费用开支管理办法
第一章 总则
第一条 为规范公司财务管理,有效控制费用支出,依据精简节
约、高效工作的原则,结合国家相关法规及公司实际运营情况,特制
定本办法。
第二章 费用开支计划
第二条 公司各部门及下属企业需在每月末根据下月工作计划
编制本单位费用开支计划,经财务部汇总、审核后,提交公司办公会
议或总经理审批。审批通过后,该计划即作为公司当月的费用开支依
据,并下达至各单位作为费用开支指标。
第三条 公司授予副总经理及部门经理对计划内费用开支的审
批权限。
第四条 公司费用开支计划具有一定的灵活性,并可根据实际情
况进行调整或变更授权。
第三章 审批权限及程序
第五条 公司费用开支计划内的审批流程如下:
1. 费用申请人提出申请;
2. 部门经理审核确认;
3. 财务部门复核;
4. 授权分管副总或总经理审批。
第六条 所有计划外的费用开支,最终需报总经理审批。
第四章 行政费用管理
第七条 办公用品及低值易耗品的采购报销流程:
1. 行政部根据计划统一采购、验收并入库,凭发票及入库单进
行报销。
2. 各部门如遇急需或特殊办公用品,经批准后可自行购买:
- 单价低于 50 元或总价低于 200 元的,由行政部长批准;
- 单价高于 50 元或总价高于 200 元的,由分管副总批准。
购买后,需提交发票及实物,经行政部查验入库单后进行入
账报销。
3. 原则上不报销办公用品的装卸费用。
第八条 车辆使用费的报销规定:
1. 车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、停车费及驾驶员
补贴。
2. 行政部根据车辆维护、用车及油耗情况,制定当月车辆费用
开支计划。
3. 油费报销时,驾驶员需在发票背面注明行车起止里程,由行
政部根据里程表、耗油标准、加油时间及数量、用车记录进行复核,
经行政部长签字确认。
4. 路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次,由行政部根据
派车记录复核,经行政部长签字确认。
5. 车辆维修前需提交书面报告,说明原因及预计费用,报销时
需在发票上列明详细费用清单,由行政部根据车辆维修情况复核,经
行政部长签字确认。
6. 驾驶员行车补助按加班标准计算,每月随工资发放。
第九条 交通费的报销规定:
1. 交通补贴标准参照公司补贴津贴标准执行。
2. 交通补贴随员工工资发放。
3. 员工因外勤无法按时返回就餐的,可申请误餐补贴。
4. 员工外勤每日交通费标准为固定金额,经批准可乘坐出租车
并报销。公司派车或乘坐出租车的情况下,不报销外勤交通费。
第十条 应酬招待开支的报销规定:
1. 应酬招待需按照公司对外接待办法文件中规定的标准执行。
2. 应酬需事先申请并获得批准。
3. 原则上不允许先实施后报告,特殊情况下无法事先办理的,
事后需及时向相关领导报告。
4. 应酬一般在定点酒店、宾馆进行,通常在签单卡签字后按月
结算,不得擅自在其他地点或使用现金结算。
第五章 内部收费管理
第十一条 公司实行分级管理与核算机制,采用内部收费核算办
法。
第十二条 内部收费项目包括车辆使用、办公用品领用、文印通
讯等费用。费用标准详见费用开支标准表中的内部发生费用,并纳入
目标计划管理考核及成本效益范围。
第六章 附则
第十四条 本办法由财务部负责解释与补充,经总经理批准后正
式实施。