HNB 原理相似,但
产品中不含烟草,采用天然本草等植物制成薄片,并人工添加尼古丁
来模拟烟草效果。同样使用 HNB 烟具进行抽吸,用户体验相似。1988
年,雷诺烟草采用碳加热的方式研发出第一代 HNB 产品 Premier。
2014 年,国际烟草巨头菲莫国际推出第一代 IQOS,改善口感、简化
使用方法的 HNB 产品受到传统烟民欢迎。烟草巨头均已推出加热不燃
烧方案产品,如菲莫国际的 IQOS、英美烟草的 Glo、韩国卷烟制造商
KT&G 旗下的 lil。
1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划,而且项目建设区域
交通运输便利,可利用现有公用工程设施,水、电等能源供应有保障
。
2、本项目采用国内先进的生产工艺,工艺技术成熟,生产成本低
,产品质量高,为国内成熟工艺。
3、本项目“三废”均经处理后达标排放,对环境污染较小。
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4、近年来项目产品市场发展迅速,本项目建成后,产品进入市场
的前景良好。
5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。
6、本项目工艺技术成熟,产品质量稳定可靠,符合国家产品质量
标准。
7、本项目主要原料供应有可靠的保证。
8、本项目产品市场潜力较大,市场前景广阔。
9、本项目建成后,可取得较好的经济效益和社会效益。
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第十九章 附表附件
营业收入、税金及附加和增值税估算表
单位:万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 营业收入
2 增值税
销项税
进项税
3 税金及附加
城建税
教育费附加
地方教育附加
综合总成本费用估算表
单位:万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 原材料、燃料费
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2 工资及福利费
3 修理费
4 其他费用
其他制造费用
其他管理费用
其他营业费用
5 经营成本
6 折旧费
7 摊销费
8 利息支出
9 总成本费用
其中:固定成本
可变成本
固定资产折旧费估算表
单位:万元
序
号
项目
折旧
年限
1 2 3 4 5
1 房屋建筑物 20
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原值
当期折旧费
净值
2 机器设备 15
原值
当期折旧费
净值
3 合计
原值
当期折旧费
净值
无形资产和其他资产摊销估算表
单位:万元
序
号
项目
折旧
年限
1 2 3 4 5
1 无形资产 50
原值
当期摊销费
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净值
利润及利润分配表
单位:万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 营业收入
2 税金及附加
3 总成本费用
4 利润总额
5 应纳所得税额
6 所得税
7 净利润
8 期初未分配利润
9 可供分配的利润
10 法定盈余公积金
11 可供分配的利润
12 未分配利润
13 息税前利润
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项目投资现金流量表
单位:万元
序
号
项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 现金流入
营业收入
2 现金流出
建设投资
流动资金
经营成本
税金及附加
3
所得税前净现金
流量
-
4
累计所得税前净
现金流量
-
5 调整所得税
6
所得税后净现金
流量
-
7
累计所得税后净
现金流量
-
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计算指标
1、项目投资财务内部收益率(所得税前):%;
2、项目投资财务内部收益率(所得税后):%;
3、项目投资财务净现值(所得税前,ic=11%): 万元;
4、项目投资财务净现值(所得税后,ic=11%): 万元;
5、项目投资回收期(所得税前): 年;
6、项目投资回收期(所得税后): 年。
借款还本付息计划表
单位:万元
序 号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 借款
期初借款余额
当期还本付息
还本
付息
期末借款余额
2 利息备付率
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3 偿债备付率
建设投资估算表
单位:万元
序号 工程费用名称 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 其他费用 合计 所占比例
1 工程费用 %
建筑工程费 %
设备购置费 %
安装工程费 %
2 工程建设其他费用 %
土地出让金 %
其他前期费用 %
3 预备费 %
基本预备费 %
涨价预备费 %
4 建设投资合计 %
建设投资估算表
单位:万元
序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
1 工程费用
建筑工程费
设备购置费
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安装工程费
2 其他费用
土地出让金
3 预备费
基本预备费
涨价预备费
4 投资合计
建设期利息估算表
单位:万元
序号 项目 合计 第 1 年 第 2 年
1 借款
建设期利息
期初借款余额
当期借款
当期应计利息
期末借款余额
其他融资费用
小计
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2 债券
建设期利息
期初债务余额
当期债务金额
当期应计利息
期末债务余额
其他融资费用
小计
3 合计
固定资产投资估算表
单位:万元
序号 项目 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 合计
1 工程费用
建筑工程费
设备购置费
安装工程费
2 其他费用
3 预备费
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基本预备费
涨价预备费
4 建设期利息
5 合计
流动资金估算表
单位:万元
序号 项目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年
1 流动资产
应收账款
存货
原辅材料
燃料动力
在产品
产成品
现金
预付账款
2 流动负债
应付账款
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预收账款
3 流动资金
4
流动资金增
加
5
铺底流动资
金
总投资及构成一览表
单位:万元
序号 项目 指标 占总投资比例
1 总投资 %
建设投资 %
工程费用 %
建筑工程费 %
设备购置费 %
安装工程费 %
工程建设其他费用 %
土地出让金 %
其他前期费用 %
预备费 %
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基本预备费 %
涨价预备费 %
建设期利息 %
流动资金 %
项目投资计划与资金筹措一览表
单位:万元
序号 项目 数据指标 占总投资比例
1 总投资 %
建设投资 %
建设期利息 %
流动资金 %
2 资金筹措 %
项目资本金 %
用于建设投资 %
用于建设期利息 %
用于流动资金 %
债务资金 %
用于建设投资 %
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用于建设期利息
用于流动资金
其他资金