单位内部财务收支审计合同
合同编号:__________
甲方(委托方):_______________________________
地址:_______________________________________
法定代表人/负责人:_________________________
联系电话:___________________________________
乙方(审计方):_______________________________
地址:_______________________________________
法定代表人/负责人:_________________________
执业资格证书编号:___________________________
联系电话:___________________________________
鉴于甲方为加强内部管理,规范财务行为,提高资金使用效益,现委托乙方对甲
方进行内部财务收支审计。根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国注
册会计师法》及相关法律法规,甲乙双方经友好协商,达成如下协议:
一、审计目的与范围
㈠ 审计目的:通过对甲方一定时期内(具体期间为______年____月____日至
______年____月____日)的财务收支情况进行全面、客观、公正的审计,揭示财
务管理中存在的问题,提出改进建议,促进甲方财务管理水平提升。
㈠ 审计范围:包括但不限于甲方的会计凭证、账簿、报表、银行对账单、财务
收支凭证、内部控制制度、经济合同、重大经济决策等相关资料,以及根据审计
需要延伸的其他领域。
二、双方责任与义务
㈠ 甲方责任与义务:
1.提供真实、完整、合法的财务资料及其他相关资料,保证资料的真实性和完整
性。
2.积极配合乙方开展审计工作,提供必要的工作条件,如办公场所、电子数据访
问权限等。
3.对乙方提出的审计问题及时作出解释和说明,并按乙方要求提供补充资料。
4.承担因提供虚假资料或故意隐瞒重要事实而导致审计结果失真的责任。
㈠ 乙方责任与义务:
1.遵守国家法律法规、审计准则及职业道德规范,独立、客观、公正地进行审计。
2.制定详细的审计计划,明确审计范围、方法和程序,并报甲方备案。
3.按时完成审计工作,并向甲方提交审计报告,报告内容应全面、客观、公正地
反映审计情况。
4.对在审计过程中知悉的商业秘密和敏感信息保密,未经甲方同意,不得泄露给
第三方。
三、审计费用与支付方式
㈠ 审计费用总额为人民币(大写)________元整(¥______),具体费用构成及
计算方式见附件。
㈠ 审计费用支付方式:甲方应在审计工作开始前预付审计费用的____%,剩余
款项在收到乙方提交的审计报告并验收合格后____个工作日内一次性付清。
四、合同期限与终止
㈠ 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至审计工作完成且甲方支付完毕
全部审计费用之日止。
㈠ 如遇不可抗力因素导致合同无法履行,双方可协商解除合同,互不承担责任。
任何一方严重违反合同约定,另一方有权单方面解除合同,并有权要求违约方赔
偿损失。
五、保密条款
双方应对本合同内容及在合作过程中获取的对方商业秘密严格保密,未经对方书
面同意,不得泄露给第三方。
六、违约责任
㈠ 任何一方违反本协议约定,应承担违约责任,并赔偿对方因此遭受的损失。
㈠ 若甲方未按期支付服务费用,每逾期一日,应按逾期金额的____%向乙方支
付违约金。
七、争议解决
因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应首先通过友好协商解
决;协商不成时,可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
八、其他
㈠ 本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法
律效力。
㈠ 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):__________ 乙方(盖章):__________
法定代表人/负责人(签字):______ 法定代表人/负责人(签字):______
签订日期:____年__月__日 签订日期:____年__月__日