(财务内部审计)企业内部审计情况报表
附表一
企业内部审计情况报表
1986年 1月 1日--2005年 12月 31日
填报单位:金额单位:万元
内审机构(个) 内审人员(人) 完成审计项目(个)
合计
其中:专
职机构
合计
其中:专
职人员
合计
财务
审计
效益
审计
经济责
任审计
基本建
设审计
专项
审计
内控
评审
风险
评估
其他
查出损
失浪费
金额
促进增
收节支
金额
已纠正
违纪违
规金额
提出建议
意见被采
纳(条)
向司法机
关移送案
件(件)
建议行政
处分(人)
移送司法
机关处理
(人)
序
号
年度
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 合计
2 1986年
3 1987年
4 1988年
5 1989年
6 1990年
7 1991年
8 1992年
9 1993年
10 1994年
11 1995年
12 1996年
13 1997年
14 1998年
15 1999年
16 2000年
17 2001年
18 2002年
19 2003年
20 2004年
21 2005年
审核:制表:填报日期:2009年月日
注:省属单位内审机构应包括其直属单位内审机构的相关数据。
附表二
银行及其他金融机构内部审计情况报表
1986年 1月 1日--2005年 12月 31日
填报单位:金额单位:万元
内审机构(个) 内审人员(人) 完成审计项目(个)
合计
其中:专
职机构
合计
其中:专
职人员
合计
财务
审计
效益
审计
经济责
任审计
基本建
设审计
专项
审计
内控
评审
风险
评估
其他
查出损
失浪费
金额
促进增
收节支
金额
已纠正
违纪违
规金额
提出建议
意见被采
纳(条)
向司法机
关移送案
件(件)
建议行政
处分(人)
移送司法
机关处理
(人)
序
号 年度
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 合计
2 1986年
3 1987年
4 1988年
5 1989年
6 1990年
7 1991年
8 1992年
9 1993年
10 1994年
11 1995年
12 1996年
13 1997年
14 1998年
15 1999年
16 2000年
17 2001年
18 2002年
19 2003年
20 2004年
21 2005年
审核:制表:填报日期:2009年月日
注:省属单位内审机构应包括其直属单位内审机构的相关数据。
附表三
行政机关内部审计情况报表
1986年 1月 1日--2005年 12月 31日
填报单位:金额单位:万元
内审机构(个) 内审人员(人) 完成审计项目(个)
合计
其中:专
职机构
合计
其中:专
职人员
合计
财务
审计
效益
审计
经济责
任审计
基本建
设审计
专项
审计
内控
评审
风险
评估
其他
查出损
失浪费
金额
促进增
收节支
金额
已纠正
违纪违
规金额
提出建议
意见被采
纳(条)
向司法机
关移送案
件(件)
建议行政
处分(人)
移送司法
机关处理
(人)
序
号 年度
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 合计
2 1986年
3 1987年
4 1988年
5 1989年
6 1990年
7 1991年
8 1992年
9 1993年
10 1994年
11 1995年
12 1996年
13 1997年
14 1998年
15 1999年
16 2000年
17 2001年
18 2002年
19 2003年
20 2004年
21 2005年
审核:制表:填报日期:2009年月日
注:省属单位内审机构应包括其直属单位内审机构的相关数据。
附表四
事业单位内部审计情况报表
1986年 1月 1日--2005年 12月 31日
填报单位:金额单位:万元
内审机构(个) 内审人员(人) 完成审计项目(个)
合计
其中:专
职机构
合计
其中:专
职人员
合计
财务
审计
效益
审计
经济责
任审计
基本建
设审计
专项
审计
内控
评审
风险
评估
其他
查出损
失浪费
金额
促进增
收节支
金额
已纠正
违纪违
规金额
提出建议
意见被采
纳(条)
向司法机
关移送案
件(件)
建议行政
处分(人)
移送司法
机关处理
(人)
序
号 年度
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 合计
2 1986年
3 1987年
4 1988年
5 1989年
6 1990年
7 1991年
8 1992年
9 1993年
10 1994年
11 1995年
12 1996年
13 1997年
14 1998年
15 1999年
16 2000年
17 2001年
18 2002年
19 2003年
20 2004年
21 2005年
审核:制表:填报日期:2009年月日
注:省属单位内审机构应包括其直属单位内审机构的相关数据。
附表五
其他组织内部审计情况报表
1986年 1月 1日--2005年 12月 31日
填报单位:金额单位:万元
内审机构(个) 内审人员(人) 完成审计项目(个)
合计
其中:专
职机构
合计
其中:专
职人员
合计
财务
审计
效益
审计
经济责
任审计
基本建
设审计
专项
审计
内控
评审
风险
评估
其他
查出损
失浪费
金额
促进增
收节支
金额
已纠正
违纪违
规金额
提出建议
意见被采
纳(条)
向司法机
关移送案
件(件)
建议行政
处分(人)
移送司法
机关处理
(人)
序
号 年度
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 合计
2 1986年
3 1987 年
4 1988 年
5 1989 年
6 1990 年
7 1991 年
8 1992 年
9 1993 年
10 1994 年
11 1995 年
12 1996年
13 1997 年
14 1998 年
15 1999 年
16 2000 年
17 2001 年
18 2002 年
19 2003 年
20 2004 年
21 2005 年
审核:制表:填报日期:2009年月日
注:省属单位内审机构应包括其直属单位内审机构的相关数据。