内 审 计 划 ( 二OO 年度第 次)
标识号:JL -01 NO:
审核目的:验证质量管理体系是否符合标准要求,是否有效保持、实施和改进。
审核部门:质量管理体系覆盖的所有部门,具体地说:企业领导层、办公室、人力资源部、技检部、生产部、采购部、经营部、车间和仓库等。
审核依据: 1)ISO9001:2000标准; 2)国家法律、法规和有关规章; 3)企业的质量手册和程序文件。
审核方法:抽样检查,有风险性,要求各部门举一反三。 具体步骤和要求按《内部质量审核控制程序》执行。
内审的计划时间:
编制人
日期
200 年 月 日
审核人
日期
200 年 月 日
批准人
日期
200 年 月 日
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