制度·流程审批单
起草日期:2020 年 3 月 1 日 起草部门:
制度·流程名称 出差管理制度 起草人
审核部门 审核意见 审核人签名
管理部复核 批准
备注:
1. 本单适用于新制度、流程的制定,以及原有制度的修改
2. 制定或修改制度、流程,须在制度流程前附此单,管理部凭此单方可对制度、流程下
发。
受控状态:受控
生效日期: 年 月 日
出差管理制度
批准 复核 审核 编制
出差管理制度
1.目的
规范员工因公国内外出差的申请和审批程序,为加强出差人员的
管理,本着“必要、合理、经济”的原则,确定出差费用的标准,确保
出差工作的正常进行。
2.范围
本规定适用于 所有员工。
3.术语
国内出差:指员工因工作需要,离开其被指定的日常工作区域在
本国范围内出差。
海外出差:指员工因工作需要,离开其被指定的日常工作区域在
本国以外的国家和地区(包括港澳台地区)出差。
短程出差:正常情况下,单趟车程在二小时以内,能在当天往返
的出差;一般是指在单位所在地市范围内的出差被认为是短程出差。
出差地区分类:
一类地区:北京、上海、广州、深圳
二类地区:合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、
哈尔滨、
武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济
南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津、
珠海、汕头、三亚、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、
宁波、大连
三类地区:上述以外城市
出差费用: 指公司员工因公出差而发生的交通费、住宿费等。
误餐补贴:指员工出差时,每天的用餐补贴。
4.职责
公司总经理负责本制度的批准。
公司管理部负责本办法的制定、修改和解释。
公司管理部负责依据本办法做相应的经济审核与结算。
公司内所有员工负责本办法的实施。
5.出差的申请与审批
员工因公出差,应该事先填写《公出/出差申请单》,对于因故未
能事先申请者,出差应先以电话或邮件获直接主管批准,事后补办手
续,未经批准的出差,其费用不得报销。
出差审批权限: 总监级以上人员出差,需报总经理审批;部门经
理出差需报所属系统总(副)经理审批;主管及员工出差需报部门经
理核审,副总(总监)审批。短程出差由部门经理级批准。(下文简
称“权限主管”)。
出差培训的申请根据《公司员工培训政策》规定事先申请,并根
据培训审批权限规定实施批准。
团队同时出差时,可以由(团队主管)一人填写《公出/出差申请
单》,并注明随行人员。
出差人员因特殊原因,中途需变更出差路线或延长出差时间或者
改变差旅路线计划,需事前请示决策领导同意方可实行,并在出差返
回后五个工作日内,重新填写 《公出/出差申请单》,写明实际出差
日期及实际出差路线,提交上级领导审批。《公出/出差申请单》是差
旅费核销的依据,必须备附贴入《公出差旅费报销单》报销。
6.费用预支与报销
出差员工有预支差旅费需要的,员工可以凭批准过的《公出/出差
申请单》向财务部提前一天申请借款,如员工预借出差培训费用,须
同时附上批准过的培训申请单。国内出差预借费用根据出差预定天数
和标准费用预估上下浮动 10%,预支金额不得超过申请人工资的 2
倍,特殊情况需经权限主管批准;
出差员工返回后,必须于次月 5 日前内凭《公出差旅费报销单》
及《公出/出差申请单》进行管理部初审,财务部审核,总经理最终
批复。审批通过后到出纳报销出差费用。如有特殊情况,员工需要书
面说明延迟报销的原因,经权限主管审批确认,否则财务部可以在告
知该员工并通报其上级主管后,直接从该员工薪资中以最少次数扣回。
低阶员工和高阶员工出差,交通、住宿可适当参照高阶员工标准。
低阶员工和高阶员工出差,共同费用由高阶员工报销,若低阶员
工报销高阶员工费用,应由高阶的上级主管来审核批准。
员工出差期间需招待客户、赠送礼品等发生业务招待费的,须在
《公出/出差申请单》中事先申请,经权限主管批准后方可报销。如
遇特殊情况,员工应口头或邮件获权限主管批准,否则发生的业务招
待费不得报销。
培训费用须先由公司的管理部职能部门审核备案后,报权限主管
批准。
7.差旅费标准(单位:人民币元)
往返路费:
往返路费包括长期固定工作城市至出差目的地的飞机票、火车票、船
票、长途客车票以及上述票据的附加费用,按所到达地区现行票价实
报实销。
往返交通工具的使用标准上限及各费用:(见附件:一)
酒店费用标准明细:(见附件:二)
“特殊情况”下可乘飞机,但要在出差申请单中特别注明,并由副
总或总经理审批;经理级别以下岗位,连续乘坐火车时间超过 8 小时
的,可购硬卧票。
特殊情况的规定:
至目的地无直达列车,或虽有直达列车,但超过 18 小时车程;
处理紧急公务;
与副总、总监(含)以上人员一同出差;
飞机票与火车票同等价值。
往返路费附加费用包括:
机票附加费用:机场巴士(的士)费用、机场建设费、改(退)
票费、保险费、行李托运费。
火车、轮船、长途客车附加费用:订票费、改(退)票费。
8.出差费用计算方式
交通费用的规定:
员工出差在条件允许下应选择最经济的交通工具出行。如确因
工作原因需选择超标准交通工具出行的,需事先在《公出/出差申请
单》上注明原因,提出申请,并经权限主管批准,否则按就低标准报
销,超出部分自理。
副总经理在乘坐超过 8 小时以上的国际航班时可购买商务舱票,
并需在购买前报总经理。
员工市内交通应优先选择公共汽车、地铁等公共交通工具。如
确因工作需要乘坐出租车的,员工在报销时需说明原因及出发地和到
达地,且只能用当日出租车发票,并需权限主管批准后可报销。
员工短程出差,确因公务需要派车的,需经权限主管批准,可
向车辆调度部门申请派车,如车辆调度部门无法派车的,则在《派车
单》中予以说明并签名,由此发生的出租车费可附此,《派车单》报
权限主管批准后报销。
员工市内公出如需单独用车,由本人提出派车申请,需经权限
主管进行审批。如批准派车而车辆调度部门无法派车,需用车人可开
私家车出差,按 元/公里报销油费及车辆损耗等费用,过路费可
如实报销。如未被批准派车的,员工自己开车出差而发生的费用,可
参照搭乘公共交通工具所发生的费用标准进行报销。此条()不
适用于业务部门。
住宿费用的规定:
员工住宿费按实际住宿天数计算,凭票报销,住宿发票必须是
注明住宿天数、住宿日期,且为增值税专用发票。
住宿费按实报销,对于实际费用高于标准费用的,按标准额度
予以报销;如特殊情况高于标准,须由权限主管签字审批确认。
同性别两人或夫妇共同出差的,其住宿费用按标准的 60%执行,
如特殊情况须由权限主管签字审批确认。
接受培训或接受业务联系机构的邀请而出差的人员,规定如下:
如对方机构提供优惠住宿价格(低于公司标准),则凭票据实报销,如
高于公司标准,须经权限主管签字审批确认。
出差酒店请优先选择如家、汉庭、速 8、七天。
误餐补贴的规定:
员工出差误餐补贴包含中餐及晚餐两餐,在出差途中实际自费
发生就餐则可申请误餐补贴。每发生一餐可按标准的 50%申请误餐
补贴。
若中晚餐均符合以下情况之一,则不享受当天的误餐补贴;若
仅一餐符合以下情况,可申请一餐的误餐补贴。
员工出差期间如培训机构、业务单位或跟随高层主管出差已
提供就餐的;
如员工出差期间有发生业务招待用餐的;
员工出差期间,所搭乘的交通工具有提供餐点的。
员工在出差途中误餐补贴以实际发生误餐地区为准计算。
员工在出差期间,在交通工具上过夜时(指 21:00 点至次晨
7:00 点)并且实际发生了就餐,公司将按如下标准给夜宵误餐补贴:
. 1 夜间在途时间 4 小时以上的,夜宵误餐补贴以 2 类地区餐
饮费标准的 50% 计发。
. 2 夜间在途时间在 4 小时以下的不计。
短程出差误餐补贴参照以上规则计发。误餐时间分别为:11:
30-13:00,16:30-17:30,22:00-次日 07:00 并且涵盖 2 小时
以上。
误餐补贴根据实际可享受的天数计算。
员工出差期间通讯费规定:
员工在国内出差中因工作需要发生通讯费用的,没有手机话费补贴的
员工可在出差归来后一个月内,查询话费清单并依据公务话费部分,
据实由部门主管审核后经权限主管批准报销;公司按月提供手机话费
补贴的员工,不再另行报销通讯费用。
特殊情况下的出差(如陪同客人出差等),出差费用超出标准的,
应事先在“出差申请单”上进行说明和申请,由权限主管批准,可按实
报销出差费用。
员工在出差过程中,如有特殊情况需要发生超出标准的费用,出
差员工需事前报请权限主管批准,同时在出差后费用报销时由权限主
管签字批准确认。
员工趁出差之便,事先请假并经部门经理批准探亲或回家,可按
出差地直接返回公司所在地的交通费用标准报销,其因绕道而多支出
的费用,不予报销。员工探亲或回家期间的住宿费和补贴不能报销。
9.出差管理:
员工在出差期间要定期向上级主管汇报工作进程。
员工在出差返回一星期内向上级主管至权限主管提交《出差总结
报告》。
员工在出差期间因私人突发事故需要返回时,需征得权限主管批
准,才由公司负担交通费,否则不予以报销费用。
员工在出差过程中,如有生病或发生意外事故,应及时与公司取
得联系。
附件一:
往返交通工具的使用标准上限及各费用
岗位等级
项目
类别 总经理 副总 部长级
部长级以下
人员
飞机
经济舱/商务
舱
经济舱
紧急情况事
先申请
火车 硬卧/高铁
硬卧/高铁
二等座
硬卧/高铁/动车
二等座
交通工具
车船 2 等舱/1 等舱
经济舱/4 等
舱
经济舱
1 类地区 50 元/天 40 元/天 30 元/天
2 类地区 30 元/天 25 元/天 20 元/天交通费
3 类地区 20 元/天 15 元/天 10 元/天
1 类地区 400 元/天 320 元/天 200 元/天
2 类地区 300 元/天 200 元/天 160 元/天
住宿费
3 类地区 200 元/天 150 元/天 120 元/天
1 类地区 30/50/50 天 20/30/30 天 10/25/25 天
2 类地区 20/45/45 天 10/25/25 天 10/20/20 天
餐饮费
3 类地区
据
实
报
销
15/40/40 天 10/20/20 天 10/15/15 天
附件二:
酒店费用标准明细:(以 2 类城市沈阳为例)
备注:员工出差尽量选择以上 3 家酒店居住。
标准
酒店
如家酒店 280- 300 160- 200
汉庭酒店 280- 300 160- 200
速8酒店 280- 300 160- 200
大床房(元/ 天) 双标间(元/ 天)