中汽商用汽车有限公司(杭州)
采购发票入账审批制度
批准: QG/-2006
1 总则
为进一步规范公司采购发票入账流程,结合本公司《物资仓储管理办法》,特制定以下发
票入账审批制度。
2 发票审批流程
材料发票
入账依据:经仓库管理员签字的电脑入库单。
采购部门收到发票后,应及时交于中心仓库管理员(余晓)。仓库管理员根据实际入库
物资整理出对应电脑入库单,在核对物资名称、规格、数量、质量、价格等无误后,在该入
库单及发票上签字确认,并将确认后的发票、入库单传递给采购负责人(周红星)审核。
采购负责人收到发票后,重点根据采购合同对发票的数量、单价进行复核,确认无误后
签字并根据采购物资所属部门分类送交相应事业部负责人审核。
各事业部负责人(环卫部:彭波,常规部:刘接福,中汽总部:刘接福),对各自采购
发票审核无误签字后,将发票交回采购负责人。
采购负责人将已经办理全部签字手续的进货发票交财务部入账。
财务部收到发票后,应及时入账,确保应付账款明细账的准确性。并积极配合采购部门
的实际需要,与供应商核对往来款项。
整车发票
入账依据:经检验员签字的检验单及成品仓库管理员签字的电脑入库单。
采购部门收到发票后,应及时交于成品仓库管理员(何华美)。仓库管理员根据实际入
库成品车整理出对应电脑入库单及产品检验单(有合同的则需提供合同复印件)。在核对型号、
数量、价格等无误后,在该入库单及发票上签字确认,并将确认后的发票及附件(检验单、
合同)送交相应事业部负责人审核。
各事业部负责人(环卫部:彭波,常规部:刘接福,中汽总部:刘接福),对各自采购
发票的型号、数量、金额复核,确认无误后签字确认。
采购负责人(周红星)再次审核,并签字确认。
总经理或常务副总审核,并签字确认。
财务部入账。
特殊业务发票
入账依据:由中心仓库管理员编制的手工入库单及经总经理(或常务副总)审批的相关
报告。
相关部门因特殊情况需开具进货发票的,需事先与财务部沟通,并提供相应的报告或相
关审批依据。
特殊业务进货发票到达后,由经办人员到中心仓库管理员处开具手工入库单。
经办人员在发票上签字后,汇同手工入库单及相应的附件(报告或审批依据),交部门
负责人签字。
各部门负责人应审核该发票及相应附件的合理性、真实性,确认后在发票背后签字,并
交总经理审批。
总经理对发票及附件进行复核签字后,由经办人员交财务部办理入账手续。
财务部收到发票后,核对发票与附件的审批手续、金额无误后,报总公司备案。
总公司分管财务副总裁签字。
财务部根据发票入账,并定期与开票单位核对账目,由采购部门负责收回对账函。
3 本制度自 2006 年 3 月 1 日起实施,其他相关规定自动终止。
附加说明:
本标准由财务部提出。
本标准由经理室归口管理。