内部审计通知书
编号:______________
致:______________(被审计部门/单位全称)
自:______________(审计部门全称)
日期:____年____月____日
主题:关于对_________(被审计项目/部门名称)进行内部审计的通知
尊敬的___________(被审计部门/单位负责人姓名):
根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》以及
我单位《内部审计制度》的相关规定,为加强内部管理,提高经济效益,防范经
营风险,确保各项经济活动的合法合规性,经我单位领导批准,决定自____年____
月____日起,对贵部门/单位进行____年度(或特定期间)的内部审计。现将有
关事项通知如下:
一、审计目的
本次审计旨在通过全面、客观、公正的审计评价,揭示贵部门/单位在财务
管理、内部控制、业务运营等方面存在的问题和不足,提出改进建议,促进管理
提升,保障单位资产安全,提高资金使用效率。
二、审计范围与内容
㈠ 财务管理:审查会计账簿、报表、凭证等会计资料的真实性、完整性和
准确性;评估预算执行、资金管理、成本控制等财务活动的合规性和有效性。
㈠ 内部控制:评估贵部门/单位内部控制制度的建立健全情况,检查关键控
制点的执行情况,识别潜在的风险点和漏洞。
㈠ 业务运营:审查业务活动的合规性,包括合同管理、采购管理、项目管
理等关键业务流程;评估业务目标的达成情况,以及业务运营的经济性、效率性
和效果性。
㈠ 法律法规遵守:检查贵部门/单位遵守国家财经法规、行业规范及我单位
内部规章制度的情况。
三、审计时间与地点
㈠ 审计时间:自____年____月____日至____年____月____日,具体时间安
排将另行通知。
㈠ 审计地点:主要在贵部门/单位办公地点进行,必要时可延伸至相关业务
部门或外部单位。
四、审计要求
㈠ 请贵部门/单位提前做好审计准备工作,包括但不限于整理相关文件资料、
提供必要的办公条件等。
㈠ 请指定一名联络人,负责与审计组沟通协调,确保审计工作的顺利进行。
㈠ 审计期间,请贵部门/单位人员积极配合审计组的工作,如实提供所需资
料,不得隐瞒、拒绝或提供虚假信息。
㈠ 审计结束后,贵部门/单位应根据审计报告提出的建议,制定整改计划并
落实整改措施,审计部门将跟踪监督整改情况。
五、联系方式
㈠ 审计组联系人:__________。
㈠ 联系电话:______________。
㈠ 电子邮箱:______________。
请贵部门/单位高度重视本次审计工作,积极配合,共同推动我单位管理水
平的提升。如有任何疑问或需要进一步说明的事项,请及时与审计组联系。
此致
敬礼!
______________(审计部门全称)
日期:____年__月__日