许继电气股份有限公司
智能电网区域网络保护系统产业化
项目
可 行 性 研 究 报 告
河南省机电设计院有限公司
二℃一一年七月
项目名称:智能电网区域网络保护系统产业化项目
项目单位:许继电气股份有限公司
项目负责人:张新昌
编制单位:河南省机电设计院有限公司
工程咨询证书号:工咨甲 12020070001
参加编制人员名单
姓名 专业 职称(职业资格) 所属单位
郑运发 机械
高级工程师、国
家注册咨询工程
师(投资)
河南省机电设计院有限
公司
李富生
电力系统控
制与保护
总经理、高级工
程师
许继集团有限公司
张新昌
电力系统控
制与保护
总经理、高级工
程师
许继电气股份有限公司
周奇峰 经济
经济师、注册造
价工程师
许继集团有限公司
崔高杰 经济 经济师 许继集团有限公司
何飞虎 经济 助理工程师
河南省机电设计院
有限公司
目 录
第一章 总论 .....................................................................................................1
项目概况 ..............................................................................................1
项目背景 ..............................................................................................3
项目单位情况 .......................................................................................5
结论及建议 ..........................................................................................9
第二章 项目建设必要性 ...............................................................................11
宏观环境分析 ....................................................................................11
行业发展现状 ....................................................................................12
项目的提出 ........................................................................................13
项目前期工作情况 ............................................................................14
项目建设的必要性和意义 .................................................................14
技术与服务方案 ................................................................................21
国内市场分析 ....................................................................................24
国际市场分析 .....................................................................................25
产能预测 .............................................................................................25
第三章 项目选址 .........................................................................................27
项目选址和用地规划 ........................................................................27
项目厂址建设条件 ............................................................................27
第四章 项目建设方案 .................................................................................31
项目整体规划和建设方案 ................................................................31
工艺和设备方案 .................................................................................37
节能设计方案 ....................................................................................41
环境保护 ............................................................................................45
职业安全卫生和消防安全 .................................................................49
第五章 项目实施和组织管理 .....................................................................53
项目实施计划和进度 ........................................................................53
项目管理和施工组织 ........................................................................54
项目招投标 .........................................................................................55
第六章 投资估算和资金筹措 .....................................................................58
投资估算 .............................................................................................58
资金来源及融资方案 ........................................................................60
第七章 风险分析及对策 ...........................................................................61
宏观经济环境影响 ............................................................................61
技术风险 ............................................................................................61
市场风险 ............................................................................................62
财务风险 ............................................................................................63
其他风险 .............................................................................................63
风险规避的对策和措施 ....................................................................63
第八章 经济效益分析 .................................................................................65
基础数据 .............................................................................................65
财务计算与评价 ................................................................................65
效益分析结论 .....................................................................................70
第九章 结论与建议 .....................................................................................72
研究结论 ............................................................................................72
建议 ....................................................................................................73
附图 1、项目选址图 ......................................................................................74
附图 2、项目总平面图 ..................................................................................75
附图 3、项目建筑平面图 ..............................................................................76
附图 4、项目工艺图 ......................................................................................77
附表 1-10、经济分析附表 .............................................................................78
第一章 总论
项目概况
项目名称及项目单位
项目名称:智能电网区域网络保护系统产业化项目
项目投资单位:许继电气股份有限公司(以下简称“许继电
气”)
项目实施单位:许继电气股份有限公司
项目建设地点
本项目建设地点拟定在河南省许昌市中原电气谷智能电网
产业园。
该厂址地理位置十分优越,交通便利,规划电力、给排水、
暖气和通讯等公用设施条件完善,非常适宜本项目的建设。
建设规模与建设内容
建设规模:年产 CBZ-8000B 区域电网集中式网络保护控制
系统 5 套, CBZ-800BN 智能变电站网络保护子系统 100 套、
CBZ-800BU 分布式智能网络保护终端 4000 台,CBZ-800BS 智
能变电站一次设备状态智能信息监测终端 1000 台。到 2015 年许
继智能电网区域网络保护产品预计实现销售收入 亿元,随
着许继智能电网产品技术领先并逐渐成熟,随着国家大力发展清
洁能源、建设智能电网的大好机遇,随着国家经济建设对电力需
求的增加,许继智能电网产业将有广阔的发展空间。
建设内容:
℃新建一栋生产厂房,东西长 150 米,南北宽 125 米,总建
筑面积为 20000 平方米。
℃新增各类设备 105 台(套),搬迁各类原有设备 955 台
(套)。
℃建设厂区部分道路、绿化和公用系统等配套设施。
项目所需外部条件
本项目建设已经和许昌市发改委、环境保护部门、消防部门
等政府部门达成了一致共识。项目前期工作正在有条不紊地进行,
建设方案、投标方案、设备采购方案等必要的工作都在准备中。
项目投资规模与资金筹措
本项目总投资 5670 万元,其中 4670 万元形成固定资产,
1000 万元形成铺底流动资金。由许继电气自筹解决,除铺底流
动资金外的流动资金通过短期银行贷款解决。
项目建设周期及主要技术经济指标
本项目建设周期为 2 年,即从 2012 年 1 月至 2013 年 12 月。
包含项目前期工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、
人员培训及项目验收等建设阶段。
本项目建成达产后,年销售收入可达 23500 万元,实现增值
税、销售税金及附加 1187 万元,利润总额 2436 万元,投资利润
率为 %,投资利税率为 %,税前内部收益率为
%,税后投资回收期(静态) 年,,项目有很好的经济效益。
盈亏平衡点在 %即可保本,具有较强的抗风险能力。
项目背景
项目提出的背景
国家“十二五”规划纲要,把“节能环保、新一代信息技术、
生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车”等产业提
到了国家战略性新兴产业重点领域的高度,并明确了“新能源”产
业重点发展的对象包括:新一代核能、太阳能热利用和光伏光热
发电、风电技术装备、智能电网、生物质能。“十二五”期间,国
家电力工业投资将达到 万亿。中国正在加快发展新能源产业,
国家电网公司刘振亚总经理在 2009 年全面部署智能电网工作时
提出:“到 2015 年,要在关键技术和设备上实现重大突破和广泛
应用”。许继电气股份有限公司作为国内领先的电力系统设备集
成商和制造商,已在智能变电站、智能配电网、智能用电、智能
微电网、工业智能供配电、风力发电、太阳能光伏发电、大规模
储能等方面开展了大量研究和试制工作,智能变电站、智能配电
网、智能用电、风力发电设备和太阳能光伏逆变器已经投入规模
使用。为了保证 CBZ-8000 区域电网集中式网络保护控制系统、
CBZ-800BN 分布式网络保护子系统、CBZ-8000U 分布式智能网
络保护终端、CBZ-8000S 智能变电站一次设备状态智能信息监
测终端等新一代智能变电站系统的顺利产业化,智能电网区域网
络保护系统产业化项目的建设事不宜迟。
可行性研究范围及分工
根据国家对建设项目前期工作阶段的工作范围和深度规定
以及许继电气的具体要求,经过实地勘察和资料收集,确定本次
研究工作的范围为:根据项目提出的背景,分析项目建设的必要
性、可能性及可行性,通过对市场进行调查和分析预测,分析企
业优势和劣势,确定产品生产规模和项目建设地址,确定项目总
体建设方案和项目建设组织管理,最后进行投资估算和经济社会
效益分析,得出项目是否可行的结论,为项目的决策和建设提供
可靠的依据。
本项目可行性研究报告主要由河南省机电设计院有限公司
承担完成,其中智能电网区域网络保护系统等技术问题由许继电
气配合完成。
可行性研究报告的编制依据和原则
(一)编制依据
(1)《电工装备制造产业投资项目可行性研究报告内容要
求》;
(2)国家发展改革委员会、建设部联合颁发的《建设项目经
济评价方法与参数(第三版)》;
(3)《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2004 年~2020
年)》;
(4)委托方提供的企业有关基础数据、技术资料和编制要求
以及与本院签订的工程技术咨询服务合同;
(5)其他有关法律、法规文件。
(二)编制原则
(1)依据国家有关政策以及国家、行业、地区发展的长远规
划,根据委托方提供的项目建设有关基础资料,公正、客观和科
学地论证项目建设的必要性、可能性及可行性;
(2)充分贯彻执行“统筹规划、统一标准、资源共享”的指导
原则,在对工程项目的建设条件和需求进行充分调查分析的基础
上,对实验系统的规模和能力、结构和功能、设备主要技术指标
等进行方案比较;
(3)注意节能、环境保护与劳动安全卫生,选用先进可靠的
技术设备,实施可持续发展战略。
项目单位情况
企业发展历史及基本情况
许继电气是以电力系统自动化、保护及控制设备的研发、生
产及销售为主的上市公司。是国家电力装备行业大型骨干和主导
企业,国家电力系统自动化和电力系统继电保护及控制行业的排
头兵,被誉为我国电力装备行业配套能力最强的企业,是河南省
科委和国家科技部认定的河南省高新技术企业和国家重点高新
技术企业,荣获首届“中国机械十大杰出企业”,“机械工业管理示
范企业”和“中国工业大奖表彰奖”。公司拥有国家级企业技术中
心和企业博士后工作站,“许继”商标 2005 年被国家认定为“中国
驰名商标”。公司现有员工 6020 人,其中研发及工程技术人员
2782 人,占比 %。
许继电气成立于 1993 年,1997 年在深圳证券交易所上市。
自上市以来,公司一直坚持持续分红回报投资者的利润分配政策,
在证券市场上树立了持续回报投资者的良好形象。连续六年入选
“中证·亚商中国最具发展潜力上市公司 50 强”。公司信息披露工
作连年保持优良评价。“许继电气”股票被深圳证券信息有限公司
列为“最有市场影响力的 100 只股票”之一,并持续入选深证 100
指数成份股、和深证自主创新指数初始成份股;2006 年 2 月顺
利入选国内证券市场发布的第一个创新指数——“深证自主创新
指数”初始成分股,成为首批入选的 40 家样本上市公司之一。
2010 年和 2011 年,在大众证券报、新浪财经主办的大众证券杯
评选中,公司凭借优良的公司业绩、广阔的发展前景连续荣膺“最
具成长前景上市公司”荣誉称号,品牌知名度进一步提升。
经过近二十年的努力,特别是上市十余年的快速发展,公司
已发展为覆盖发电、输电、配电、用电等电力系统各环节,横跨
一次及二次、交流及直流装备领域,综合成套能力最强、国内最
具竞争力的电力装备制造企业和系统解决方案的提供商,为我国
电力系统安全、稳定、经济运行做出了杰出贡献。2011 年,公
司狠抓市场开拓,聚焦科研开发,优化管理模式,各项工作取得
了长足进步。实现营业收入 亿元,较上年同期增长 %;
实现净利润 亿元,较上年同期增长 %。
业务范围及服务情况
许继电气的产品覆盖发电、输电、配电、用电等电力系统
各个环节,横跨一次及二次、交流及直流装备领域,市场根植网
内外、海内外,服务贯穿设备供应、设备成套、系统集成和工程
总包,是国内综合配套能力最强、最具竞争力的电力装备制造商
及系统解决方案提供商。
经营范围:生产经营电网调度自动化设备,配电网自动化、
变电站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳定控
制设备,电力管理信息系统,电力市场技术支持系统,继电保护及
自动控制装置,继电器,电子式电度表,中压开关及开关柜,电力通
信设备(不含无线),变压器、互感器、箱式变电站及其他机电产品
(不含汽车);承办本企业自产的机电产品、成套设备及相关技术的
出口业务,经营本企业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、
仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务,经营本企业的进料加
工和“三来一补”业务.低压电器生产经营;房屋租赁(凭证经
营)。(以上经营项目国家法律法规须审批的除外)。
主要检测工艺及设备情况
为保证达到国际一流的产品质量,我们引入了国际上著名的
克劳士比质量管理哲学,树立了“以先进的自动化检测设备全面
保证产品质量”的理念,形成了“零缺陷”的工作标准和质量文化。
以先进的工艺技术装备、严密的制造过程控制、严格的检测手段,
全面保证产品质量。
许继拥有科研、中试基地面积 8204 平方米,科研仪器设备
资产 53592 万元,科研仪器数量 3452 台;产品形成了信息化自
动化控制技术、大功率电力电子技术、一次设备制造技术三大核
心技术,其中“许继”商标被认定为国家驰名商标;电力监控自动
化设备和干式变压器被评为“中国名牌产品”。
许继电气以“满足市场和客户需求”为技术创新的根本出发点,
在引进和消化吸收国际最佳实践的 IPD、CMM、项目管理等先
进管理理念的基础上,打破传统研发模式,构建许继特色的集成
产品开发体系;成立产品管理委员会和技术管理委员会,建立基
于市场和客户需求驱动的新产品开发流程;建立研发全过程测试
及评审体系,遵循全面测试、专业化测试、自动化测试理念,拥
有独立的测试专家队伍研究测试技术;投巨资购置和自行开发大
量自动测试和仿真设备,具备软件测试、硬件测试、装置集成测
试和系统集成测试能力;配备有先进的检测试验设备和手段,建
有:电力系统数字仿真实验室、电力系统动模实验室、高压产品
实验站、国内同行业中最大的电磁兼容实验室、大规模集成电路
测试设备、单板、装置、系统的自动测试装置等,对产品研发和
生产的每一环节进行严格的检验和测试。
近三年主要经营指标
经历多年的高速发展,许继电气现已成为国家电力装备行业
大型骨干和主导企业;许继电气近三年的经营情况如下表 1-1 所
示。
表 1-1 企业近三年的经营情况
单位名称 许继电气股份有限公司
注册地址
住所
河南省许昌市许继大道 1298 号
经营范围
生产经营电网调度自动化设备,配电网自动化、变电
站自动化、电站自动化、铁路供电自动化、电网安全稳
定控制设备,电力管理信息系统,电力市场技术支持系统,
继电保护及自动控制装置,继电器,电子式电度表,中压开
关及开关柜,电力通信设备(不含无线),变压器、互感器、
箱式变电站及其他机电产品(不含汽车);承办本企业自产
的机电产品、成套设备及相关技术的出口业务,经营本企
业生产、科研所需要原辅材料、机械设备、仪器仪表、
零配件及相关技术的进口业务,经营本企业的进料加工
和“三来一补”业务.低压电器生产经营;房屋租赁(凭证
经营)。(以上经营项目国家法律法规须审批的除外)。
发展目标
致力于智能电气行业领域的标准、检测、学术杂志、
行业咨询等技术服务,为所有涉及智能电气行业领域的
顾客提供优质服务。
近三年经
营数据
2009 年:销售收入 亿元,净利润: 亿元
2010 年:销售收入 亿元,净利润: 亿元
2011 年:销售收入 亿元,净利润: 亿元
2011 年:销售收入 66 亿元,净利润: 亿元
2011 上半年销售收入 25 亿元,净利润:1 亿元
结论及建议
本项目符合国民经济发展的长远规划和国家产业政策,市场
前景好,有较好的经济和社会效益,且具有较强的抗风险能力,
项目是可行的。
随着许继电气产品领域的不断拓展以及智能电网产品的不
断开发和升级,要想为客户提供高可靠性的电力装备,必须尽快
具备智能电网产品的产业化能力。
项目确定后,建议上级主管领导部门对本项目给以大力支持,
加快项目的前期工作进程,积极落实建设资金,尽早开工,保质
保量按时完成工程建设,及时投入使用,尽快发挥项目应有的社
会效益和经济效益。
第二章 项目建设必要性
宏观环境分析
受全球气候变化、生态环境恶化及化石能源快速消耗等问题
影响,当今世界能源格局正在发生重大而深刻的变革。近年来,
美国、欧洲等发达国家提出了智能电网发展理念,赋予其承载保
障能源安全、促进能源清洁高效利用和提振经济发展等重要使命。
智能电网已经成为当今世界电网发展的新趋势、新方向。
智能电网方面,面对新形势和新挑战,国家电网公司在迅速
提出“建设坚强智能电网”的重大发展战略和“三步走”的具体建设
部署,并积极推进有关工作。国家电网公司智能电网的总体发展
目标是:“建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展,
具有信息化、自动化、互动化特征的自主创新、国际领先的坚强
智能电网。”坚强智能电网将主要围绕发电、输电、变电、配电、
用电、调度等六大环节及通信信息平台进行建设,全面覆盖传统
电力系统的所有领域。根据“三步走”的部署,将分三个阶段推进
坚强智能电网建设,分别是:规划试点阶段(2009~2010 年)、
全面建设阶段(2011~2015 年)和引领提升阶段(2016~2020
年)。到 2020 年,坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、
友好互动的坚强智能电网将基本建成。
智能电网以其技术先进、信息化程度高,减少建设成本,符
合节能减排,发展绿色经济的理念。目前,发达国家都在制定电
网智能化的改造方案。国家电网公司制定了详细的电网智能化发
展规划和路线图,南方电网公司也在积极推进电网智能化建设。
作为国内综合配套能力最强的电力装备制造商和电力装备
系统集成商,许继电气秉承高举高打的创新战略,积极响应国家
电网公司战略规划,集中优势资源,加快智能电网装备制造步伐。
行业发展现状
智能电网是在发电、输电、配电、用电等环节应用大量的新
技术,最终实现用电的优化配置、以及节能减排。中国的智能电
网定义为坚强智能电网,涵盖发电、调度、输变电、配电和用户
各个环节,是一个闭环系统。国家电网公司正在全面建设坚强的
智能电网,即建设以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展
的坚强电网,并实现电网的信息化、数字化、自动化、互动化,
在供电安全、可靠和优质的基础上,进一步实现清洁、高效、互
动的目标。
目前,我国建设智能电网主要精力在于电网信息化、数字化、
自动化上,并且强调特高压传输。2010 年 6 月,国家电网发布
《智能电网技术标准体系规划》和《智能电网关键设备(系统)
研制规划》。规划首次系统地提出了包括 8 个专业分支、26 个技
术领域、92 个标准系列的智能电网技术标准体系以及 7 个技术
领域、28 个技术专题和 137 项关键设备的研制规划,全面覆盖
发电、输电、变电、配电、用电、调度六大环节。2010 年国网
设备总投资 2500 亿元,其中,由于智能电网尚为试点,投资不
到 10%,下一步将逐步扩大投资。
智能电网六大环节主要企业如下:发电环节的建设重点是可
再生能源发电并网、运行控制和功率预测、轻型直流输电等,荣
信股份、思源电气是风电并网动态无功补偿设备 SVC/SVG 的主
要供应商,中国电科院、国网电科院、许继电气是轻型直流输电
的主要供应商,中国电科院是风功率预测系统的主导供应商;输
电环节的建设重点在特高压和跨区输电工程,生产特高压变压器
产品的主要企业是特变电工、中国西电、天威保变、山东电力设
备公司等,高压开关产品的主要供应商是中国西电、平高电气、
东北电气等,直流换流阀产品的主要供应商是许继电气和中国西
电,直流场成套设备的主要供应商是许继电气和中国西电,直流
控制保护系统的主要供应商是许继电气和南瑞继保公司等;变电
环节的建设重点是具有智能预警监控功能的智能变电站,主要设
备供应商是许继电气、国电南瑞、国电南自、金智科技、长圆集
团等;配电、用电、调度环节的建设重点是智能用电服务体系、
智能用电管理设备,以及一体化智能调度体系,公司主要有许继
电气、科陆电子、国电南瑞等。
项目的提出
随着智能电网建设的不断深入,市场容量不断扩大,许继电
气目前的产能及研发无论是在标准上、场地上、还是在规模上都
已经远远不能满足市场需求。
因此,为了满足未来智能电网装备制造的市场需求和集团整
体发展,建设具有国际一流水平的符合国际标准的智能电网及新
能源控制系统建设项目势在必行。为此,许继电气特向上级部门
申请“智能电网区域网络保护系统产业化项目”。
项目前期工作情况
关于本项目建设的外部条件已经满足。目前,国家电网公司
正在北京建设国网智能电网研究院,重点在开展智能电网技术基
础研究,许继集团本部也成立了许继智能电网技术研究中心,重
点开展智能电网技术产业化方面的研究,以国网智能电网研究院
为技术研发龙头,许继智能电网研究中心为产业化提供技术支持,
在技术方面已初步具有配套保障能力。本项目产业化建设的四类
产品均来自于已经完成和即将完成的国家电网公司科技项目。
目前,项目前期工作已经在有条不紊的进行,建设方案、投
标方案、设备采购方案等必要的工作都在准备中。
项目建设的必要性和意义
智能变电站是坚强智能电网的建设基础和重要组成部分。国
网公司对智能变电站的建设已明确了分阶段的规划目标,并已经
发布了《智能变电站技术导则》、《智能变电站继电保护技术规
范》、《110(66)kV~220 kV 智能变电站设计规范》等指导性建
设文件,标志着智能变电站的建设已经全面展开。
然而,现阶段智能变电站的建设主要停留在对 IEC 61850 标
准及相关工程建设规范细节的验证、实现阶段,变电站保护及自
动化的功能实现无论原理上,还是技术体系上基本沿袭了传统综
自系统的构成,智能变电站的优势未充分体现,如基于电子式互
感器高品质测量的继电保护在新原理方案上几乎没有突破;国家
电网规划到 2015 年建成华北、华东、华中(“三华”)特高压电
网,形成“三纵三横一环网”,其中特高压同杆串补技术将进行试
点应用,需要进行相关特高压继电保护新技术的研究;此外,可
再生能源等的增加,使一些传统综自遗留的问题更显突出,如后
备保护整定值无法适应系统的动态变化,大量的后备保护之间整
定配合困难,整定时间过长;变电站内缺乏一个统一的全景信息
整合及与外部系统进行信息互联的技术手段。保护的故障检测技
术有限,故障判断和定位还未能做到及时、准确等。同时,具有
中国特色的变电站二次系统安全防护方案与国际标准 IEC
61850 之间的协调,继电保护装置直采直跳式的光纤连接方式,
对于变压器保护、母线保护等跨间隔保护的实现,也提出了新的
技术难题。
可再生能源等新能源不断接入电网,电网结构日趋复杂,运
行方式日益灵活,在广域信息具备的情况下,从整个电网安全的
角度出发,有必要重新审视变电站保护控制的整体方案,利用区
域电网广域集中三态信息来改善继电保护和控制的性能。组织关
键保护自动化设备研制攻关,研制成功一批具有完全自主知识产
权、国际一流的关键设备,为积极参与和组织实施国际重大合作
项目创造有利条件,有利于增强我国在国际智能电网关键设备技
术领域的话语权,有利于提高我国相关产业参与未来智能电网领
域国际竞争的成功率。
本项目充分借鉴近年来国内外智能变电站建设的经验教训,
利用坚强智能电网建设的契机,基于电子互感器、智能断路器、
IEC 61850 标准等最新成果,遵循相关导则、规范的情况下,以
区域电网的保护、自动化控制及运营管理为应用场景,基于区域
电网稳态、动态、暂态运行信息,以保护就地化实现快速主保护
与区域集中式后备保护控制实现自适应保护相配合的方式,实现
区域电网的保护与控制,并使智能变电站体积紧凑、适应分布式
电源智能接入,另通过变电站一体化信息平台完成站内信息的整
合及实现与区域控制中心及相邻变电站的信息交换。
智能电网建设的需要
根据经济社会可持续发展的战略要求,人类迫切呼唤建立以
清洁、可再生能源为主的能源结构逐渐取代以污染严重、资源有
限的化石能源为主的能源结构,智能电网正是依托新能源发电技
术提出来的。
在我国,分布式电源的发展起步较晚,但我国风能、太阳能、
生物能等可再生能源潜力巨大,在近几年来的发展中取得了很大
成绩。逐步提高优质清洁可再生能源在能源结构中的比例,力争
到 2020 年使可再生能源消费量达到能源消费总量的 15%的目
标表明,在未来 10 年甚至更长的时间,以风电、生物质能发电、
太阳能发电为代表的分布式电源技术将迎来前所未有的快速发
展阶段。
智能电网的建设发展,将使电网的形态和功能定位发生改变,
电网的安全性、可靠性、高效率等问题显得尤为重要,对变电站
保护及自动化提出了新的技术要求,要求变电站具有适应智能电
网可再生电源不断增加,电网结构日趋复杂,运行方式多变的新
特征,并提供开放、合理的信息接口和各种高级应用功能,为智
能电网建设提供技术支撑。
长期以来,电网继电保护采用固定定值应付各种运行方式的
策略,即根据电网的最大运行方式来整定保护定值,以满足保护
的选择性;根据电网的最小运行方式来校验定值的灵敏性。可再
生能源等新能源不断接入电网,电网结构日趋复杂,运行方式日
益灵活,造成保护定值难以与当前的运行方式相匹配,无法达到
最佳性能,延长了故障切除时间,扩大了故障切除的范围。尤其
在大范围自然灾害下,如地震、台风或大雾,电网可能发生多处
跳闸,电网拓扑发生了较大的变化,传统保护定值无法涵盖新的
运行方式,导致保护因灵敏性严重下降而拒动或者失去选择性而
误动。因此,迫切需要一种具有区域电网全局视角,信息冗余的
系统模式来提高保护(尤其是后备保护)的选择性、灵敏度和快
速性,提高对电网运行方式变化的适应能力,做出最优的跳闸策
略,克服因有效信息不足作出错误的或局部最优而非全局最优的
判断,影响系统的稳定运行。
国家电网发展战略的需要
与智能电网建设规划保持一致,国网公司对智能变电站的建
设已明确了分阶段的规划目标,根据“三步走”的部署,将分三个
阶段推进坚强智能电网建设,分别是:规划试点阶段(2009~2010
年)、全面建设阶段(2011~2015 年)和引领提升阶段(2016~2020
年)。到 2020 年,坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、
友好互动的坚强智能电网将基本建成。现阶段正处于关键的第二
阶段(2011-2015 年)“支撑全面建设”,已有关键设备进一步完
善和提升,全面完成规划中关键设备的研制,支撑智能电网全面
建设。
国网公司已经发布了《智能变电站技术导则》、《智能变电站
继电保护技术规范》、《110(66)kV~220 kV 智能变电站设计
规范》、《330kV~750 kV 智能变电站设计规范》等指导性建设
文件,标志着智能变电站的建设已经全面展开。
智能变电站在世界范围内尚属新生事物,当前,我国现有保
护控制设备(系统)对智能电网建设支撑不足的矛盾日渐突出,
而国际上也仍处于研究起步阶段。因此通过关键设备研制规划的
编制,可有效指导智能电网规划、设计、建设、运行、设备制造
等领域智能电网工作的开展,促进智能电网和相关新兴产业有序、
健康发展。2010 年 6 月,国家电网公司发布了《智能电网技术
标准体系规划》,以及《智能电网关键设备(系统)研制规划》,
其目的就是希望组织关键设备研制攻关,研制成功一批具有完全
自主知识产权、国际一流的关键设备,为积极参与和组织实施国
际重大合作项目创造有利条件,有利于增强我国在国际智能电网
关键设备技术领域的话语权,有利于提高我国相关产业参与未来
智能电网领域国际竞争的成功率。
智能电网新技术发展的需要
计算机技术、通信网络技术、新材料技术(如电子式互感
器)、信息融合技术、IEC 61850 标准以及保护自动化技术的发
展,为电力系统继电保护的发展提供了新的契机。
电子式互感器具有频率范围宽、无磁饱和、动态范围大、抗
干扰能力强等特点。然而,现阶段保护及控制未有效利用该特点
来提高继电保护的性能,例如,若充分利用其特性并基于参数识
别的距离保护原理上,则将不受线路参数分布特性的影响,能够
消除线路末端故障情况下的状态超越,能够利用故障暂态、稳态
数据进行故障判别,动作速度快。
由于整合了稳态、动态、暂态三态数据,以及通过 GOOSE
与其它单元通信获得全站范围信息,因而 IED 获得的信息量范
围更加广泛和全面,设备的自治性和快速反应能力更强。多种数
据类型整合和实时分析使得设备能够更好的感知系统环境的变
化(如状态估计的应用),快速采取有效应变措施,从而尽可能
地降低变电站设备和电力系统所受各种异常系统状况的影响。
智能变电站发展的需要
智能一次设备改变了以往传统一次设备接口复杂的窘境,高
速发展的网络技术满足了日益增加的对网络传输能力和安全、可
靠性能的需求,IEC61850 标准有效地解决了原有系统信息集成、
共享的复杂程度及接口开放性问题。这些先进技术的应用为信息
共享和智能变电站的实现奠定了基础,也为新原理、新方案的研
究、实施提供了可能性。
智能变电站与常规变电站的最大区别就在于其各元件的电
参量以及运行状态参数可以进行实时测量和传输。安装于智能变
电站上的保护装置因此也可以得到远多于以往的实时信息。
变电站自动化发展历程中,以分层分布式技术取代传统的集
中式曾是巨大的进步,并得到了广泛的推广和认同。但它在设计
理念上不是面向整个变电站,而是面向间隔和元件,因此 IED
数量较多且 IED 彼此功能独立。计算机技术、信息技术的高速
发展使继电保护硬件平台的集成度越来越高,可靠性大幅度提升,
变电站自动化系统面向变电站整体功能而不受限于间隔和回路
的设计思想已经具备了可行性,例如,站域控制可行性研究:变
压器中低压侧选跳保护、中低压分布式母线、中低压开关失灵保
护等。
充分发挥智能变电站深层次的优势,基于区域电网全局信
息进行综合分析、判断,实现区域集中后备保护、定值在线整定
等,以及信息网络在线监测、电力网络实时拓扑识别、一、二次
设备在线状态监测等,实现智能电网调度系统运行监视全景化,
并为调度系统和生产管理系统提供技术接口。
技术与服务方案
网络化保护系统
IEC 61850 标准的颁布,使变电站自动化技术进入了一个新
的发展时期。但现阶段国内外的基于 IEC 61850 标准体系的变电
站自动化系统,仍然沿袭传统的变电站自动化设计思路,基于常
规的面向元件/间隔的设计思想,未充分发挥信息共享的优势,
未能实现面向电网系统的保护功能,仅属于实现手段的改进。因
此,国际上包括日本、法国等许多国家对智能变电站采取了谨慎
关注但未有效推广应用的态度。
网络化保护的理念是基于实时、可靠的网络化通信,高度共
享系统全景实时信息,从而实现面向电网的系统级的保护,大幅
度降低全寿命周期成本,是电力系统保护自动化技术的一次技术
变革。
网络化保护通过保护定值的动态整定和优化配合,改变了传
统的继电保护针对单一元件的整定配置方式,因此提高了电网的
安全可靠性。
网络化保护系统是智能电网的重要组成部分,利用 IEC
61850 通信技术,以就地化保护和集中式保护相结合的保护自动
化系统,取消了保护小室和主控室,节省占地和投资,并能为三
级调度建设、调控一体化提供技术支撑。
网络化保护方案的核心思想是,变电站仅负责采集和执行,
控制中心实现基于全网信息的智能化分析和所有保护、测控决策
以及自动化监控功能,其拓扑结构如下图 2-1 所示。它需要高实
时性、可靠性、专用的通信网络支撑。
网络化保护遵循“统一规划,分步实施”的原则,主要基于现
有通信技术,变电站负责采集和执行,以及母线保护、变压器保
护、线路速动段保护及测控功能等,区域控制中心实现基于全网
信息的智能化分析和与系统关联的保护决策。
图 2-1 CBZ-8000 网络保护系统拓扑结构图
CBZ-8000 网络保护系统拓扑结构特点:
1)变电站站控层功能上移至调控层区域监控后台;
2)区域电网主后保护均集中在设备层的保护装置中(冗
余);
3)调控一体化与区域监控后台一体化设计;
4)变电站内取消主控室、站控层;
5)简化间隔层。站内按间隔配置就地保护。
CBZ-8000 网络保护系统的技术特征如下:
间
隔
刀闸
断路器
采集器
合并单元
智能组件
PTN实时
传输设备
电抗器电容器电子互感器
避雷器
数据服务器 应用服务器工作站
智能组件 智能组件
监控应用
就地化
n合一设备
调
控
层
过
程
层
PTN通信网
PTN实时
传输设备
设
备
层
数据服务器 应用服务器 工作站
地调系统调度
1000M光纤 1000M光纤
1000M
保护服务器组 保护服务器组
保护柜A 保护柜B
前置服务器组
调度前置机
就地化
n合一设备
就地化
n合一设备
站内设备就地化。变电站测量和智能组件与一次设备整
合,一体化安装,站内取消主控室,大大减少了二次设备,减少
占地面积。
保护、监控集成化。按照调度管理范围变电站的继电保
护与自动化系统功能全部上移至调度控制中心并分别集中完成,
由传统的面向元件的设计思想提升为面向系统的保护、自动化设
计,定值免整定,适应新能源接入、环网运行等变化。
调度控制一体化。调控一体化与变电站自动化系统一体
化设计,实现一体化保护、监测与控制。
电网运行智能化。利用全景实时信息,实现对电网的智
能化监测、保护、控制、计量及运行检修管理。
一套中型 CBZ-8000 网络保护系统的设备配置如下表 2-1
所示。
表 2-1 一套中型 CBZ-8000 网络保护系统的设备配置
序号 产品名称及型号 单位 数量 备注
1 区域网络保护系统 套 1
2 网络保护服务器 台 2-4
3 智能组件 台 按需
4 光纤通信网络 套 2
小计
国内市场分析
需求分析
2009 至 2020 年国家电网总投资 万亿元,其中智能化投
资 3841 亿元,占电网总投资的 %,未来 10 年将建成坚强智
能电网:2009 至 2010 年为规划试点阶段,重点开展坚强智能电
网发展规划工作,制定技术和管理标准,开展关键技术研发、设
备研制及各环节的试点工作;2011 至 2015 年为全面建设阶段,
加快建设华北、华东、华中“三华”特高压同步电网,初步形成智
能电网运行控制和互动服务体系,关键技术和装备实现重大突破
和广泛应用;2016 至 2020 年为引领提升阶段,全面建成统一的
坚强智能电网,技术和装备全面达到国际先进水平。按照国家对
建设坚强智能电网的规划,未来将需要大量的智能电网产品用于
电网建设。
供应情况
按照国家电网公司十二五规划,将新建 5000 座智能变电站,
改造 1000 座变电站实现智能化,南方电网公司也正在全面进行
智能变电站建设,其直接投资规模将达到 2000 亿元 。
高电压等级新一代智能变电站系统按 20%的市场份额计算,
每年能取得 10 亿元以上的直接销售额。
国际市场分析
参考《电力自动化行业年鉴》,电力自动化行业的快速发展
使得世界范围内的市场竞争格局发生了重大变化。全球电力自动
化市场的前四强分别是西门子、施耐德、ABB、AREVA.全球电
力自动化容量约 900 亿美元。
随着新一代智能变电站系统技术的发展和产品的成熟,国际
市场的智能变电站系统产品需求将是国内市场的 10-20 倍。
产能预测
2011 年许继智能电网产品销售额达到 11 亿元,随着许继智
能电网产品技术领先并逐渐成熟,随着国家大力发展清洁能源、
建设智能电网的大好机遇,随着国家经济建设对电力需求的增加,
许继智能电网产业将有广阔的发展空间。项目投产后,许继电气
的新一代智能变电站系统生产能力预测如下表 2-2 所示。
表 2-2 生产纲领表
产值
单价 年产值
序
号
产品名称 单位 年产量
(万元) (万元)
备注
1
CBZ-8000B 区域电网集中式
网络保护控制系统
套 5 300 1500
2
CBZ-800BN 智能变电站网络
保护子系统
套 100 100 10000
3
CBZ-800BU 分布式智能网络
保护终端
台 4000 10000
4
CBZ-800BS 智能变电站一次
设备状态智能信息监测终端
台 1000 2 2000
合计 23500
第三章 项目选址
项目选址和用地规划
本项目建设地点拟定在河南省许昌市中原电气谷,许继集团
核心产品的生产基地“许继集团智能电网产业园”内。
本次项目用地为许继电气自有用地,通过合法手段征用,并
在有效使用期内。本次项目进行合理设计规划,与厂区其他建筑
形成一致的风格。
项目厂址建设条件
项目选址在河南省许昌市。许昌市位于河南省中部,历来是
群雄逐鹿之地,地理位置十分优越,也是河南省经济和社会发展
最为活跃的省辖市之一,有“河南的温州”之美誉。许昌市辖 1 个
市辖区、3 个县,2 个县级市,除此之外另有副厅级规格的许昌
新区和正县级规格的东城区管理委员会、国家级的中国许昌经济
开发区管理的三个现代化新城区。
区位交通条件
许昌市城区地理坐标为北纬 34°01′,东经 113°50′,海拔高
度 。许昌市交通便利,京广铁路交通大动脉穿市区而过,
107 国道、京珠高速公路和 311 国道在市区纵横交错,北上 60
公里即可达新郑国际机场。铁路、公路、航空形成了极为优越的
现代化区域交通优势,为当地的经济发展提供了可靠的基础保障。
地质条件
许昌市地处黄淮平原,地势略呈西北高,东南低,自西北向
东南缓缓倾斜,市区海拔高度 65~90m。项目所在地许昌市属平
原区,地形单一,地势平坦开阔。
许昌市地处华北台地,境内露出地质由老到新分为中、下元
中界、寒武系、奥陶系、二叠系、上第三系和第四系。属于嵩山
东侧地震活动区,是河南省中部强度地震多发区。建国以来已发
生 级以上地震 72 次。根据《中国地震烈度区划图》,其地震
烈度为六级。
水文气象条件
许昌市属于淮河流域的沙颖河水系,流经拟建项目区域附近
的河流有清异河和清泥河,清异河发源于新郑沟草园,经长葛市、
许昌县进入许昌市区。多年来,由于上游缺少天然径流,目前基
本上为废水和人工补充清水。清泥河为许昌市郊区的一条小河,
无天然径流,靠颖汝干渠补充水源。
许昌市境内 75%的面积为平原,25%的面积为山岗,地表
土壤以黏土和壤土为主,不易形成沙尘天气。境内流域面积在
1000km2 以上的主要防洪河道有北汝河、颍河、双洎河和清潩河,
水资源总量年平均 亿 m³,流域面积在 100km2 以上的主要排
涝河道有 20 条,排涝河系比较完善。同时许昌市区地处从西北
部岗区向东部平原的过渡带,地势坡降比较大,排水快,不易形
成内涝。
许昌市地处北暖温带大陆性季风气候区,具有夏季炎热、冬
季寒冷,春季干旱、秋季凉爽,四季分明的气候特征,全年平均
日照时 2241 小时历年平均气温 ℃,年平均水量为 ;
最大日降雨量为 ,小时最大降雨量为 。受大陆
性季风影响,风向、风速有明显的季节性变化,年平均风速
常年主导风向为 NNE,出现频率为 11%,次主导风向中为 SW
风,频率为 7%。
许昌是一个受不可控因素影响较小的城市。由于地处内陆华
北平原,远离西北沙漠和东南海洋,市区附近无大江、大河以及
湖泊,除干旱气象灾害易发生外,洪涝不易形成,自 1949 年建
国以来,许昌市从未发生过洪涝灾害;沙尘暴、龙卷风等重大气
象灾害极少出现,近 30 年以来,受我国西北强沙尘暴南侵影响,
出现的沙尘暴天气记载仅有 2 日次,无龙卷风天气记载。根据历
史资料记载及现代地震观测,许昌地区未发现地表断层破裂。
近 180 余年以来从未发生过 5 级以上地震,是一个地质状况相对
稳定的地区。
公用设施条件
(1)供电条件
本项目建设厂区紧邻城市主干道魏武大道,设有 10kV 供电
线路,供给量充足,可直接引入经过降压至 380V/220V,供给实
验大楼使用,供电干线为三相四线制,配线尽可能采用电缆埋地
敷设。
(2)给排水条件
本项目建设地点附近道路敷设有许昌市自来水给水、排水干
管,可直接引入使用,供水量充足。可保证生活用水及消防绿化
用水等。生活污废水可经市政排水管网直接排入市政排水干管。
(3)供暖供气条件:供暖可由许昌市集中供热、气管网提
供。
(4)通讯及其他条件
厂区中电话线、网线等通讯条件均已建成,可直接接入使用。
其他公用设施条件按要求设置,且均能满足本项目建设需要。
施工条件
本项目所在地地势平坦,紧邻城市主干道,无需拆迁。城市
主次干道的水、电、煤气、通讯等市政设施配套完善,承担施工
任务的施工队伍只要满足施工资质的企业就能完成施工任务。河
南省满足资质要求的企业很多,施工所需场地、施工道路、用水、
用电均已满足,故施工条件较好。
第四章 项目建设方案
项目整体规划和建设方案
整体规划设计
本项目建设地点拟定在河南省许昌市中原电气谷许继集团
核心产品的生产基地“许继集团智能电网产业园”内。该厂区总体
基本呈长方形,分为试验区和办公接待区两部分:试验区的各主
要建筑均按工艺流程的要求进行设计建设,布局合理;办公区与
试验区配合合理设置,并布置有花坛及停车场所等,设计完善,
功能齐全,为职工生产、办公创造了良好的环境。其他公用辅助
建筑设施均结合厂区主要建筑物的布局,按照利于生产、方便办
公,并兼顾厂区整体形象和节约用地的要求进行布置的。原厂区
内主要建筑周围均有消防通道,主要道路互通连成环形,物流快
捷通畅,满足生产、消防的要求。总体上功能分区明确,布局合
理,联系方便,动静分离,互不干扰,满足生产与办公的要求。
厂前布置有园林绿化,以形成优雅舒适的工作环境,厂区道路两
侧均有沿路绿化带。
项目建设内容
℃新建一栋生产厂房,东西长 150 米,南北宽 125 米,总建
筑面积为 20000 平方米。
℃新增各类设备 105 台(套),搬迁各类原有设备 955 台
(套)。
℃建设厂区部分道路、绿化和公用系统等配套设施。
土建方案
(1)总平面布置
规划新建一栋两层(局部三层)的框架结构厂房,位于整个
厂区的西侧中部,平面布局呈距形,厂房东西长 米,南北
宽 米,一层、二层层高均为 米,三层层高 米,总
建筑面积为 44000 平方米。
本项目位于厂房一层,建筑面积约 20000 平方米,主要进行
区域电网集中式网络保护控制系统等产品的装配、调试和检验,
以及布置 SMT 生产线和 THT 生产线等。
围绕厂房周边规划厂区道路、绿化及排水,道路及排水规划
面积 4800 平方米,采用路基素土夯实、3:7 灰土及稳定碎石垫层、
及沥青混凝土面层;绿化规划面积 10000 平方米。
(2)平面组合及立剖面设计
地上两层(局部三层),采用框架结构,层高为 米。厂
房南侧为生产辅助用房,北侧为生产车间。生产辅房呈“U”字形
与生产车间围合一个内庭院。辅房内主要活动室、更衣室、资料
室及办公室等。生产车间柱网为 12mX12m,与辅房之间设计 4m
宽的参观走廊。
(3)装修标准及墙体材料
建筑外墙面装修,主要为灰色面砖,采用横向长条窗,入口
部分做轻钢雨棚。内装修主要为:花岗岩、地砖楼地面、矿棉板、
金属板吊顶、乳胶漆内墙面、混凝土贴地砖疏散楼梯、花岗岩室
内外踏步、断热铝合金玻璃门窗(6+12A+6)、保温隔热屋面。本
工程外墙采 250 厚蒸压加气混凝土砌块墙,内隔墙采用 200 厚蒸
压加气混凝土砌块墙。
(4)结构形式及地基基础
本工程所有建筑物抗震设防类别均为丙类,建筑抗震等级
均为三级; 各建筑物建筑及其抗侧力结构的平面布置规则、对
称,并具良好的整体性;建筑的立面和竖向剖面规则,结构侧向
刚度均匀变化,均属规则建筑,满足建筑抗震概念设计的要求。
℃根据当地地质情况,拟建建筑物场地属抗震有利地段,
适宜进行本工程项目建设。根据国家地震烈度图划分,该场地处
于抗震设防 7 度区,设计基本地震加速度值为 ,设计地震
分组为第一组。所有建筑物抗震等级均为三级。设计将依据《建
筑抗震设计规范》(GB50011-2010),并遵循以预防为主的方针,
使建筑物经抗震设防后,可以减轻地震破坏,避免人员伤亡,减
少经济损失。
℃抗震设防目标:当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇
地震影响时,一般不受损坏或不需修理可继续使用,当遭受相当
于本地区抗震设防烈度的地震影响时,可能损坏,经一般修理或
不需修理仍可继续使用,当遭受高于本地区抗震设防烈度预估的
罕遇地震影响时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。
℃结构体系要求:
本工程抗震设防烈度为 7 度,设计基本地震加速度值为
,设计地震分组为第一组。采用钢筋混凝土现浇框架结构,
抗震等级三级。因车间楼面活荷载较大,且柱网尺寸为 12mx12m,
柱底荷载较大,拟采用桩基,采用预应力管桩或泥浆护壁钻孔灌
注桩。
结构设计将体形复杂的建筑物利用抗震缝分割为相对体形
简单的建筑单元。主要结构材料为钢筋混凝土框架:混凝土主要
采用 C30,钢筋采用 HRB400( ),HRB335( ),HPB235(φ)
级钢筋。
公用设施方案
(1)供电方案
本建筑消防用电负荷为二级负荷,其余为三级负荷。
从魏武大道引来一路 10kV 供电线路,引到本建筑设的高低
压配电及变压器,为本建筑和办公楼所有用电负荷供电。
在每层设置集中 EPS,作为应急照明的第二电源,在消防控
制室内设置 UPS,作为消防报警系统的第二电源,以满足二级
负荷要求。
对本建筑内较为重要的负荷或用电量较大的设备采用放射
式供电,其余的设备及照明采放射式+树干式相结合的供电方式。
本建筑采用 TN-S 接地系统,工作接地、保护接地、防雷接地采
用共用接地形式,要求接地电阻不大于 1 欧姆。
本建筑按三类防雷建筑物设置防雷措施。
本建筑设置集中消防控制系统。在一层设置消防控制室。在
各层设置火灾报警探测器及手动报警按钮和声光报警器等设备,
以保证能够及时发现火灾并通知人员疏散、联动或手动控制防排
烟设备及灭火设备的启停。
(2)给排水方案
本项目建设地点附近道路敷设有许昌市自来水给水、排水干
管,可直接引入使用,供水量充足。可保证生产生活用水及消防
绿化用水等。生活污废水可经市政排水管网直接排入市政排水干
管。厂区用水由市政供水管网供给。
最大日生产用水量为:20 m3/d;最大时生产用水量为:
m3/d;最大时生活用水量
为:
为提高利用率,节约水资源。制冷机系统处设置冷却循环水
系统。系统补水采用软水。冷却循环水系统可节约用水 98%以
上。许昌地区夏季空调计算湿球温度为 。
制冷机冷却循环水系统工艺流程如下:
软水补水 → 冷却塔 → 过滤器 → 循环水泵
↑ ↓
制冷机、空压机或工艺设备 ← 水处理装置
(3)空调方案
1)各车间设全空调系统,气流组织为上送下回方式,散流
器设于顶部向下送风,单层百叶回风口设于沿墙、柱底部,距地
面 处回风,以增加厂房内洁净度。空调机组均安装于各车
间附近的空调机房内。上述空调机组全部采用单风机组合式空调
器,由新回风混合及初效过滤段、中效过滤段、表冷加热段、中
间段、湿膜加湿段、电加热微调段、送风机段组成。车间固定新、
回风比例 20%,保证车间正压,同时送风机设变频调速装置,
根据工艺负荷变化变频调节风机风量。采取上述措施,可降低空
调能耗,改善室内空气品质。
2)各车间辅房主要采用暗装风机盘管加独立新风系统的
空调方式,散流器设于顶部向下送风,单层百叶带过滤网回风口
设于顶部上回风,室外新风经吊装式空气处理机组处理后通过新
风管道送至每个房间。
3)冷热源:夏季,空调机组、风机盘管等采用动力中心内
制冷机提供的 7/12℃冷冻水;冬季,则采用 60/50℃空调热水,
其热源采用许昌市集中供热管网提供的蒸汽或热水,经板式换热
器换热后获得。
(4)供热方案
分布式能源及新能源厂房冬季空调、清洗用热水加热需用蒸
汽,由市政蒸汽供给,在动力站房换热后供应。在动力站房内设
置蒸汽分汽缸和减压阀,对蒸汽进行分配和调压。厂房总蒸汽耗
量为
耗汽量为 3 台变声速增压热交换器,充
分利用蒸汽的能量及凝结水,并配置循环水泵,补水定压分别由
暖通及给排水专业设置。
(5)供气方案
厂房需用压缩空气,设置空压站,集中供气。
(6)通讯及其他条件
原厂区中电话线、网线等通讯条件均已建成,可直接接入使
用。其他公用设施条件按要求设置,且均能满足本项目建设需要。
工艺和设备方案
工艺方案
生产工艺流程图
图 4-1 网络保护系统产品生产主流程图
生产工艺划分
CPU板
BOT面贴装
TOP面贴装
AOI
QA
元件成型
通讯板
缓存
物料接收
波峰焊接
清洗
喷胶
测试
BOT面贴装
TOP面贴装
AOI
QA
元件成型
缓存
物料接收
波峰焊接
清洗
喷胶
测试
逻辑板
元件安装
缓存
物料接收
波峰焊接
清洗
喷胶
测试
面板
元件安装
缓存
物料接收
波峰焊接
清洗
喷胶
测试
液晶安装
面板组装
电源板
元件安装
缓存
物料接收
波峰焊接
清洗
喷胶
测试
箱体
背板安装
缓存
物料接收
导轨安装
标签粘贴
流程卡安装
插
件
出
库
机
箱
组
装
面
板
组
装
标
签
粘
贴
外
观
检
验
入
库
背板
元件安装
缓存
物料接收
波峰焊接
清洗
喷胶
测试
交流板
元件安装
缓存
物料接收
波峰焊接
清洗
喷胶
测试
线圈安装
清洗
走线
(1)仓储区
(2)SMT 工序
(3)THT 工序
(4)单板工序
(5)单板测试工序
(6)装置测试工序
(7)传程序工序;
(8)耐压工序;
(9)精度调整工序;
(10)老化工序;
(11)整组测试工序。
设备方案
(1)设备选用原则
为满足本项目检测需要,提高企业的经济效益、检测质量和
水平,合理规划厂区总平面布置,完善公用设施,新增先进、成
熟的关键检测工艺和设备,达到建设目标,达到国内领先水平。
贯彻科学技术是第一生产力的原则,检测技术要高起点,工
艺设备先进合理,提高企业经济效益。
执行“三同时”制度,加强环境保护、职业卫生、安全及消防
措施,改善劳动条件,确保安全生产。
(2)主要设备选型
本项目设备是根据设备选择原则和已确定的建设技术方案、
投资额度、建设规模等因素选配,同时适当考虑上水平、上规模、
上档次。本项目试验设备主要依靠原有设备 955 台(套),具体
原有关键设备清单见下表 4-2,本次新增设备 105 台(套),具
体新增关键设备清单见下表 4-1。
表 4-1 新增关键设备清单
估价
人民币(万元) 外币(万美元)
序
号
设 备 名 称 单位 数量
单价 合计 单价 合计
备注
1 交流耐压测试仪 台 1 15 15
2 红外测温仪 台 10
3 继电器测试设备 台 1 20 20
4 冲击电压发生器 台 1 30 30
5 电磁式振动试验机 台 5 14 70
6 防尘防水试验箱 台 5 8 40
7 群脉冲发生器 台 2 5 10
8 针焰试验仪 台 1 13 13
9 灼热丝试验仪 台 1 14 14
10 EMI 接收机 台 1 3 3
11 多功能标准电能表 台 5 25 125
12 PV 模拟器 32 kw*2 台 2 25 50
13 其它工具类设备 台 70
合计 105 540
表 4-2 原有关键设备清单
估价
人民币(元)
序
号
设 备 名 称 单位 数量
单价 合计
1 SMT 系列设备 台 1 3,697, 3,697,
2 SMT 生产线 台 1 7,544, 7,544,
3 SMT 生产线 台 1 3,302, 3,302,
4 自动贴片机 台 1 409, 409,
5 全自动贴片机 台 1 432, 432,
6 SMT 自动贴装生产线 台 1 5,390, 5,390,
7 AOI 光学检测系统 台 1 1,233, 1,233,
8 SMT 生产线 台 1 9,142, 9,142,
9 贴片机 台 1 3,684, 3,684,
10 SMT 生产线 3001 并 台 1 1,261, 1,261,
11 PANASERT 高速贴片机 台 1 570, 570,
12 PANASERT 多功能贴片机 台 1 337, 337,
13 全自动印刷机 台 1 150, 150,
14 高速贴片机(短款) 台 1 680, 680,
15 多功能贴片机 台 1 240, 240,
16 回流焊设备 台 1 100, 100,
17 自动光学检查仪 台 1 270, 270,
18 全自动电子光学检测设备 台 1 134, 134,
19 全自动电子光学检测设备 台 1 270, 270,
20 西门子高速贴片机 台 1 329, 329,
21 西门子多功能贴片机 台 1 282, 282,
22 其它工具类设备 套 934 296,
合计 955 39,759,
(3)设备投资
工程费用中设备购置费根据设备出厂价估算,考虑设备运杂、
安装、基础费用等按原机械部概算指标计算,约占设备费的 11%,
新增设备及安装工程费按 600 万元估算;原有搬迁设备资产原值
为 3976 万元,鉴于大部分设备已使用 6 年,按资产原值的 30%
进行估算,因此原有搬迁设备现值为 1193 万元,则搬迁设备的
安装工程费用按 135 万元估算。
节能设计方案
能源和水资源是社会生产发展的基础,节约能源和水资源是
我国长期的战略任务。节能是提高经济效益的一个重要方面,也
是我国能源政策的重要组成部分。因此,本项目建设采用新设施、
新技术、新设备、新材料以达到最少的能源和水资源消耗。
本项目依据《机械行业节能设计规定》JBJ14-2004、《中华
人民共和国节约能源法》和相关法律法规以及合理选用和利用
能源、积极推广应用新技术、新设备、新材料、做好节能增效的
原则进行节能措施设计。
(一)能耗指标计算
本项目建设投产后,主要能耗在用水、用电方面,年用水量
约为 60000 吨,年用电量 60 万 kWh。
能源用量计算:
电:60 万 kWh(1kWh 折合 Kg 标煤)折标煤 ;
水:60000 吨(1 吨水折合 标煤)折标煤 ;
合计:折标煤
符合国家和行业标准。
(二)能源管理
(1)能源管理的依据和原则
企业在能源管理和使用方面,应严格按照《中华人民共和国
节约能源法》、《重点用能单位节能管理办法》及各级政府、部门
的有关政策法规等要求执行。
在加强用能管理方面,应制定有关节能的标准,采取技术上
可行、经济上合理以及环境和社会可以承受的措施,减少从能源
购进到消费各个环节中的损失和浪费,更加有效、合理地利用能
源。把能源节约放在首位,在对能源节约与能源开发进行技术、
经济和环境比较论证的基础上,择优选定节能环保的工艺和设备,
对落后的耗能过高的用能工艺、设备实行淘汰制度,杜绝使用国
家明令淘汰的用能设备,并禁止将淘汰的设备转让给他人使用。
本着规范、科学、合理原则对能源进行管理和使用。
(2)制定能源管理方针和目标
编制节能计划,并纳入企业发展规划,根据国家能源政策和
有关法律、法规,结合本企业总的经营方针和目标,在充分考虑
经济、社会和效益的基础上,确定能源管理方针,并根据能源管
理方针制定能源管理目标。从而保障能源的合理利用,并与经济
发展、环境保护相协调。
(3)健全组织
为进一步落实能源管理方针和目标,公司成立有节能工作领
导小组,抽出专人负责。聘请具有节能专业知识、实践经验丰富
且熟悉有关节能法律法规和方针政策的技术人员进行管理,负责
对公司节能工作的部署、协调、监督和检查。
(4)建立健全能源管理制度和措施
制定节能制度措施,强化能源计量管理,健全能源消费统计
和能源利用状况分析和考核制度,实行节能工作责任制,明确节
能工作岗位的任务和责任。用能单位必须按照合理用能的原则,
加强节能管理,制定并组织实施本单位的节能技术措施,降低能
耗。对节能工作取得成绩的单位、个人给予奖。
(5)制定科学合理的能源消耗统计、计算和管理方法
对生产过程中能耗较高的环节,依据《GB/T642 企业能耗计
量与测试导则》、《GB/T2589 综合能耗计算通则》、《GB/T12723
产品单位产量能源消耗定额编制通则》、《GB/t15316 节能检测
技术通则》及《GB17167-2004 用能单位能源计量器具配备与管
理通则》等对能源消耗情况进行统计、计算和管理,制定科学、
合理的单位产品能耗限额。建立能源管理档案,定期对能源消耗
情况进行检查、检测和考核,对超过单位产品能耗限额用能的,
视具体情况,分别给予相应的处罚。通过岗位责任制和能耗定额
管理等形式将能源使用管理制度化、落实到人,纳入经济责任制。
(6)配备能源计量工器具
给水系统:在大楼总供水泵房内的供水主管设总计量水表,
在各用水车间设分计量表。
电力系统:在大楼总变配电室的进线处设计量柜,监测全厂
的用电负荷,在各用电地点设电力计量表。
以上能源计量器具的配备率要达到 100%。
该项能源计量工具,各用电地点已经配备,如配电机量柜、
电表、水表等,对于已经配备的要定期进行校验、更新,对于尚
未按要求配备的在此次节能改造时配齐,并能实现现场和远程显
示。
需更新、完善的计量设施已分布在各生产环节设备的投资中,
不再单独计算。
(7)加强节能宣传和教育
鼓励、支持节能科学技术的研究和推广,加强节能宣传和教
育,普及节能科学知识,增强全员的节能意识。组织有关人员参
加节能培训,未经节能教育、培训的人员,不得在耗能设备操作
岗位上工作。
(三)节能节水措施
(1)工艺节能措施:工艺设备选型注意选用节能产品,注
意设备的正常维护保养,采用新技术、新工艺以及国家推荐的相
关产品。
(2)公用设施的节能措施:生产照明采用高效节能型气体
放电灯,办公楼采用日光灯照明,提高工作区照度,使其获得较
高的照明质量,既保护了员工的视力又节约了电能。
(3)其他节能措施:本项目在土建、公用及总图等方面严
格按国家及行业节能标准、规范进行设计;严格控制设备数量,
杜绝选用国家规定淘汰的抵消高能耗设备。
(4)加强对生产用水和非生产用水的计量与管理,合理控
制用水范围和供水区域;
(5)重视水源的节约,设备清洗、生活用水及其它用水的
管理,控制用水,防止跑冒滴漏。
环境保护
本项目设计贯彻执行防治污染及其它公害设施与主体工程
同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度;采取防治
结合、以防为主的方针政策;选用先进工艺设备,消除或减少污
染;设计要严格按照国家环保标准、设计规范进行设计,对污染
治理效果要达到国家排放标准。
环境现状
(1)环境空气质量现状
该项目位于中原电气谷核心区内,可类比许昌市区环境质量
现状。根据 2010 年许昌市环境监测数据,二氧化硫年均值
值
二级标准。
(2)水环境质量现状
距本项目最近的河流为清潩河,根据许昌市 2011 年地表水
环境监测结果为:
已超出《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)℃类标准。
根据许昌市 2010 年地下水监测数据,许昌市地下水水质为:
~,总硬度年均值 mg/L,高锰酸盐指数年均
值 mg/L,氨氮年均值 mg/L,氟化物年均值
mg/L , 主 要 水 质 指 标 均 可 达 到 《 地 下 水 质 量 标 准 》
(GB/T14848-93)℃类标准。
(3)声环境质量现状
项 目 选 址 区 域 声 环 境 质 量 较 好 , 白 天 (A), 夜 间
(A),可达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类标
准要求。
建设项目周围环境保护目标
环
境
质
量
标
准
项 目
执行标准
CODcr
mg/L
BOD5
mg/L
氨氮
mg/L pH
《地表水环境质量标准》
(GB3838—2002)℃类
40 10 6~9
SO2
mg/m3
NO2
mg/m3
PM10
mg/m3
《环境空气质量标准》
(GB3095—1996)年均值
二级标准
昼间[dB(A)] 夜间[dB(A)]《声环境质量标准》
(GB3096—2008)2 类 60 50
pH 总硬度 氨氮
高锰酸
盐指数
《地下水质量标准》
(GB/T14848—93)℃类
~ 450mg/L
污
染
物
排
放
标
准
项 目
执行标准
PH
CODcr
mg/L
BOD5
mg/L
SS
mg/L
氨氮
《污水综合排放标准》
(GB8978—1996)表
4 三级
6~9 500 300 400 /
土石方 打桩 结构 装修
昼间 夜间 昼间
夜
间
昼
间
夜
间
昼间
夜
间《建筑施工场界噪声
限值》
(GB12523—90)
75 55 85
禁
止
施
工
70 55 65 55
昼间 dB(A) 夜间 dB(A)《工业企业厂界环境
噪 声 排 放 标 准 》
(GB12348—2008)
厂界外功能区 2
类
60 50
建设项目产污环节分析
(1)建设期主要污染工序
表 -1 建设期主要污染工序一览表
污染类别 污染源名称 产生工序 主要污染因子
废水
施工废水
生活废水
施工期
CODCr、BOD5、
SS、氨氮
废气
施工扬尘、
施工车辆尾气
施工期 扬尘、汽车尾气
噪声 设备安装 安装过程 噪声
生活垃圾 施工人员生活 生活垃圾
固体废物
设备安装 安装过程 包装废料等
(2)营运期主要污染工序
表 -2 营运期主要污染工序一览表
污染类别
污染源名
称
产生工序 主要污染因子
水 生活污水 职工生活
CODCr、BOD5、
SS、氨氮
噪声 设备噪声 生产过程中 噪声
生产固废 生产过程中 废边角料
固体废物
生活垃圾 职工生活 一般固废
建设期间环境影响因素及保护措施
在施工期间主要环境影响因素有施工机械噪声、开挖土方及
建筑垃圾、施工扬尘、少量生活污水。其保护措施如下:
(1)废气:主要来自前期施工和运输扬尘,排放特点是排
放点低、间歇性排放。建议工程先设围栏,场地施工前洒水,建
筑物施工时外部围绕阻隔物,尽量减少扬尘产生。
(2)噪声:主要是施工机械噪声。主要高噪声机械有空压
机、挖掘机、搅拌机等,源强在 50~70dB(A)之间。建议高噪声
作业尽量安排在白天,打桩作业应尽可能集中突击作业,缩短噪
声影响时间,最大可能地把施工噪声对环境的影响降到最低。
(3)废水:项目施工过程中必须按照一定的操作规程进行
作业,建筑废渣指定地点堆放,对易漏油的机械设备,下方设集
油槽,收集漏油和维修产生的废油,回收集中处理,避免进入水
体;严禁将废油、施工垃圾等弃于周边雨水沟内,施工期间经地
埋式多级化粪池处理后浇灌花草树木,项目建成后的生产生活废
水进入排入城市管网。
(4)固废:项目建设产生的建筑垃圾,可用于垫地基或筑
路利用;少量生活垃圾定期及时运至垃圾填埋场处理,避免因雨
水冲刷给地表水环境造成影响。
生产运营期间环境影响因素及保护措施
在生产运营期间主要环境影响因素有废气、固体废物、噪声、
少量生活污水。其保护措施如下:
(1)污水处理:本项目属检测项目,用水量很少,基本上
无废水排出,排放的污水主要为生活污水和极少量设备清洗用水,
因此,企业可利用专用的雨水和污水排水管道,经集中处理后排
放。
(2)绿化:紧邻大楼建设防护林带,按规划要求沿大楼道
路两旁种植有线型绿化带,周围种植花草、树木,道路和空场地
不露土,可阻止噪声传播,减少风沙、扬尘飞扬。
职业安全卫生和消防安全
职业安全卫生
为贯彻“安全第一、预防为主”的方针,确保项目建成后符合
职业安全卫生与消防的要求,保障工人在劳动中的安全和健康,
在设计和生产过程中要严格执行国家关于劳动保护与安全的有
关法律、法规。
公司需要健全的安全组织机构和人员配制,制订有较为规范
的安全条例和操作规程;设备上配有必要的防护设施和器械;充
分利用厂房的采光、通风和卫生条件,合理布置人流、物流分开,
保证生产、运输及疏散安全。
生产过程中职业危害因素有:油类、噪音等有毒有害物品,
如果使用或操作不当,则会产生人体中毒、火灾爆炸及职业病等
危害。除此之外还有一些设备等危险性作业,如果操作或防护不
当,则会发生人身伤害、火灾等重大事故。
安全生产防治措施有:
(1)防机械伤害:工艺设计中,检测设备的布置、安全距
离均按《机械工业职业安全卫生设计规范》和原机械部“机械工
厂安全评价”标准执行。设备危险部分应设置防护罩,保证操作
工人的人身安全和良好的工作环境。
(2)防触电
用电设备与电气设施均设安全保护接地装置、熔断器、安全
低压开关、漏电保护装置等保护措施,确实保护员工的人身安全,
以及设备的安全运行,对有特殊要求的设备单独接地。
(3) 噪声防治
噪声的来源主要是大型检测设备等,对以上噪声污染源,均
采用了吸声、隔声等降噪措施,使工厂的噪声等级符合国家标准
《工业企业厂界噪声标准》的要求。
消防安全
(一)消防安全设计
(1)总图消防:大楼布局符合防火规范,大楼间距、大楼
及建筑物疏散出口等符合规范;厂房周围道路宽 4-6 米,为城
市型水泥混凝土路面。建筑物周围,道路环状布置,可保证消防
车方便到达任一火警点。
(2)建筑消防:新建筑生产类别丁戊类,耐火等级二级,
严格按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2004)规定建设,新
建建筑物与厂区建筑物布置符合消防规范,消防间距合理,消防
通道畅通;大楼进出口位置、数量、内部楼梯布置等符合防火安
全规范。
(3)电气消防:大楼供电系统安全接地,避免电气火灾,
满足电气消防规范;大楼防雷系统按电气消防规范。
(4)消防水系统:大楼设室内消火栓,室内消防给水量为
50L/S;外部设室外消火栓系统,室外消防给水量 60 L/S;室内
外灭火器材等设施均按防火规范。
(二)消防防护措施
(1)建立消防安全重点单位防火档案;组织专职消防队和
义务消防队,与武警消防部队结成共建单位,经常请武警消防部
队官兵进行消防知识讲座。
(2)防火防爆措施:严格按照防火防爆要求保证各厂房间
防火间距,同时考虑消防通道的畅通。
(3)确定重点消防部位。在每个重要检测地点配置消防设施和
消防器材如灭火器等,建立消防设施维修保养记录。
第五章 项目实施和组织管理
项目实施计划和进度
本项目建设周期约为 2 年,其中包含项目前期工作、勘察初
步设计、施工图设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培
训、设备试运行及投产验收等项目进度。
本项目按照项目建设的进度控制要求,建设期拟定为 2 年,
即 2012 年 1 月到 2013 年 12 月。
为加快建设进度,缩短建设周期,各阶段工作允许一定程度
的交叉。项目实施计划如下表 5-1:
表 5-1 项目实施计划表
2012 2013序
号
年度
季度
实施阶段
2 3 4 1 2 3 4
1 前期工作及审批
2 初步设计及审批
3 施工图设计招标、开工
4 土建施工、设备招标
5 设备采购及安装调试
6 人员培训
7 设备试运行
8 验收
建设进度计划具体安排如下:
(1)2012 年 3 月:前期准备阶段,主要完成项目的提出,
可行性研究及审批;
(2)2012 年 4 月:初步方案及审批;
(3)2012 年 5-6 月:施工图设计及招标;
(4)2012 年 7 月—2013 年 10 月:工程建设阶段,主要包
括建筑安装工程和其他配套设施的建设、设备招投标采购和安装
调试、人员培训等;
(5)2013 年 11-12 月:试运行和竣工验收阶段,主要包括
设备试运行调试和竣工验收等工作。
项目管理和施工组织
为使项目按计划设计、建设、达产并发挥效益,公司成立以
总经理为主任的项目建管理办公室,下设工程组、设备和工艺技
术组、综合组。工程组负责项目的规划,施工图设计方案,工程
预决算、工程招标、工程施工现场管理、工程单项和综合验收。
设备和工艺技术组负责工艺路线的确定、设备选型和招标采购、
设备安装调试和验收、试车试验。综合组负责编制项目建设网络
计划并组织计划的实施、落实项目建设各项外部配套条件、制定
项目建设网络计划并组织计划的实施、对参建单位的考核等。
(1)项目进度控制措施
在项目实施过程中,项目领导小组应专门设置工作小组,对项
目进度计划实施情况进行检查,并及时对检查情况进行分析, 找
出影响进度的原因,做好进度计划的调整和完善。检查方法有以
下三种:建立项目实施进度报表;派出常驻人员,现场进行检查;
定期召开现场会议。
(2)项目质量控制措施
项目实施应坚持“质量第一、预防为主、用数据说话”的原则,
以保证和提高工程质量。运用系统的概念和方法,把各环节的质
量管理职能和活动合理组织起来,形成一个明确任务、职责、权
限,而又互相促进的管理网络和有机的质量保障体,使质量管理
制度化、标准化,从而建造出百姓满意的工程。
(3)项目资金控制措施
在项目实施过程中,各有关单位要加强资金使用的管理,硬
化预算约束。严格执行专款专用、专项管理、单独核算的规定,
任何单位和个人不得超范围支出和超标准开支,更不得截留和挪
用项目资金;要建立、健全项目会计核算和内部稽核制度,对项
目资金实行全过程的财务管理与监督;要严格项目资金竣工决算,
规范项目的业绩考评和追踪问效。
项目招投标
项目招标范围及招标组织形式
为了确保项目建设的工程质量,防范和化解工程建设中的违
规行为,制定项目的招投标方案。
招标的范围包括项目建设的勘察设计招标、施工监理招标、
施工企业选择招标,主要设备招标,面向社会全部进行公开招标。
鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招
标文件和组织评标的能力,该项目招投标活动,全部委托给有资
质的招标代理机构办理。
投标、开标、评标和中标程序
根据建设规模和建设要求,在招投标过程中必须遵守如下程
序:
(1)项目经上级部门批复同意后,项目承办单位在指定的
媒体上发布招标公告。
(2)在招标文件开始发出之日起 30 日内,具有承担投标项
目能力的法人或者其它组织都可以技标。投标人少于 3 个时,应
当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和
条件做出响应,招标项目属于建筑施工的,招标文件的内容还包
括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用以完
成招标项目的机械设备。此外不接受联合招标。
(3)开标时委托招标代理单位主持,邀请所有投标人参加,
由招标人委托公正机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列
条件之一:能够最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价
标准或者能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的价格合
理。
(4)评标按照《中华人民共和国招投标管理法》的规定和
程序进行。
(5)中标人确定后,招标人向中标人发出中标通知书,该
通知书具有法律效力,若中标人放弃中标项目,应当承担法律责
任。自中标通知书发出 30 日之内,按照招标文件,项目承办单
位和中标人签订书面合同,同时,中标人不得向他人转让中标项
目,不得将中标项目肢解后分别向他人转让。
评标委员会的人员组成和资质要求
项目全部采用公开招标的方式,因此,在招投标过程中,为
保证项目的公开,对评标委员会的组成和资质有如下要求:
(1)评标委员会人员组成
评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、专业等方面
的专家组成。根据本方案在项目开标当天从河南省发改委专家库
中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任,评标委员会采
用单数制,但最低不少于 5 人,并且专业、建筑等方面的专家不
得少于成员总数的三分之二;评标委员会要严格按照招标文件确
定的评标标准和方法,对投标文件进行评审和比较。投票采用打
分制,以得分高者中标。
(2)评标委员会成员的资格要求
评委会成员职称要求在副高(副教授)级以上,从事本专业
至少在 8 年以上,对工程项目有较深入的研究,并且职业道德良
好,与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正
的履行职务,遵守职业道德,对所提出的评审意见承担个人责任。
第六章 投资估算和资金筹措
投资估算
建设投资估算
(一)投资范围
本项目投资内容主要有建筑工程费用、设备购置及安装工程
费和其它费用。
(二)投资估算依据
(1)《机械行业建设项目可行研究报告编制内容深度规定》
及有关规定、《机电产品报价手册》;
(2) 建安工程费用,根据《河南省建筑工程概算定额》及
相关行业规定计算;
(3) 其他工程费用,参照《河南省工程建设其他费用定额
及说明》并结合本项目实际情况确定。
(三)投资估算方法
(1)工程费用中建筑工程费参照当地类似工程造价估算,
框架结构生产厂房按每平方米 1390 元估算,空调及安装工程按
每平方米 165 元估算,厂区道路及排水工程按每平方米 500 元估
算,厂区绿化工程按每平方米 150 元估算;
(2)工程费用中设备购置费根据设备出厂价估算,考虑设
备运杂、安装、基础费用等按原机械部概算指标计算,约占设备
费的 %;
(3)其他费用中勘察设计及其它费、工程监理费和建设单
位管理费分别按建设项目投资的 %、 %和 %进行估
算;
(4)本项目建设情况明确,不可预见因素小,基本预备费
按建设项目投资的 %进行估算;
(5)本项目本次不考虑征地费。
投资估算结果
本项目建设投资 5670 万元,项目总投资估算情况详如下表
6-1 所示:
表 6-1 投资估算结果及比例
单位:元
估 算 价 值(万元)
序
号
工程或费用名称 建 筑 面
积(m2)
建筑工程 设备购置 安装工程 其它费
合计
(万元)
一 工程费用
1 生产厂房 20000 27,800,000
2 新增设备 5,400,000 600,000
3 原有搬迁设备 1,350,000
4 附属配套工程 7,200,000
空调及安装工程 20000 3,300,000
厂区道路及排水
施工工程
4800 2,400,000
厂区绿化工程 10000 1,500,000
小计 35,000,000 5,400,000 1,950,000 42,350,000
二 其它费用
1 建设单位管理费 583,750
2 工程监理费 583,750
3 勘察设计及其它
费用
962,500
小计 2,130,000 2,130,000
三 预备费 2,220,000 2,220,000
四 建设期利息 0 0
建设项目投资 46,700,000
五 铺底流动资金 10,000,000
项目总投资 56,700,000
资金来源及融资方案
本项目总投资 5670 万元,其中 4670 万元形成固定资产,
1000 万元形成铺底流动资金。
总投资资金由许继电气自筹解决,除铺底流动资金外的流动
资金通过短期银行贷款解决。
第七章 风险分析及对策
宏观经济环境影响
面对国际、国内智能电网热潮,国家电网公司将建设国际领
先、自主创新、中国特色的统一坚强智能电网作为战略发展目标。
预计 2012-2015 年,我国在智能电网领域(含传统电网)电力装
备的总投资分别将达 2280 亿元、2500 亿元、2740 亿元和 2920
亿元,“十二五”期间合计总投资将达 12510 亿元,智能电网装备
的市场空间和发展前景广阔。
与此同时,南方电网也开始了智能电网的研究和推进工作,
南方电网将在各级电网协调发展、新能源和清洁能源接入、提高
配网和用户侧终端智能化方面投资建设智能电网。智能电网的投
资建设将给中国电力装备产业发展带来巨大的市场机遇。巨大的
市场空间和强有力的政策支持为许继电气实施《智能电网区域网
络保护系统产业化项目》带来了机遇。
技术风险
在智能电网领域,许继集团拥有两个国家级实验检测中心,
两个国家级重点试验室,两个国际标准委员会秘书处,3 个国家
标准委员会,国家 4 部委认定的国家级企业技术中心。可为
500kV 及以下电压等级智能变电站及常规变电站建设提供整站
系统集成及完整智能化解决方案业务;公司为国内配电自动化领
域产品的研发制造与配套能力最强、技术领先、高度工业化的第
一方阵派头兵企业。
目前仅在智能变电站领域共拥有技术人员 1164 人,其中博
士以上学历 23 人,硕士学历 152 人,本科学历 820 人,高级职
称及以上 166 人。在技术合作方面,许继电气先后与西门子、
ABB、东芝、日立、微软、施耐德、德理施尔等国际著名公司
建立了广泛的技术合作;在国内,许继集团先后与中国电力科学
院、清华大学、西安交大、上海交大、华中科技大学、西南交大、
天津大学、合肥工大、山东大学、哈尔滨工业大学等国内十多所
著名的科研院所和高校开展合作。
综上所述,本项目建设的技术达到了国际领先水平,此类风
险很小。
市场风险
按照国家电网规划,今年将重点完成坚强智能电网的整体规
划,开展关键性、基础性、共用性技术研究,进行技术和应用试
点。此后 2011~2015 年以及 2016-2020 年分别为全面建设阶段和
引领提升阶段,最终建成全面统一的坚强智能电网。而与发展规
划相对应的是智能电网的投资规模,即到 2020 年智能电网总投
资规模接近 4 万亿元。智能电网最直接的受益者将是电力设备企
业,根据分析,设备投资将占智能电网总投资的 10%左右,即
4000 亿元市场规模。巨大的市场规模使得本项目建成的市场风
险很小,但由于市场会随时变化,需要密切关注。
财务风险
投资的经济效益与项目的融资成本有关,凡影响到融资成本
的因素都应仔细识别,资金的可靠性、充足性和及时性,都需要
考虑在内。
许继集团归入国家电网公司后,国家电网公司给予了很大支
持,给许继集团做了坚强的后盾,许继电气为许继集团所属单位。
因此,本项目建设的资金风险很小。
其他风险
其他风险因素有资源使用方面、工程建设管理方面、配套条
件方面、外部环境风险、其他行业特定风险等。本项目中对于这
些风险问题做了一番评价后,这些风险较小。
同时,在项目生产运营中,可能会面临地震、冰雪、洪水、
战争及突发性公共卫生等不可抗力因素的影响,并可能影响到项
目的生产运营。通过对许昌地区的环境条件和社会条件分析,此
类风险问题出现几率很小,故风险很小。
风险规避的对策和措施
任何经济活动都可能有风险,应对风险主要有几类方法:风
险回避、风险控制、风险转移和风险自担。
通过以上对本项目的风险因素的分析,对风险较小的采用风
险自担;对生产管理和运营中产生的问题采用风险控制,并做好
一系列的控制方案;本项目中没有风险较大的问题,可能在项目
的建设过程中会出现一些,需要采用风险回避或风险转移来解决,
同时要做好解决方案。
第八章 经济效益分析
基础数据
(一)项目计算期与生产负荷
项目计算期拟定为 10 年, 其中设计建设期 2 年,投产及满
负荷生产期约 8 年。计算期第 2 年即可达到生产负荷的 10%,
第 3 年可达到生产负荷的 70%,以后的年份生产负荷均为 100%。
(二)财务基准收益率设定
财务基准收益率是项目财务内部 收益率和财务净现值等指
标的基准和判据,也是项目财务上是否可行的最低要求。
根据机械电力行业有关部门的测定,基准收益率选取为
12%(税后)。
(三) 其他计算参数
(1)增值税:增值税税率按 17%计算;
(2)城市建设维护费和教育费附加分别按增值税的 7%和
3%计算;
(3)所得税按应税所得额的 25%计征;
(4)其他未列参数参考国家和行业标准。
财务计算与评价
项目销售收入和销售税金及附加估算表
项目销售收入和销售税金及附加估算情况详见附表-1。
投资来源、构成及使用计划
本项目总投资资金为 5670 万元,其中 4670 万元形成固定资
产,1000 万元形成铺底流动资金。
总投资资金由许继电气自筹解决,除铺底流动资金外的流动
资金通过短期银行贷款解决。
本项目流动资金按详细估算法计算,需要 3000 万元。流动
资金中除铺底流动资金外申请银行短期贷款解决。
在固定资产投资中,形成固定资产原值 4670 万元。
具体项目投资计划详见附表-2 投资计划与资金筹措表;
项目流动资金估算详见附表-3 流动资金测算表。
产品成本费用估算
(1)原材料、半成品、外购件及燃料动力费用按实际消耗
量的市场价格确定,合计为 17155 万元。其中原材料、半成品、
外购件 15980 万元,燃料及动力费用 1175 万元。
(2)人工费:本项目约需新增人员共 200 人,工资及福利
费合计为 800 万元。
(3)折旧费、摊销费和修理费
项目形成新增固定资产 4670 万元,建(构)筑物费用综合
折旧率按 5%计算,设备及其它年综合折旧率按 10%计算。
修理费按固定资产折旧费的 30%计提。
(4)财务费用
本项目财务费用主要是流动资金短期借款利息,按年贷款利
率 %计算。
(5)销售费用
根据企业目前状况以及产品的市场情况,销售费用按销售收
入的 5%计算,为 1175 万元。
(6)管理费用
管理费用按销售收入的约 5%计提,即为 1175 万元。
在满负荷生产期项目年总成本费用 20956 万元。
固定资产折旧及无形、递延资产摊销详见附表-4。
总成本费用估算详见附表-5。
税金和利润
企业满负荷生产年份可实现的利润总额 2436 万元,增值税、
销售税金及附加 1187 万元。
项目应纳税金如下:
(1)销售税金及附加:指的是增值税、城市建设维护费和
教育费附加三项。其中增值税按增值额的 17%计算,其余两项
分别按增值税的 7%和 3%计算;
(2)城市房地产税和车船使用牌照税列入管理费用;
(3)所得税按应税所得额的 25%计征。
项目损益情况详见附表-6。
财务评价
(1)盈利性分析
项目全部投资的现金流量分析和自有资金的现金流量分析,
详见附表-7。
(2) 清偿能力分析
财务计划现金流量表详见附表-8。
资产负债情况详见附表-10。
(3) 辅助指标计算
项目总资金=固定资产投资+流动资金
=4670+3000
=7670(万元)
达产年利润总额
投资利润率= ×100%
项目总资金
2436
= ×100%
7670
=%
达产年利税总额
投资利税率= ×100%
项目总资金
2436+1187
= ×100%
7670
=%
(4)盈亏平衡分析
以达产年生产能力利用率表示的盈亏平衡(BEP)来进行盈
亏平衡分析:
固定成本
BEP= ×100%
销售收入-可变成本-销售税金
3801
= ×100%
23500-17155-108
=%
以上测算说明,本项目生产负荷达到设计能力的 %即
可保本,项目盈利能力较强。
(5)敏感性分析
通过分析、预测项目的主要不确定因素对项目评价指标的影
响,找出敏感性因素,分析评价指标对该因素的敏感程度,分析
该因素的达到临界值时项目的承受能力。
可能影响本项目效益的主要因素有:建设投资、营业收入、
汇率和经营成本等,实际上汇率的变化还是反映到投资的变化,
这里以建设投资、营业收入、经营成本作为变动因素在±10%范
围内变化对项目税后内部收益率的影响来进行敏感性分析。分析
结果见敏感性分析表 8-1。
表 8-1 敏感性分析表
序
号
不确定因素 变化率(%)
财务内部
收益率(税前,%)
基本方案 0
-10
-5
+5
1 建设投资
+10
-10
-5
+5
2 营业收入
+10
-10
-5
+5
3 经营成本
+10
注:"+"号表示增加,"-"号表示减少。
根据分析结果可知,在所得税前该项目营业收入减少 10%,
经营成本增加 10%,建设投资增加 10%的不利情况下,项目税
后财务内部收益率达到行业标准值。经营成本是主要敏感因素,
营业收入次之,建设投资影响相对较小,本项目具有一定的抗风
险能力。
效益分析结论
通过以上分析,本项目建成达产后,年销售收入可达 23500
万元,实现增值税、销售税金及附加 1187 万元,利润总额 2436
万元,投资利润率为 %,投资利税率为 %,税前内部
收益率为 %,税后投资回收期(静态) 年,,项目有很好
的经济效益。盈亏平衡点在 %即可保本,具有较强的抗风
险能力。
本项目符合国家的产业政策和行业规划,资金来源有保障,
经营风险较小,预计能取得良好的经济效益和社会效益,从经济
上分析是可行的。
第九章 结论与建议
研究结论
本项目建设地点拟定在河南省许昌市,许继集团核心产品的
生产基地“中原电气谷·智能电网产业园”内。该厂址地理位置十
分优越,交通便利,规划电力、给排水、暖气和通讯等公用设施
条件完善,非常适宜本项目的建设。
建设规模:年产 CBZ-8000B 区域电网集中式网络保护控制
系统 5 套,CBZ-800BN 智能变电站网络保护子系统 100 套,
CBZ-800BU 分布式智能网络保护终端 4000 台,CBZ-800BS 智
能变电站一次设备状态智能信息监测终端 1000 台。到 2015 年许
继智能电网区域网络保护产品预计实现销售收入 亿元,随
着许继智能电网产品技术领先并逐渐成熟,随着国家大力发展清
洁能源、建设智能电网的大好机遇,随着国家经济建设对电力需
求的增加,许继智能电网产业将有广阔的发展空间。
建设内容: ℃新建一栋生产厂房,东西长 150 米,南北宽 125
米,总建筑面积为 20000 平方米;℃新增各类设备 105 台(套),
搬迁各类原有设备 955 台(套);℃建设厂区部分道路、绿化和公
用系统等配套设施。
本项目总投资 5670 万元,其中 4670 万元形成固定资产,
1000 万元形成铺底流动资金。由许继电气自筹解决,除铺底流
动资金外的流动资金通过短期银行贷款解决。
本项目建设周期为 2 年,即从 2012 年 1 月至 2013 年 12 月。
包含项目前期工作、勘察初步设计、施工图设计、土建施工、设
备采购安装和调试、人员培训、设备试检测及验收等项目进度。
本项目建成达产后,年销售收入可达 23500 万元,实现增值
税、销售税金及附加 1187 万元,利润总额 2436 万元,投资利润
率为 %,投资利税率为 %,税前内部收益率为
%,税后投资回收期(静态) 年,,项目有很好的经济效益。
盈亏平衡点在 %即可保本,具有较强的抗风险能力。
通过以上技术、经济和社会效益分析,说明本项目符合国民
经济发展的长远规划和国家产业政策,市场前景好,有较好的经
济和社会效益,且具有较强的抗风险能力,项目是可行的。
建议
随着许继电气产品领域的不断拓展以及智能电网产品的不
断开发和升级,要想为客户提供高可靠性的电力装备,必须尽快
具备较强的产业化能力。
项目确定后,建议上级主管领导部门对本项目给以大力支持,
加快项目的前期工作进程,积极落实建设资金,尽早开工,保质
保量按时完成工程建设,及时投入使用,尽快发挥项目应有的社
会和经济效益。
附图 1、项目选址图
项目用地
附图 2、项目总平面图
项目厂区位置
附图 3、项目建筑平面图
附图 4、项目工艺图
附表 1-10、经济分析附表
附表-1
产品销售(营业)收入和销售税金及附加测算表
附表-1 单位:万元
建设期 投 产 及 满 负 荷 生 产 期
序号 项目 年份
第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年
生产负荷(%) 0 10 70 100 100 100 100 100 100 100
1 产 量 511 3573 5105 5105 5105 5105 5105 5105 5105
CBZ-8000B 区域电网集中式网
络保护控制系统
1 3 5 5 5 5 5 5 5
CBZ-800BN 智能变电站网络保
护子系统
10 70 100 100 100 100 100 100 100
CBZ-800BU 分布式智能网络保
护终端
400 2800 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
CBZ-800BS 智能变电站一次设
备状态智能信息监测终端 1000
台
100 700 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
2 产品销售(营业)收入 2500 16300 23500 23500 23500 23500 23500 23500 23500
CBZ-8000B 区域电网集中式网
络保护控制系统
300 900 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
CBZ-800BN 智能变电站网络保
护子系统
1000 7000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
CBZ-800BU 分布式智能网络保 1000 7000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000
护终端
CBZ-800BS 智能变电站一次设
备状态智能信息监测终端 1000
台
200 1400 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
3 增值税、销售税金及附加 125 823 1187 1187 1187 1187 1187 1187 1187
增值税 115 748 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079
其中:销项税 425 2771 3995 3995 3995 3995 3995 3995 3995
进项税 310 2023 2916 2916 2916 2916 2916 2916 2916
销售税金及附加 10 75 108 108 108 108 108 108 108
其中:教育费附加 2 23 32 32 32 32 32 32 32
城市维护建设税 8 52 76 76 76 76 76 76 76
附表-2
投 资 计 划 与 资 金 筹 措 表
附表-2 单位:万元
建设期 投 产 及 满 负 荷 生 产 期 备 注
序号 项目 年份 合计
第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年至第 10 年
生产负荷(%) 0 10 70 100 100
1 新增总投资 7670 2000 3670 2000 0 0
固定资产建设投资 4670 2000 2670 0 0 0
其中:工程费用 4670 2000 2670 0 0 0
建设期利息 0 0 0
流动资金 3000 0 1000 2000 0 0
其中:新增流动资金 3000 0 1000 2000 0 0
2 资金筹措 7670 2000 3670 2000 0 0
自有资金 5670 2000 3670 0 0 0
其中:用于固定资产投资 4670 2000 2670
用于流动资金 1000 1000
国家投资 0
借款 2000 0 0 2000 0 0
长期银行贷款 0
流动资金借款 2000 2000
股票筹资 0
其它 0
附表-3
流 动 资 金 测 算 表
附表-3 单位:万元
建设期 投 产 及 满 负 荷 生 产 期
序号
项目 年
份
最低周
转天数
周转次数
第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年
1 流动资产 0 812 5593 12386 12386 12386 12386 12386 12386 12364
应收账款 60 6 0 377 2370 3406 3406 3406 3406 3406 3406 3406
存货 0 393 2929 8566 8566 8566 8566 8566 8566 8543
原材料 45 8 0 0 246 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998
燃料及动力 45 8 0 16 102 147 147 147 147 147 147 147
在产品 60 6 0 0 210 3015 3015 3015 3015 3015 3015 2993
产成品 60 6 0 377 2370 3406 3406 3406 3406 3406 3406 3406
其它
现金 60 6 0 42 294 414 414 414 414 414 414 414
预付账款
2 流动负债 0 0 0 9386 9386 9386 9386 9386 9386 9364
应付账款 30 12 0 0 0 9386 9386 9386 9386 9386 9386 9364
预收账款
3 流动资金 0 1000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
4
流动资金年增加
额
0 1000 2000 0 0 0
附表-4
固 定 资 产 折 旧 费 测 算 表
附表-4 单位:万元
建设期 投 产 及 满 负 荷 生 产 期
序号 项目 年份 原值 折旧年数 第 1
年
第 2
年
第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年
1 新增固定资产 4670
房屋、建筑物 4070 20
年提折旧费
净值
设备及其它 600 10
年提折旧费
净值 540 480 420 360 300 240 180 120
2 无形资产 0 40
年摊销额
净值
3 递延资产 0 5
年摊销额 0 0 0 0 0
净值 0 0 0 0 0
4 利用原有固定资产
房屋、建筑物 0 20
年提折旧费
净值
设备及其它 1193 10
年提折旧费
净值 1074 954 835 716 597 477 358 239
附表-5
总 成 本 费 用 估 算 表
附表
-5 单位:万元
建设期 投 产 及 满 负 荷 生 产 期
序号 项目 年份 合 计 第 1
年
第 2
年
第 3
年
第 4
年
第 5
年
第 6
年
第 7
年
第 8
年
第 9 年
第 10
年
1 外购原材料 124644 1700 11084 15980 15980 15980 15980 15980 15980 15980
2 外购燃料及动力 9165 125 815 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175
3 工资及福利费 6216 56 560 800 800 800 800 800 800 800
4 修理费 1072 134 134 134 134 134 134 134 134
5 折旧费 3062 383 383 383 383 383 383 383 383
6 维简费
7 摊销费 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 财务费用 1072 134 134 134 134 134 134 134 134
9 销售费用 9165 125 815 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175
10 管理费用 9165 125 815 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175
11 其它费用
其中:土地使用税
12 总成本费用 164078 2648 14740 20956 20956 20956 20956 20956 20956 20956
其中:固定成本费用 30269 823 2841 3801 3801 3801 3801 3801 3801 3801
可变成本费用 133809 1825 11899 17155 17155 17155 17155 17155 17155 17155
13 经营成本 159944 2265 14223 20439 20439 20439 20439 20439 20439 20439
附表-6
损 益 表
附表-6 单位:万元
建设期 投 产 及 满 负 荷 生 产 期
序号 项目 年份
第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年
生产负荷(%)
1 产品销售(营业)收入 0 2500 16300 23500 23500 23500 23500 23500 23500 23500
2 销售税金及附加 0 10 75 108 108 108 108 108 108 108
3 总成本费用 0 2648 14740 20956 20956 20956 20956 20956 20956 20956
4 补贴收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 利润总额 0 -158 1485 2436 2436 2436 2436 2436 2436 2436
6 弥补以前年度亏损 0 0 158 0 0 0 0 0 0 0
7 允许税前运用额 0 0 1327 2436 2436 2436 2436 2436 2436 2436
8 应税所得额 0 0 1327 2436 2436 2436 2436 2436 2436 2436
9 所得税(25%) 0 0 332 609 609 609 609 609 609 609
10 净利润 0 0 995 1827 1827 1827 1827 1827 1827 1827
11 可供分配利润 0 0 995 1827 1827 1827 1827 1827 1827 1827
12 盈余公积金(10%) 0 0 100 183 183 183 183 183 183 183
13 应付利润
14 未分配利润 0 0 896 1645 1645 1645 1645 1645 1645 1645
15 累计未分配利润 0 0 896 2540 4185 5829 7474 9119 10763 12408
16 息税前利润 0 -158 1619 2570 2570 2570 2570 2570 2570 2570
17 息税折旧摊销前利润 0 -158 2002 2953 2953 2953 2953 2953 2953 2953
附表-7
现 金 流 量 表(全部投资)
附表-7 单位:万元
建设期 投 产 及 满 负 荷 生 产 期
序号 项目 年份
第 1 年 第 2 年
第 3
年
第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年
第 10
年
生产负荷(%)
1 一、现金流入 0 2500 16300 23500 23500 23500 23500 23500 23500 29301
产品销售(营业)收入 0 2500 16300 23500 23500 23500 23500 23500 23500 23500
回收固定资产余值 2801
回收流动资金 3000
2 现金流出 2000 5945 16630 21156 21156 21156 21156 21156 21156 21156
固定资产投资 2000 2670 0 0 0 0 0 0 0 0
流动资金(年增加额) 0 1000 2000 0 0 0 0 0 0 0
经营成本 0 2265 14223 20439 20439 20439 20439 20439 20439 20439
销售税金及附加 0 10 75 108 108 108 108 108 108 108
所得税 0 0 332 609 609 609 609 609 609 609
3 净现金流量 -2000 -3445 -330 2344 2344 2344 2344 2344 2344 8145
4 累计净现金流量 -2000 -5445 -5775 -3431 -1087 1257 3601 5945 8289 16434
5 所得税前净现金流量 -2000 -3445 2 2953 2953 2953 2953 2953 2953 8754
6 所得税前累计净现金流量 -2000 -5445 -5443 -2490 463 3416 6369 9322 12276 21029
所得税
前
所得税
后 计算指标
财务内部收益率(FIRR) % %
财务净现值(I=12%) 6930 4715
投资回收期(年)
附表-8
财 务 计 划 现 金 流 量 表
附表-8 单位:万元
建设期 投 产 及 满 负 荷 生 产 期
序号 项目 年份
第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年
生产负荷(%)
1 经营活动净现金流量 0 225 1670 2344 2344 2344 2344 2344 2344 2344
现金流入 0 2925 19071 27495 27495 27495 27495 27495 27495 27495
营业收入 0 2500 16300 23500 23500 23500 23500 23500 23500 23500
增值税销项税额 0 425 2771 3995 3995 3995 3995 3995 3995 3995
补贴收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他流入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
现金流出 0 2700 17401 25151 25151 25151 25151 25151 25151 25151
经营成本 0 2265 14223 20439 20439 20439 20439 20439 20439 20439
增值税进项税额 0 310 2023 2916 2916 2916 2916 2916 2916 2916
营业税金及附加 0 10 75 108 108 108 108 108 108 108
增值税 0 115 748 1079 1079 1079 1079 1079 1079 1079
所得税 0 0 332 609 609 609 609 609 609 609
其他流出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 投资活动净现金流量 -2000 -3670 -2000 0 0 0 0 0 0 5801
现金流入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5801
收回流动资金收到的现金 3000
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
2801
其它现金流入
现金流出 2000 3670 2000 0 0 0 0 0 0 0
新增固定资产建设投资 2000 2670 0 0 0 0 0 0 0 0
原有固定资产投入
建设期利息
维持运营投资
流动资金 0 1000 2000 0 0 0 0 0 0 0
其他
3 筹资活动净现金流量 2000 3670 1866 -134 -134 -134 -134 -134 -134 -2134
现金流入 2000 3670 2000 0 0 0 0 0 0 0
项目资本金投入 2000 3670 0 0 0 0 0 0 0 0
利用原有固定资产
建设投资借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
流动资金借款 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0
股票
短期借款
其他流入
现金流出 0 0 134 134 134 134 134 134 134 2134
各种利息支出 134 134 134 134 134 134 134 134
偿还债务本金 2000
应付利润
其他流出
4 净现金流量 0 225 1536 2210 2210 2210 2210 2210 2210 6011
5 累计盈余资金 0 225 1761 3971 6181 8391 10601 12811 15021 21032
附表-9
借 款 还 本 付 息 表
附表-9 单位:万元
建设期 投 产 及 满 负 荷 生 产 期
序号 项目 年份
第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10 年
1 借款及还本付息
年初借款本息累计 0 0 0
本年借款额 0 0 0 0
本年应计利息(利率 %) 0 0 0 0
本年还本 0 0 0 0
本年付息 0 0 0 0
2 偿还借款本金的资金来源 0 0 0 0
利润(未分配利润) 0 0 0 0
折旧 0 0 0 0
摊销 0 0 0 0
其它资金
计算指标 建设期利息 0 万元,借款偿还期 0 年
附表-10
资 产 负 债 表
附表-10 单位:万元
建设期 投 产 及 满 负 荷 生 产 期
序号 项目 年份 第 1
年
第 2
年
第 3
年
第 4
年
第 5
年
第 6
年
第 7
年
第 8
年
第 9 年 第 10 年
1 资产 2000 9187 12451 21072 22899 24726 26554 28381 30208 33396
流动资产总额 0 1037 7354 16357 18567 20777 22987 25197 27408 33396
应收帐款 0 377 2370 3406 3406 3406 3406 3406 3406 3406
存货 0 393 2929 8566 8566 8566 8566 8566 8566 8543
现金 0 42 294 414 414 414 414 414 414 414
累计盈余资金 0 225 1761 3971 6181 8391 10601 12811 15021 21032
在建工程 2000 2670 0 0 0 0 0 0 0 0
固定资产净值 0 0 5480 5097 4715 4332 3949 3566 3183 2801
无形及递延资产净值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 负债 0 0 2000 11386 11386 11386 11386 11386 11386 11364
流动负债总额 0 0 2000 11386 11386 11386 11386 11386 11386 11364
应付帐款 0 0 0 9386 9386 9386 9386 9386 9386 9364
流动资金借款 0 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
其他短期借款
长期借款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 所有者权益 2000 9187 10451 9686 11513 13340 15167 16995 18822 22032
资本金 2000 9187 156 1454 1454 1454 1454 1454 1454 1454
资本公积金
累计盈余公积金 0 0 100 282 465 648 830 1013 1196 1379
累计未分配利润 0 0 1002 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
4 负债及所有者权益合计 2000 9187 12451 21072 22899 24726 26554 28381 30208 33396
计算指标:资产负债率(%) 0 16 54 50 46 43 40 38 34
流动比率(%) 368 144 163 182 202 221 241 294
速动比率(%) 221 68 88 107 127 146 165 219