索引号:
(审计机关名称)
实收资本审定表(明细表)
截止日_________
被审计企业:
项 目 金额 调整借(贷) 交叉索引号
年初余额:
本年增加:
(按所有者填列)
本年减少:
(按所有者填列)
年末余额:
调整分录:
结论:
审计人员: 审计日期:
复核意见:
复核人员: 复核日期:
金额单位:
审定数
调整分录:
结论:
审计人员: 审计日期:
复核意见:
复核人员: 复核日期:
(审计机关名称)
股东检查情况表
会计期间_______
被审计企业:
股东名称 性质 出资方式 金额 本期增减 增减原因 交叉索引号
核对内容说明:
若未发现问题,在“核对内容”栏内打√;若发现问题,予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期:
审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期:
索引号:
页次:
核对内容
核对内容说明:
若未发现问题,在“核对内容”栏内打√;若发现问题,予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期:
审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期:
(审计机关名称)
资本公积审定表(明细表)
截止日_______
被审计企业:
项 目 金额 调整借(贷) 交叉索引号
年初余额:
本年增加
其中:接受捐赠
财产重估增值
股票溢价
资本溢价
资本外币折差
本年减少
其中:转增资本
年末余额:
调整分录:
结论:
审计人员: 审计日期:
复核意见:
复核人员: 复核日期:
索引号:
金额单位:
审定数
调整分录:
结论:
审计人员: 审计日期:
复核意见:
复核人员: 复核日期:
(审计机关名称)
盈余公积审定表(明细表)
截止日_______
被审计企业:
项 目 金额 调整借(贷) 交叉索引号
年初余额:
本年增加
本年提取数:
其中:法定盈余公积
任意盈余公积
公益金
本年减少:
年末余额:
其中:法定盈余公积
任意盈余公积
公益金
调整分录:
结论:
审计人员: 审计日期:
复核意见:
复核人员: 复核日期:
索引号:
金额单位:
审定数
调整分录:
结论:
审计人员: 审计日期:
复核意见:
复核人员: 复核日期:
(审计机关名称)
盈余公积检查情况表
会计期间_______
被审计企业:
序号 日期 凭证号 摘要 对应科目 金额
核对内容说明:
若未发现问题,在“核对内容”栏内打√;若发现问题,予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期:
审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期:
索引号:
金额单位:
核对内容
核对内容说明:
若未发现问题,在“核对内容”栏内打√;若发现问题,予以说明并根据需要标明工作底稿索引号。
审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期:
审计人员: 审计日期: 复核人员: 复核日期:
(审计机关名称)
未分配利润审定表(明细表)
截止日_______
被审计企业:
项 目 金额 调整借(贷) 交叉索引号
年初余额:
本年增加
本年减少:
年末余额:
调整分录:
结论:
审计人员: 审计日期:
复核意见:
复核人员: 复核日期:
索引号:
金额单位:
审定数
调整分录:
结论:
审计人员: 审计日期:
复核意见:
复核人员: 复核日期: