审计取证用纸 索引号
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审计项目 签 名
会计期间或截止日 编制人
资料来源 复核人
被审计单位(签章):
CU
6
日 期
年 月 日
铜陵市审计局审计查询单
索引号 CU7
编号
附件
单位:
查
询
问
题
审计员: 年 月 日
被
审
单
位
答
复
经办人: 单位
盖章: 年 月 日
审计调查记录 索引号
页次
被调查单位名称:
审计调查事项:
调查人: 日期:
被调查人: 日期:
CU
8
会议记录 索引号
页次
审计项目名称:
时 间 : 地点 记 录 人
主 持 人
参 加 人
会 议 内 容 :
CU
8
被审单位承诺书 索引号
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我们已按审计组的要求,提供了全部财政财务会计资料
及相关资料。并郑重承诺如下;
一、所提供的会计资料是真实的、完整的。
二、无帐外帐和帐外资产。
三、无“重大关联交易”事项和“未决诉讼”、“抵押借款
或为其他单位借款提供担保”等或有事项(或有事项:指过去
曾经发生过的事项,可能在未来导致单位发生损失或收益的
不确定状况)。
我单位会计报表的编制和所有会计事项的记录,均符合
《中华人民共和国会计法》等有关法规关于会计资料必须真
实、完整的规定(附:资料交接清单)。
承诺单位盖章: 承诺
单位法定代表人签字:
CU
10-1
年 月 日
资料交接清单
索引号
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被审计单位提供的资料名称:
提供资料者签字: 审计组接受资料者签字:
日期: 日期:
接受归还者签字: 审计组归还资料者签字:
归还时间: 归还时间:
CU
10-2
审计组接受资料者签字:
审计组归还资料者签字:
铜陵市审计局 索引号 CU11
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审计报告征求意见书
:
根据<<中华人民共和国审计法>>第三十九条规定和
,现将 年 月 日至 年 月 日对
审计报告送给你们征求意见。请在收到审计报告之日起十日内提出
书面意见,送交审计组或审计机关,如果在规定期限内没有提出书面
意见,视为无意见。
附:审计报告
年 月 日
询证函 索引号
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致:
(审计机关名称)派出的审计组正在对本单位
财务收支进行审计。按照《中华人民共和国审计法》的要求,必须询证本单位与
贵单位往来帐项,受审计组委托,特将本单位有关帐簿的余额抄录如下,如与贵
单位记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符,请在“
数据不符合及需加说明事项”处详为指正。收到询证三日内烦将回函寄转审计
组(本函仅为复核工业帐目之肜,并非催款结算)。
地址:
邮编:
电话: 传真:
截止
年 月 日
名 称
本单位余额 贵单位余额
若款项在上述日期之后已经付清仍请及时函复为盼
(单位盖章)
数据证明无误
签章:
日期:
数据不符合及需加说明事项
签章:
日期:
CU13
审计取证材料清单 索引号
第 页
共 页
序号 审计事项内容及名称 份数 页数
项目负责人: 被审计单位签收人员:
编制日期: 签收日期:
CU20
备注
审计用纸 索引号
第 页
共 页
CU21
帐目查证表
被审计单位名称
审计项目名称 编制人
会计期间或截止日 复核人
序
号
项目或单位名称 帐面数 调整数
合计 0 0
审计说明:
索引号 A4
页次
签名 日期
审定数 备注
0